Приложение к Закону от 05.10.2007 г № 54 Структура

Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета


                                             млн. рублей: 1. 2003 - 2006 гг. в ценах 2003 года
                                                          2. 2007 - 2010 гг. в ценах 2007 года

N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования всего в том числе: Гарантии Кабинета Министров Чувашской Республики
федеральный бюджет - безвозвратная основа республиканский бюджет Чувашской Республики муниципальные бюджеты собственные средства предприятия кредиты коммерческих банков иностранные кредиты другие источники финансирования
всего в том числе: из них за счет федеральных целевых программ, реализуемых на территории Чувашской Республики
капитальные вложения НИОКР прочие текущие расходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ИТОГО по Программе 82558,519 18989,897 12490,350 14,377 6485,170 8535,947 24078,599 2627,491 7777,618 20167,890 61,600 8855,424 967,880
в том числе :
2003 год 6108,232 1098,655 846,684 4,048 247,923 569,620 2459,319 91,749 716,360 944,300 15,700 782,149
2004 год 8653,222 1804,260 1441,529 4,326 358,405 942,260 2831,668 192,316 948,463 1517,797 22,700 1336,017
2005 год 6956,765 1718,340 1332,274 0,003 386,063 845,874 2370,803 222,810 1083,264 726,262 12,500 822,786
2006 год 7140,175 1591,082 1228,162 362,920 867,182 2618,863 254,588 1031,301 875,331 10,700 758,310
2007 год 19096,858 4825,206 3340,930 6,000 1478,276 1517,978 4680,235 853,435 764,900 4431,200 3541,882
2008 год 14575,499 3245,730 1743,911 1501,819 1606,233 3876,373 416,427 1220,480 5251,100 565,389
2009 год 11356,796 2627,562 1209,738 1417,824 1205,144 2857,898 340,847 1178,590 3811,000 540,899
2010 год 8670,972 2079,062 1347,122 731,940 981,656 2383,439 255,318 834,260 2610,900 507,993
РАЗДЕЛ I. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИТОГО по разделу I 53834,782 15875,088 11298,274 4576,814 7768,991 21451,786 2185,022 2182,390 4910,000 61,600 7168,896 967,880
2003 год 4838,229 929,730 736,780 192,950 490,410 2271,297 68,683 16,000 810,000 15,700 726,819
2004 год 6211,522 1401,090 1114,170 286,920 796,790 2513,156 117,160 50,000 1064,000 22,700 1043,416
2005 год 4403,682 1374,853 1058,103 316,750 702,370 2024,777 140,500 56,700 286,000 12,500 508,352 144,000
2006 год 4488,142 1304,490 998,990 305,500 695,710 2287,062 159,880 75,510 310,000 10,700 340,500 15,900
2007 год 13185,643 4141,301 3238,460 902,841 1375,278 4279,473 780,497 180,000 580,000 3224,372 176,600
2008 год 8562,093 2698,635 1672,111 1026,524 1535,833 3473,563 335,437 621,950 960,000 472,508 106,780
2009 год 6837,150 2239,852 1173,338 1066,514 1198,544 2540,938 334,047 739,370 540,000 442,943 214,800
2010 год 5308,321 1785,137 1306,322 478,815 974,056 2061,519 248,818 442,860 360,000 409,987 309,800
1.1. Развитие социальной сферы
1. ОБРАЗОВАНИЕ (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы, республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006 - 2010 годы")
ИТОГО 2846,120 2032,930 492,810 1540,120 1484,230 580,690 212,250 17,600 2,650
2003 год 176,780 80,300 48,000 32,300 46,300 67,580 20,800 6,000 2,100
2004 год 213,000 110,100 90,100 20,000 52,100 78,200 20,000 4,600 0,100
2005 год 231,200 109,250 88,350 20,900 53,650 89,100 27,700 5,000 0,150
2006 год 181,350 55,350 34,000 21,350 31,350 93,250 30,450 2,000 0,300
2007 год 644,840 559,830 96,500 463,330 422,750 49,910 35,100
2008 год 677,170 601,180 111,200 489,980 454,400 42,040 33,950
2009 год 599,570 480,840 16,660 464,180 389,600 83,780 34,950
2010 год 122,210 36,080 8,000 28,080 34,080 76,830 9,300
1.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения
1.1.1. Развитие новых форм организации дошкольного образования 187,500 183,500 183,500 183,500 2,000 2,000
2003 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2004 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2005 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2006 год 0,750 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
2007 год 61,250 60,750 60,750 60,750 0,250 0,250
2008 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2009 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2010 год 0,900 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1. Внедрение новых механизмов и процедур контроля качества образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 53,800 23,600 23,600 15,600 20,600 9,600
2003 год 17,800 15,600 15,600 15,600 0,600 1,600
2007 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2008 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2009 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2010 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
1.2.2. Участие в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования 7,400 5,800 5,800 5,800 0,900 0,700
2003 год 0,700 0,600 0,600 0,600 0,100
2004 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,300 0,200
2005 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
2006 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
1.2.3. Развитие сети общеобразовательных учреждений 45,220 33,000 33,000 11,020 1,200
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
в том числе:
Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных и специализированных учреждений образования 45,220 33,000 33,000 11,020 1,200
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
1.2.4. Введение профильного обучения в старших классах 34,000 17,500 17,500 17,500 10,500 6,000
2004 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2005 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2007 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2008 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2009 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2010 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
1.2.5. Развитие единой образовательной информационной среды (подключение к сети "Интернет" общеобразовательных учреждений) 296,700 204,700 88,000 116,700 15,000 46,000 46,000
2003 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2004 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2005 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2006 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2007 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2008 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2009 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2010 год 25,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000
1.2.8. Создание необходимых условий для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации 9,600 4,800 4,800 4,800 4,800
2003 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2004 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2005 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2006 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2007 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2008 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2009 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2010 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
1.2.9. Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 114,600 99,000 99,000 12,000 3,600
2007 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2008 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2009 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
1.2.10. Поощрение лучших учителей 35,400 33,600 33,600 0,900 0,900
2007 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2008 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2009 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
1.2.11. Оснащение школ учебнонаглядными пособиями и оборудованием 687,300 651,300 651,300 651,300 24,000 12,000
2007 год 217,700 205,700 205,700 205,700 8,000 4,000
2008 год 247,700 235,700 235,700 235,700 8,000 4,000
2009 год 221,900 209,900 209,900 209,900 8,000 4,000
1.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1. Развитие материальнотехнической базы учреждений высшего образования (строительство) 267,560 245,960 245,960 62,000 2,000 17,600 2,000
2003 год 27,000 19,000 19,000 9,000 6,000 2,000
2004 год 48,600 43,000 43,000 9,000 1,000 4,600
2005 год 45,600 39,600 39,600 4,000 1,000 5,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 50,000 50,000 50,000 10,000
2008 год 79,700 79,700 79,700 30,000
2009 год 10,660 10,660 10,660
в том числе:
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в г. Чебоксары (I очередь) 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
2003 год 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в г. Чебоксары (II очередь) 18,600 13,000 13,000 13,000 2,000 3,600
2004 год 11,600 9,000 9,000 9,000 1,000 1,600
2005 год 7,000 4,000 4,000 4,000 1,000 2,000
Учебно-спортивный корпус ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульянова" в г. Чебоксары 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
2003 год 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
Учебный корпус ФГОУ ВПО "Чувашская госсельхозакадемия" в г. Чебоксары 188,960 179,960 179,960 9,000
2003 год 13,000 10,000 10,000 3,000
2004 год 37,000 34,000 34,000 3,000
2005 год 38,600 35,600 35,600 3,000
2007 год 40,000 40,000 40,000
2008 год 49,700 49,700 49,700
2009 год 10,660 10,660 10,660
Профилакторий (база отдыха) ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в д. Вурманкасы Чебоксарского района 46,000 44,000 44,000 44,000 2,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 10,000 10,000 10,000 10,000
2008 год 30,000 30,000 30,000 30,000
1.3.2. Строительство и модернизация школ 167,430 34,000 34,000 34,000 116,430 17,000
2005 год 27,500 10,000 10,000 10,000 10,000 7,500
2006 год 22,600 10,000 10,000 10,000 5,100 7,500
2009 год 49,000 6,000 6,000 6,000 42,000 1,000
2010 год 68,330 8,000 8,000 8,000 59,330 1,000
в том числе:
Общеобразовательная школа на 45 уч. мест, д. Большие Карачуры Чебоксарского района 47,730 4,000 4,000 4,000 42,730 1,000
2009 год 22,500 2,000 2,000 2,000 20,000 0,500
2010 год 25,230 2,000 2,000 2,000 22,730 0,500
Гимназия на 600 мест по ул. Урицкого г. Чебоксары 50,10 20,00 20,00 20,00 15,10 15,00
2005 год 27,50 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50
2006 год 22,60 10,00 10,00 10,00 5,10 7,50
Средняя общеобразовательная школа на 200 уч. мест, д. Татарские Сугуты Батыревского района 69,600 10,000 10,000 10,000 58,600 1,000
2009 год 26,500 4,000 4,000 4,000 22,000 0,500
2010 год 43,100 6,000 6,000 6,000 36,600 0,500
1.3.3. Модернизация и развитие учебноматериальной базы учреждений начального профессионального образования 31,550 31,550 31,550 31,550
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
в том числе (строительство):
Учебный корпус профессионального училища N 5, г. Цивильск 31,550 31,550 31,550 31,550
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.4.1. Укрепление учебноматериальной базы интернатных учреждений 65,150 60,300 60,300 60,300 4,850
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
2007 год 30,000 30,000 30,000 30,000
2008 год 16,700 15,000 15,000 15,000 1,700
в том числе (строительство):
Школа-интернат в с. Калинино Вурнарского района 18,450 15,300 3,000 15,300 3,150
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
Цивильская специальная (коррекционная) школа-интернат N 1, г. Цивильск 16,700 15,000 15,000 15,000 1,700
2008 год 16,700 15,000 15,000 15,000 1,700
Кугесьская школаинтернат, пгт Кугеси Чебоксарского района 30,000 30,000 30,000 30,000
2007 год 30,000 30,000 30,000 30,000
1.4.2. Предупреждение социального сиротства 313,020 72,080 72,080 72,080 240,940
2003 год 62,500 12,500 12,500 12,500 50,000
2004 год 67,000 12,500 12,500 12,500 54,500
2005 год 69,000 12,500 12,500 12,500 56,500
2006 год 76,500 12,500 12,500 12,500 64,000
2007 год 7,000 4,800 4,800 4,800 2,200
2008 год 8,400 4,800 4,800 4,800 3,600
2009 год 9,840 4,800 4,800 4,800 5,040
2010 год 12,780 7,680 7,680 7,680 5,100
1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.5.2. Создание служб психологопедагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 58,300 5,400 5,400 5,400 5,100 47,800
2003 год 13,700 1,200 1,200 1,200 1,100 11,400
2004 год 14,100 1,300 1,300 1,300 1,200 11,600
2005 год 14,500 1,400 1,400 1,400 1,300 11,800
2006 год 16,000 1,500 1,500 1,500 1,500 13,000
1.5.3. Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе 3,150 0,800 0,800 0,800 1,700 0,65
2003 год 0,600 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100
2004 год 0,700 0,200 0,200 0,200 0,400 0,100
2005 год 0,750 0,200 0,200 0,200 0,400 0,150
2006 год 1,100 0,300 0,300 0,300 0,500 0,300
1.5.4. Государственная поддержка инновационных учреждений и талантливой молодежи 91,540 7,640 7,640 6,200 76,950 6,950
2003 год 10,530 1,500 1,500 1,500 8,030 1,000
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 9,000 1,000
2005 год 13,300 1,500 1,500 1,500 10,800 1,000
2006 год 16,700 1,700 1,700 1,700 13,000 2,000
2007 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2008 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2009 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
1.5.5. Повышение уровня воспитательной работы в школах 376,900 318,400 318,400 318,400 58,500
2007 год 127,900 108,400 108,400 108,400 19,500
2008 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
2009 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
Примечание: Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года, республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006 - 2010 годы")
ИТОГО 291,893 170,730 169,230 1,500 84,130 101,992 8,130 0,700 10,341
2003 год 35,796 26,500 26,500 12,500 5,667 3,629
2004 год 88,507 48,490 48,190 0,300 14,090 32,011 3,450 0,200 4,356
2005 год 90,270 47,200 46,700 0,500 14,700 39,713 2,200 0,200 0,957
2006 год 40,600 19,200 18,500 0,700 13,500 18,900 2,000 0,300 0,200
2007 год 16,520 14,940 14,940 14,940 1,400 0,180
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
2009 год 5,000 3,500 3,500 3,500 1,100 0,400
2010 год 13,100 8,800 8,800 8,800 3,200 0,300 0,800
2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям
2.1.1. Реконструкция республиканских учреждений культуры и искусства 137,500 79,000 79,000 58,500
2003 год 17,500 14,000 14,000 3,500
2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000
2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000
в том числе:
Реконструкция здания ГУК "Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр им. К.В.Иванова" 10,000 7,000 7,000 3,000
2003 год 10,000 7,000 7,000 3,000
Реконструкция здания ГУК "Чувашский национальный музей" 117,500 67,000 67,000 50,500
2003 год 7,500 7,000 7,000 0,500
2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000
2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000
Реконструкция существующего здания ГУК "Национальная библиотека Чувашской Республики" 10,000 5,000 5,000 5,000
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000
2.1.2. Завершение строительства сельских клубов, домов культуры, школ искусств 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
Дом творчества на 300 посещений, пос. Новое Атлашево Чебоксарского района 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
2.1.3. Модернизация оборудования кинотеатров и киноустановок 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300
2003 год 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300
2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационнобиблиотечного обслуживания населения
2.2.1. Модернизация библиотечного дела, формирование сети модельных библиотек 24,700 1,500 1,500 16,500 6,000 0,700
2004 год 9,000 0,300 0,300 6,500 2,000 0,200
2005 год 9,200 0,500 0,500 6,500 2,000 0,200
2006 год 6,500 0,700 0,700 3,500 2,000 0,300
2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры
2.4.1. Реставрация и ремонт памятников истории и культуры 93,643 69,230 69,230 69,230 13,792 0,780 9,841
2003 год 13,996 8,500 8,500 8,500 1,867 3,629
2004 год 19,757 13,190 13,190 13,190 2,611 0,100 3,856
2005 год 17,070 13,700 13,700 13,700 2,213 0,200 0,957
2006 год 6,100 4,500 4,500 4,500 1,400 0,200
2007 год 16,520 14,940 14,940 14,940 1,400 0,180
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
2009 год 5,000 3,500 3,500 3,500 1,100 0,400
2010 год 13,100 8,800 8,800 8,800 3,200 0,300 0,800
в том числе:
Собор Иоанна Предтечи - памятник архитектуры 1703 г. (реконструкция для развития туризма), г. Алатырь 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,2
2003 год 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,200
Дом купца Соснина памятник архитектуры XIX в. (реконструкция под центр туризма и ремесел с артелью "Посадские промыслы"), г. Мариинский Посад 17,153 13,640 13,640 13,640 2,342 1,171
2003 год 2,857 2,000 2,000 2,000 0,571 0,286
2004 год 4,286 3,000 3,000 3,000 0,857 0,429
2005 год 4,570 3,200 3,200 3,200 0,913 0,457
2007 год 5,440 5,440 5,440 5,440
Алексеевская церковь памятник архитектуры и истории 1862 г. (реконструкция под музей православной религии), г. Ядрин 5,700 3,990 3,990 3,990 1,140 0,57
2003 год 1,429 1,000 1,000 1,000 0,286 0,143
2004 год 4,271 2,990 2,990 2,990 0,854 0,427
Дом Соловцова (Чебоксарское художественное училище), г. Чебоксары 10,780 8,100 8,100 8,100 2,500 0,180
2003 год 0,800 0,600 0,600 0,600 0,200
2004 год 1,200 1,000 1,000 1,000 0,200
2005 год 2,300 2,000 2,000 2,000 0,300
2006 год 2,400 2,000 2,000 2,000 0,400
2007 год 4,080 2,500 2,500 2,500 1,400 0,180
Дом Ф.Ефремова (отдел русской живописи ЧГХМ), г. Чебоксары 5,650 4,000 4,000 4,000 1,650
2003 год 0,550 0,300 0,300 0,300 0,250
2004 год 1,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 1,900 1,500 1,500 1,500 0,400
2006 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
Здание Республиканского центра народного творчества, г. Чебоксары 2,660 2,300 2,300 2,300 0,360
2003 год 0,160 0,160
2004 год 0,400 0,200 0,200 0,200 0,200
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
Дом Н.Ефремова, г. Чебоксары 2,300 1,600 1,600 1,600 0,500 0,2
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
2006 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,500 0,200
Дом крестьянина, г. Чебоксары 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
2010 год 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
Киево-Николаевский монастырь, г. Алатырь 4,000 4,000 4,000 4,000
2007 год 4,000 4,000 4,000 4,000
Здание учительской семинарии, с. Порецкое Порецкого района 0,300 0,300 0,300 0,300
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
Богоявленская церковь, с. Козловка Порецкого района 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,1
2009 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,100
Собор Тихвинского монастыря, г. Цивильск 24,400 17,000 17,000 17,000 0,600 0,300 6,5
2003 год 5,000 2,000 2,000 2,000 3,000
2004 год 8,100 5,000 5,000 5,000 0,100 3,000
2005 год 8,300 7,000 7,000 7,000 0,600 0,200 0,500
2007 год 3,000 3,000 3,000 3,000
Казанская церковь, г. Цивильск 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,8
2010 год 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,800
Церковь Пресвятой Троицы, г. Ядрин 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,2
2009 год 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,200
Церковь Владимирская, с. Малое Чурашево Ядринского района 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,1
2009 год 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,100
2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение
2.5.1. Развитие архивного дела, защита информационных ресурсов Архивного фонда и Национального информационнобиблиотечного фонда Чувашской Республики 24,900 14,000 14,000 10,900 10,900
2004 год 2,900 2,000 2,000 0,900 0,900
2005 год 4,000 3,000 3,000 1,000 1,000
2006 год 18,000 9,000 9,000 9,000 9,000
в том числе:
Реконструкция здания РГУ "Государственный исторический архив Чувашской Республики", г. Чебоксары 24,900 14,000 14,000 14,000 10,900
2004 год 2,900 2,000 2,000 2,000 0,900
2005 год 4,000 3,000 3,000 3,000 1,000
2006 год 18,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Примечание: Спонсорская помощь.
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИТОГО 3802,459 2233,490 1956,890 276,600 679,300 1091,364 108,880 368,725 159,900
2003 год 92,140 40,100 19,900 20,200 40,100 19,900 7,500 24,640
2004 год 269,615 106,950 37,650 69,300 93,350 107,325 19,640 35,700
2005 год 434,692 110,000 44,450 65,550 99,600 109,667 29,340 185,685 144,000
2006 год 293,200 75,500 46,150 29,350 66,200 141,800 24,300 51,600 15,900
2007 год 1950,320 1601,690 1576,590 25,100 124,000 327,530 6,200 14,900
2008 год 250,600 124,500 102,000 22,500 84,100 104,400 6,500 15,200
2009 год 272,783 103,750 81,750 22,000 102,450 145,733 7,900 15,400
2010 год 239,109 71,000 48,400 22,600 69,500 135,009 7,500 25,600
3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1. Улучшение демографической ситуации в Чувашской Республике, охрана репродуктивного здоровья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин 658,190 230,150 143,500 86,650 202,350 350,100 77,94
2003 год 39,640 14,700 13,700 1,000 14,700 10,000 14,940
2004 год 99,650 51,650 11,000 40,650 40,650 30,000 18,000
2005 год 101,200 45,000 8,000 37,000 37,000 37,200 19,000
2006 год 72,800 13,800 8,800 5,000 5,000 43,000 16,000
2007 год 100,300 40,000 40,000 40,000 60,300
2008 год 106,600 42,000 42,000 42,000 64,600
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
2010 год 75,000 3,000 3,000 3,000 62,000 10,000
в том числе:
Строительство республиканского перинатального центра, г. Чебоксары 55,300 24,800 24,800 24,800 18,500 12
2003 год 14,300 7,800 7,800 7,800 4,500 2,000
2004 год 15,000 7,000 7,000 7,000 5,000 3,000
2005 год 14,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000
2006 год 12,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3,000
Строительство центра восстановительного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (I очередь), г. Чебоксары 39,000 14,000 14,000 14,000 18,000 7
2003 год 7,200 3,200 3,200 3,200 4,000
2004 год 11,000 4,000 4,000 4,000 5,000 2,000
2005 год 10,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000
2006 год 10,800 3,800 3,800 3,800 4,000 3,000
Строительство центра восстановительного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (II очередь), г. Чебоксары 192,300 102,000 102,000 102,000 90,300
2007 год 31,500 10,000 10,000 10,000 21,500
2008 год 97,800 72,000 72,000 72,000 25,800
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
3.1.2. Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики 76,500 60,600 60,600 60,600 9,900 5,100 0,9
2003 год 7,900 7,100 7,100 7,100 0,100 0,400 0,300
2004 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2005 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2006 год 9,800 8,400 8,400 8,400 1,000 0,400
2007 год 9,800 7,800 7,800 7,800 1,500 0,500
2008 год 9,800 7,100 7,100 7,100 2,000 0,700
2009 год 9,800 6,600 6,600 6,600 2,200 1,000
2010 год 9,800 5,600 5,600 5,600 2,900 1,300
3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения
3.2.1. Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) 8,457 2,100 2,100 0,300 0,992 0,680 4,685
2003 год 2,300 0,100 0,100 0,100 0,300 0,200 1,700
2004 год 2,965 1,000 1,000 0,100 0,325 0,240 1,400
2005 год 3,192 1,000 1,000 0,100 0,367 0,240 1,585
3.2.3. Снижение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных диабетом 107,000 27,300 27,300 27,300 10,400 20,400 48,9
2003 год 12,700 3,100 3,100 3,100 0,600 1,500 7,500
2004 год 11,900 3,100 3,100 3,100 0,600 2,400 5,800
2005 год 13,400 4,200 4,200 4,200 0,900 2,500 5,800
2006 год 13,500 4,000 4,000 4,000 1,000 2,600 5,900
2007 год 13,700 3,900 3,900 3,900 1,200 2,700 5,900
2008 год 13,900 3,500 3,500 3,500 1,500 2,900 6,000
2009 год 13,900 3,000 3,000 3,000 2,000 2,900 6,000
2010 год 14,000 2,500 2,500 2,500 2,600 2,900 6,000
3.2.5. Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной онкологической помощи жителям Чувашской Республики, организация и проведение санитарногигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств 113,600 66,600 6,900 59,700 61,100 21,200 6,200 19,6
2004 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2005 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2006 год 15,700 9,200 2,300 6,900 9,200 2,900 0,800 2,800
2007 год 16,600 9,900 9,900 9,000 3,000 0,900 2,800
2008 год 15,800 8,700 8,700 6,600 3,200 1,000 2,900
2009 год 16,900 9,500 9,500 8,400 3,400 1,100 2,900
2010 год 17,200 8,900 8,900 7,500 3,900 1,400 3,000
3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1. Предупреждение распространения туберкулеза среди населения Чувашской Республики, снижение социальных и экономических потерь общества в связи с заболеваемостью и смертностью от данного заболевания 272,000 149,300 133,000 16,300 111,300 101,500 18,200 3
2003 год 24,800 13,400 6,200 7,200 13,400 7,000 4,400
2004 год 43,600 20,700 16,700 4,000 20,700 17,300 4,600 1,000
2005 год 31,300 19,700 17,100 2,600 19,700 6,000 4,600 1,000
2006 год 46,600 22,500 20,000 2,500 22,500 18,500 4,600 1,000
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
в том числе (строительство):
Чуварлейский противотуберкулезный санаторий на 300 мест, с. Чуварлеи Алатырского района (I очередь) 36,300 18,300 18,300 18,300 18,000
2003 год 5,300 2,300 2,300 2,300 3,000
2004 год 9,000 5,000 5,000 5,000 4,000
2005 год 10,000 4,000 4,000 4,000 6,000
2006 год 12,000 7,000 7,000 7,000 5,000
Чуварлейский противотуберкулезный санаторий на 300 мест, с. Чуварлеи Алатырского района (II очередь) 125,700 73,000 73,000 35,000 52,700
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
3.3.2. Комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения психических расстройств и социальнопсихологическая реабилитация психически больных. Снижение уровня заболеваемости населения, инвалидности по причине психических расстройств. Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением психических расстройств 174,600 14,900 14,900 14,900 131,900 27,800
2004 год 53,400 4,900 4,900 4,900 40,000 8,500
2005 год 55,500 5,000 5,000 5,000 41,200 9,300
2006 год 65,700 5,000 5,000 5,000 50,700 10,000
в том числе:
Строительство лечебного корпуса на 240 коек ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница", г. Чебоксары 29,900 14,900 14,900 14,900 15,000
2004 год 9,900 4,900 4,900 4,900 5,000
2005 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3.3.3 Комплексное решение вопросов профилактики суицидов и лечения лиц с кризисными состояниями в республике 3,600 1,400 1,400 1,200 1,0
2004 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
2005 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
3.3.4. Стабилизация эпидемиологической ситуации и предупреждение массового распространения в республике ВИЧинфекции 97,000 15,500 0,750 13,250 15,500 80,000 1,5
2003 год 1,200 0,400 0,400 0,400 0,600 0,200
2004 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2005 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2006 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2007 год 13,700 2,200 2,200 2,200 11,300 0,200
2008 год 13,700 2,100 2,100 2,100 11,400 0,200
2009 год 13,800 2,000 2,000 2,000 11,500 0,300
2010 год 13,800 1,900 1,900 1,900 11,600 0,300
3.3.5. Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем 36,700 6,000 6,000 6,000 15,700 9,100 5,9
2004 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2005 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2006 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2007 год 5,200 0,900 0,900 0,900 2,200 1,300 0,800
2008 год 5,300 0,800 0,800 0,800 2,300 1,300 0,900
2009 год 5,400 0,700 0,700 0,700 2,400 1,300 1,000
2010 год 5,500 0,600 0,600 0,600 2,500 1,300 1,100
3.3.6. Создание в республике эффективной системы межведомственного взаимодействия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социальноэкономических потерь общества в связи с преждевременной инвалидностью и смертностью населения 53,400 3,000 2,000 9,800 4,200 36,4
2004 год 8,200 1,000 1,000 1,400 0,600 5,200
2005 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2006 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2007 год 7,600 0,400 0,400 1,400 0,600 5,200
2008 год 7,500 0,300 0,300 1,400 0,600 5,200
2009 год 7,400 0,200 0,200 1,400 0,600 5,200
2010 год 7,300 0,100 0,100 1,400 0,600 5,200
3.3.7. Обеспечение эффективной экстренной лечебнопрофилактической и санитарноэпидемиологической помощи населению Чувашской Республики при возникновении и ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций 11,600 4,100 2,100 2,000 4,100 3,900 3,300 0,3
2003 год 3,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,000
2004 год 3,900 1,400 1,000 0,400 1,400 1,300 1,100 0,100
2005 год 4,100 1,400 1,100 0,300 1,400 1,300 1,200 0,200
3.3.8. Обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
в том числе:
Строительство Федерального центра травматологии, ортопедии и протезирования, г. Чебоксары 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания
3.4.1. Рационализация системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике 362,009 98,600 98,600 98,600 101,809 1,700 159,9 159,9
2005 год 149,600 4,200 4,200 4,200 0,700 0,700 144,000 144,000
2006 год 24,900 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 15,900 15,900
2009 год 91,000 45,000 45,000 45,000 46,000
2010 год 96,509 48,400 48,400 48,400 48,109
в том числе:
Строительство инфекционного корпуса на 30 коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ", пгт Ибреси 3,700 1,500 1,500 1,500 1,700 0,5
2005 год 1,200 0,500 0,500 0,500 0,700
2006 год 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500
Строительство поликлиники ГУЗ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", г. Чебоксары 124,614 62,000 62,000 62,000 62,614
2009 год 61,000 30,000 30,000 30,000 31,000
2010 год 63,614 32,000 32,000 32,000 31,614
Строительство танатологического отделения ГУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы", г. Чебоксары 62,895 31,400 31,400 31,400 31,495
2009 год 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2010 год 32,895 16,400 16,400 16,400 16,495
3.4.2. Формирование единой информационноаналитической системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700
2005 год 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700
3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности
3.5.1. Совершенствование организации и повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики 276,213 77,250 77,250 77,250 183,763 7,200 8,000
2005 год 14,500 5,500 5,500 5,500 2,000 3,000 4,000
2006 год 17,800 7,800 7,800 7,800 3,000 3,000 4,000
2007 год 215,030 50,200 50,200 50,200 164,630 0,200
2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000
2009 год 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
в том числе:
Строительство лечебного корпуса на 120 коек МУЗ "Марпосадская ЦРБ", г. Мариинский Посад 70,500 20,000 20,000 20,000 46,500 2,000 2,000
2005 год 5,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 0,500 1,000 1,000
2007 год 60,000 15,000 15,000 15,000 45,000
Реконструкция родильного отделения под хирургическое и реанимационное отделения МУЗ "Шемуршинская ЦРБ", с. Шемурша 46,000 16,200 16,200 16,200 29,800
2007 год 36,000 6,200 6,200 6,200 29,800
2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000
Строительство корпуса терапевтического и неврологического отделений, детской и женской консультаций МУЗ "Батыревская ЦРБ", с. Батырево 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
2007 год 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
Строительство лечебного корпуса на 100 коек МУЗ "Ядринская ЦРБ", г. Ядрин 86,230 26,300 26,300 26,300 49,830 4,100 6,000
2005 год 9,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000
2006 год 9,300 3,300 3,300 3,300 1,000 2,000 3,000
2007 год 67,930 20,000 20,000 20,000 47,830 0,100
Реконструкция здания института усовершенствования врачей, г. Чебоксары 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500
2006 год 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500
Строительство пищеблока МУЗ "Красноармейская ЦРБ", с. Красноармейское 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
2009 год 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
Примечания: Средства Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
Средства Международного банка реконструкции и развития по проекту "Техническое содействие реформе системы здравоохранения".
Средства гранта по международному проекту технического содействия специалистов Канады по реформированию здравоохранения.
4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ИТОГО 2404,860 1058,100 1043,100 15,000 919,300 1320,860 12,600 11,300 2,000
2003 год 21,900 12,900 12,900 9,000
2004 год 44,400 27,600 27,600 12,700 0,600 2,900 0,600
2005 год 60,000 37,800 37,800 18,200 4,000
2006 год 35,960 21,000 21,000 12,060 2,900
2007 год 656,500 273,600 258,600 15,000 258,600 382,700 0,200
2008 год 607,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 572,000 125,500 125,500 116,500 357,000 4,000 1,500 0,500
2010 год 406,200 241,500 241,500 226,000 295,500 4,000 0,700
4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
4.1.1. Сохранение и развитие материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом 1977,700 793,800 793,800 769,300 1166,400 12,600 4,100 0,800
2004 год 17,000 7,500 7,500 7,500 0,600 0,800 0,600
2005 год 10,900 5,000 5,000 5,000 0,900
2006 год 10,400 5,000 5,000 4,500 0,900
2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200
2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 436,500 100,500 100,500 96,500 330,500 4,000 1,500
2010 год 406,200 159,000 159,000 156,000 243,000 4,000 0,200
в том числе:
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 2", г. Чебоксары 8,100 4,500 4,500 3,000 0,600
2004 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2005 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2006 год 3,700 1,500 1,500 2,000 0,200
Реконструкция здания РГОУ "Чебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", г. Чебоксары 19,500 9,500 9,500 4,000 10,000
2004 год 5,000 2,500 2,500 2,500
2005 год 4,500 2,000 2,000 2,500
2006 год 2,000 1,000 1,000 1,000
2009 год 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Реконструкция здания РГОУ "Новочебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", г. Новочебоксарск 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
2009 год 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
Реконструкция бассейна государственного образовательного учреждения "РСДЮСШОР по плаванию", г. Новочебоксарск 23,000 10,500 10,500 5,000 10,500 2,000
2004 год 4,100 1,500 1,500 2,000 0,600
2005 год 4,200 1,500 1,500 2,000 0,700
2006 год 4,700 2,500 2,500 1,500 0,700
2010 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 6 по спортивной гимнастике", г. Чебоксары 6,500 4,500 4,500 4,500 2,000
2008 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2009 год 4,500 2,500 2,500 2,500 2,000
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 1", г. Чебоксары 14,000 5,000 5,000 9,000
2009 год 6,000 2,000 2,000 4,000
2010 год 8,000 3,000 3,000 5,000
Реконструкция спортивного стадиона, пгт Кугеси Чебоксарского района 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
2004 год 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 5", г. Чебоксары 2,500 2,500 2,500 2,500
2008 год 2,500 2,500 2,500 2,500
Реконструкция легкоатлетического манежа РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г. Новочебоксарск 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200
2010 год 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200
Реконструкция здания ГУП СОК "Спорт", г. Чебоксары 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2010 год 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Строительство ФСК в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 1879,200 747,300 747,300 747,300 1119,900 12,000
2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200
2008 год 551,400 313,700 313,700 313,700 233,700 4,000
2009 год 410,500 90,000 90,000 90,000 316,500 4,000
2010 год 376,500 145,000 145,000 145,000 227,500 4,000
4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований
4.2.1. Обеспечение проведения на должном уровне международных и межрегиональных соревнований 427,160 264,300 249,300 15,000 150,000 154,460 7,200 1,200
2003 год 21,900 12,900 12,900 9,000
2004 год 27,400 20,100 20,100 5,200 2,100
2005 год 49,100 32,800 32,800 13,200 3,100
2006 год 25,560 16,000 16,000 7,560 2,000
2007 год 115,700 75,000 60,000 15,000 60,000 40,500 0,200
2008 год 52,000 25,000 25,000 20,000 26,500 0,500
2009 год 135,500 82,500 82,500 70,000 52,500 0,500
в том числе:
Реконструкция ГУП "Стадион "Олимпийский", г. Чебоксары 119,900 60,700 60,700 40,000 58,200 1,000
2003 год 17,400 9,900 9,900 7,500
2005 год 22,000 10,800 10,800 10,200 1,000
2007 год 80,500 40,000 40,000 40,000 40,500
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г. Новочебоксарск 135,200 85,000 85,000 60,000 47,500 1,500 1,200
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,000 7,000 7,000 2,500 0,500
2005 год 10,000 8,000 8,000 1,500 0,500
2006 год 12,000 8,000 8,000 3,500 0,500
2007 год 20,200 20,000 20,000 20,000 0,200
2009 год 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
2010 год 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
Реконструкция здания РГУ "ФОЦ "Белые камни", МариинскоПосадский район 11,500 7,000 7,000 3,000 1,500
2004 год 2,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 2,000 1,000 1,000 0,500 0,500
2006 год 7,000 5,000 5,000 1,500 0,500
Реконструкция зданий РГУ "ФОЦ "Росинка", г. Чебоксары 41,200 24,500 24,500 16,500 0,200
2003 год 2,500 1,000 1,000 1,500
2004 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2005 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2009 год 11,500 5,000 5,000 6,500
2010 год 20,000 12,500 12,500 7,500
Реконструкция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой", г. Новочебоксарск 44,360 37,100 22,100 15,000 4,260 3,000
2004 год 11,300 9,100 9,100 1,200 1,000
2005 год 11,500 10,000 10,000 0,500 1,000
2006 год 6,560 3,000 3,000 2,560 1,000
2007 год 15,000 15,000 15,000
Строительство РГУДОД "ДЮСШ по конному спорту", г. Новочебоксарск 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
2010 год 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
ИТОГО 1582,144 1529,679 1529,679 745,080 33,280 4,571 14,614
2003 год 129,580 122,500 122,500 121,780 7,080
2004 год 188,000 179,700 179,700 179,700 8,300
2005 год 218,500 209,700 209,700 209,700 8,800
2006 год 243,000 233,900 233,900 233,900 9,100
2007 год 194,447 189,996 189,996 1,097 3,354
2008 год 199,126 194,429 194,429 1,128 3,569
2009 год 203,329 198,419 198,419 1,158 3,752
2010 год 206,162 201,035 201,035 1,188 3,939
5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1. Усиление государственного регулирования ситуации в сфере занятости населения в отраслях экономики, городах и районах республики 1332,217 1332,217 1332,217 631,200
2003 год 100,600 100,600 100,600 100,600
2004 год 153,600 153,600 153,600 153,600
2005 год 177,000 177,000 177,000 177,000
2006 год 200,000 200,000 200,000 200,000
2007 год 170,841 170,841 170,841
2008 год 174,221 174,221 174,221
2009 год 177,200 177,200 177,200
2010 год 178,755 178,755 178,755
5.1.2. Реализация специальных мероприятий по содействию занятости населения 249,927 197,462 197,462 113,880 33,280 4,571 14,614
2003 год 28,980 21,900 21,900 21,180 7,080
2004 год 34,400 26,100 26,100 26,100 8,300
2005 год 41,500 32,700 32,700 32,700 8,800
2006 год 43,000 33,900 33,900 33,900 9,100
2007 год 23,606 19,155 19,155 1,097 3,354
2008 год 24,905 20,208 20,208 1,128 3,569
2009 год 26,129 21,219 21,219 1,158 3,752
2010 год 27,407 22,280 22,280 1,188 3,939
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ИТОГО 1247,150 384,510 221,190 163,320 274,510 318,580 81,770 462,290
2003 год 110,270 23,580 8,880 14,700 13,680 22,240 7,300 57,150
2004 год 109,280 28,250 11,530 16,720 17,250 24,580 7,570 48,880
2005 год 117,780 32,620 13,620 19,000 20,120 24,800 8,700 51,660
2006 год 136,560 42,360 22,260 20,100 29,160 28,900 10,100 55,200
2007 год 196,900 81,400 65,000 16,400 67,200 52,300 6,900 56,300
2008 год 193,400 57,600 34,100 23,500 42,600 62,200 12,500 61,100
2009 год 153,100 40,100 14,300 25,800 23,400 34,900 13,800 64,300
2010 год 229,860 78,600 51,500 27,100 61,100 68,660 14,900 67,700
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов
6.1.1. Развитие материальнотехнической базы стационарных учреждений социального обслуживания 185,350 102,030 102,030 102,030 83,320
2003 год 13,050 6,720 6,720 6,720 6,330
2004 год 18,620 8,940 8,940 8,940 9,680
2005 год 17,560 10,510 10,510 10,510 7,050
2006 год 26,760 18,860 18,860 18,860 7,900
2009 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2010 год 89,360 47,000 47,000 47,000 42,360
в том числе (строительство):
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос. Атрать Алатырского района (I очередь) 14,000 10,500 10,500 10,500 3,500
2003 год 3,000 3,000 3,000 3,000
2004 год 4,000 4,000 4,000 4,000
2005 год 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500
2006 год 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос. Атрать Алатырского района (II очередь) 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
2010 год 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
Центр реабилитации инвалидов на базе Чувашского протезноортопедического предприятия, г. Чебоксары 16,800 16,800 16,800 16,800
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,880 2,880 2,880 2,880
2005 год 3,460 3,460 3,460 3,460
2006 год 8,460 8,460 8,460 8,460
РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов", Чебоксарский район 9,700 4,850 4,850 4,850 4,850
2005 год 4,500 2,250 2,250 2,250 2,250
2006 год 5,200 2,600 2,600 2,600 2,600
Строительство лечебноспального блока РГУ "Тарханский психоневрологический интернат", Батыревский район 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2009 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2010 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Реконструкция здания ГУ "Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий", г. Чебоксары 13,200 6,600 6,600 6,600 6,600
2005 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
2006 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
Строительство лечебноспального блока РГУ "Шомиковский психоневрологический интернат", Моргаушский район 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
2010 год 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
6.1.2. Развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 44,240 16,800 16,800 16,700 11,670 5,070 10,700
2003 год 16,210 1,200 1,200 1,200 3,010 1,300 10,700
2004 год 2,630 1,400 1,400 1,400 0,660 0,570
2005 год 3,000 1,600 1,600 1,600 1,000 0,400
2006 год 3,600 1,900 1,900 1,900 1,200 0,500
2007 год 4,100 2,300 2,300 2,200 1,300 0,500
2008 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,400 0,600
2009 год 4,900 2,800 2,800 2,800 1,500 0,600
2010 год 5,300 3,100 3,100 3,100 1,600 0,600
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи
6.2.1. Организация отдыха и занятости детей и подростков 691,100 109,900 109,900 93,700 49,000 438,500
2003 год 67,900 9,900 9,900 8,700 4,000 45,300
2004 год 72,200 11,000 11,000 9,200 4,500 47,500
2005 год 78,400 12,500 12,500 10,700 5,200 50,000
2006 год 83,800 13,200 13,200 11,300 5,900 53,400
2007 год 89,000 14,100 14,100 12,200 6,400 56,300
2008 год 94,000 15,000 15,000 13,000 7,000 59,000
2009 год 100,300 16,700 16,700 13,900 7,700 62,000
2010 год 105,500 17,500 17,500 14,700 8,300 65,000
6.2.2. Развитие и укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи 326,460 155,780 119,160 36,620 155,780 129,890 27,700 15,09
2003 год 13,110 5,760 2,160 3,600 5,760 4,200 2,000 1,150
2004 год 15,830 6,910 2,590 4,320 6,910 5,040 2,500 1,380
2005 год 18,820 8,010 3,110 4,900 8,010 6,050 3,100 1,660
2006 год 22,400 8,400 3,400 5,000 8,400 8,500 3,700 1,800
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 94,900 40,100 34,100 6,000 40,100 47,800 4,900 2,100
2009 год 27,900 10,600 4,300 6,300 10,600 9,500 5,500 2,300
2010 год 29,700 11,000 4,500 6,500 11,000 10,000 6,000 2,700
в том числе:
РГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Чебоксары 172,600 95,000 95,000 95,000 77,600
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 68,800 30,000 30,000 30,000 38,800
Примечания: Средства Пенсионного фонда Российской Федерации.
Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.
Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
7. охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан
ИТОГО 390,638 305,625 299,030 6,595 226,515 77,529 4,000 1,600 1,884
2003 год 19,920 13,750 10,500 3,250 8,150 5,170 1,000
2004 год 27,740 17,400 16,500 0,900 8,600 9,040 1,000 0,300
2005 год 36,823 25,883 24,783 1,100 17,600 9,440 1,000 0,500
2006 год 46,450 34,950 34,850 0,100 31,600 9,700 1,000 0,800
2007 год 7,086 2,715 1,700 1,015 0,115 3,743 0,628
2008 год 51,691 32,470 32,355 0,115 7,093 18,593 0,628
2009 год 36,686 22,215 22,100 0,115 0,115 13,843 0,628
2010 год 164,242 156,242 156,242 153,242 8,000
7.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике
7.1.1. Развитие материальнотехнической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике 327,920 275,070 275,070 223,720 51,250 1,600
2003 год 7,500 6,000 6,000 6,000 1,500
2004 год 17,000 11,500 11,500 8,500 5,200 0,300
2005 год 25,600 19,500 19,500 17,500 5,600 0,500
2006 год 41,600 34,850 34,850 31,500 5,950 0,800
2008 год 41,978 26,978 26,978 6,978 15,000
2009 год 30,000 20,000 20,000 10,000
2010 год 164,242 156,242 156,242 153,242 8,000
в том числе:
Реконструкция административного здания Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г. Чебоксары 4,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 4,000 2,000 2,000 2,000
Реконструкция здания для размещения УБОП при Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике, г. Чебоксары 8,500 4,350 4,350 4,150
2004 год 3,000 1,000 1,000 2,000
2005 год 3,500 2,000 2,000 1,500
2006 год 2,000 1,350 1,350 0,650
Реконструкция поликлиники и стационара Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г. Чебоксары 60,000 40,000 40,000 20,000
2008 год 30,000 20,000 20,000 10,000
2009 год 30,000 20,000 20,000 10,000
Строительство комплекса обслуживающих помещений Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России, г. Чебоксары 2,000 2,000 2,000
2006 год 2,000 2,000 2,000
Реконструкция комплекса сооружений автохозяйства Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г. Чебоксары 6,000 3,000 3,000 3,000
2010 год 6,000 3,000 3,000 3,000
Строительство следственного изолятора N 3 в г. Чебоксары 226,320 205,720 205,720 205,720 19,300 1,300
2003 год 5,500 4,000 4,000 4,000 1,500
2004 год 6,900 5,500 5,500 5,500 1,200 0,200
2005 год 16,200 12,500 12,500 12,500 3,300 0,400
2006 год 27,500 23,500 23,500 23,500 3,300 0,700
2008 год 11,978 6,978 6,978 6,978 5,000
2010 год 158,242 153,242 153,242 153,242 5,000
Реконструкция следственного изолятора N 2 в г. Цивильске 21,100 18,000 18,000 18,000 2,800 0,300
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 3,100 3,000 3,000 3,000 0,100
2005 год 5,900 5,000 5,000 5,000 0,800 0,100
2006 год 10,100 8,000 8,000 8,000 2,000 0,100
7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
7.2.1. Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, незаконного оборота их на территории Чувашской Республики 34,488 2,795 2,795 2,795 25,809 4,000 1,884
2003 год 6,700 2,150 2,150 2,150 3,550 1,000
2004 год 4,780 0,100 0,100 0,100 3,680 1,000
2005 год 4,750 0,100 0,100 0,100 3,650 1,000
2006 год 4,850 0,100 0,100 0,100 3,750 1,000
2007 год 4,486 0,115 0,115 0,115 3,743 0,628
2008 год 4,336 0,115 0,115 0,115 3,593 0,628
2009 год 4,586 0,115 0,115 0,115 3,843 0,628
7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийноспасательных служб
7.3.1. Развитие материальнотехнической базы республиканской пожарной охраны 15,960 15,960 15,960
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 2,283 2,283 2,283
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
в том числе:
Строительство здания учебного пункта Управления государственной противопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г. Чебоксары 6,783 6,783 6,783
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 2,283 2,283 2,283
Реконструкция здания учебного пункта Главного управления МЧС России по Чувашской Республике под служебный жилой фонд, г. Чебоксары 9,177 9,177 9,177
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
7.3.2. Повышение эффективности функционирования аварийно-спасательных служб Чувашской Республики 12,270 11,800 8,000 3,800 0,470
2003 год 3,720 3,600 2,500 1,100 0,120
2004 год 3,460 3,300 2,500 0,800 0,160
2005 год 4,190 4,000 3,000 1,000 0,190
2007 год 0,900 0,900 0,900
в том числе:
Строительство базы обеспечения мобилизационной готовности Управления государственной противопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г. Цивильск 8,000 8,000 8,000
2003 год 2,500 2,500 2,500
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 3,000 3,000 3,000
Капитальный ремонт базы обеспечения мобилизационной готовности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, г. Цивильск 0,900 0,900 0,900
2007 год 0,900 0,900 0,900
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры
8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИТОГО 11538,404 2093,822 2093,822 1468,426 3494,703 606,979 82,000 3460,000 1800,900
2003 год 752,150 114,000 114,000 114,000 254,600 21,850 10,000 210,000 141,700
2004 год 869,800 145,000 145,000 145,000 275,000 27,100 20,000 240,000 162,700
2005 год 978,500 185,000 185,000 185,000 280,000 35,000 25,000 270,000 183,500
2006 год 1043,000 185,000 185,000 185,000 315,000 36,000 27,000 300,000 180,000
2007 год 1958,823 332,363 332,363 204,773 599,140 112,320 580,000 335,000
2008 год 2303,928 359,374 359,374 206,340 597,495 119,059 960,000 268,000
2009 год 1895,818 372,085 372,085 206,979 591,721 125,012 540,000 267,000
2010 год 1736,385 401,000 401,000 221,334 581,747 130,638 360,000 263,000
8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике
8.1.1. Строительство социального жилья для малообеспеченных категорий граждан 2969,875 837,572 837,572 566,146 890,634 479,669 762
2003 год 367,110 60,000 60,000 60,000 179,160 7,950 120,000
2004 год 375,000 55,000 55,000 55,000 180,000 10,000 130,000
2005 год 392,500 60,000 60,000 60,000 180,000 12,500 140,000
2006 год 413,000 70,000 70,000 70,000 200,000 13,000 130,000
2007 год 373,853 139,593 139,593 82,973 34,940 112,320 87,000
2008 год 317,260 131,444 131,444 65,410 37,027 98,789 50,000
2009 год 342,036 145,995 145,995 74,889 38,879 107,162 50,000
2010 год 389,116 175,540 175,540 97,874 40,628 117,948 55,000
в том числе:
Строительство социального жилья с использованием безвозмездных государственных субсидий 2969,875 837,572 837,572 566,146 890,634 479,669 762
2003 год 367,110 60,000 60,000 60,000 179,160 7,950 120,000
2004 год 375,000 55,000 55,000 55,000 180,000 10,000 130,000
2005 год 392,500 60,000 60,000 60,000 180,000 12,500 140,000
2006 год 413,000 70,000 70,000 70,000 200,000 13,000 130,000
2007 год 373,853 139,593 139,593 82,973 34,940 112,320 87,000
2008 год 317,260 131,444 131,444 65,410 37,027 98,789 50,000
2009 год 342,036 145,995 145,995 74,889 38,879 107,162 50,000
2010 год 389,116 175,540 175,540 97,874 40,628 117,948 55,000
8.1.3. Решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республике 6601,719 693,280 693,280 693,280 1817,629 95,810 82,000 3460,000 453
2003 год 318,000 5,000 5,000 5,000 65,000 8,000 10,000 210,000 20,000
2004 год 385,000 40,000 40,000 40,000 45,000 10,000 20,000 240,000 30,000
2005 год 474,000 75,000 75,000 75,000 50,000 14,000 25,000 270,000 40,000
2006 год 500,000 55,000 55,000 55,000 55,000 13,000 27,000 300,000 50,000
2007 год 1238,000 121,800 121,800 121,800 414,200 580,000 122,000
2008 год 1607,668 140,930 140,930 140,930 410,468 20,27 960,000 76,000
2009 год 1153,782 132,090 132,090 132,090 396,842 17,85 540,000 67,000
2010 год 925,269 123,460 123,460 123,460 381,119 12,690 360,000 48,000
в том числе:
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их семей) на селе 498,260 173,08 173,08 173,08 50,81 274,37
2007 год 127,800 35,800 35,80 35,80 92,00
2008 год 146,870 54,530 54,53 54,53 20,27 72,07
2009 год 124,440 45,690 45,69 45,69 17,85 60,90
2010 год 99,150 37,060 37,060 37,060 12,690 49,400
8.1.4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 1966,810 562,970 562,970 209,000 786,440 31,500 459,9
2003 год 67,040 49,000 49,000 49,000 10,440 5,900 1,700
2004 год 109,800 50,000 50,000 50,000 50,000 7,100 2,700
2005 год 112,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8,500 3,500
2006 год 130,000 60,000 60,000 60,000 60,000 10,000
2007 год 346,970 70,970 70,970 150,000 126,000
2008 год 379,000 87,000 87,000 150,000 142,000
2009 год 400,000 94,000 94,000 156,000 150,000
2010 год 422,000 102,000 102,000 160,000 160,000
Примечание: Средства населения.
9. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИТОГО 9108,770 2459,982 1415,982 1044,000 1044,000 3523,497 561,999 2000,190 36,000 61,600 465,502
2003 год 143,690 40,800 40,800 71,000 4,590 15,700 11,600
2004 год 291,750 128,900 128,900 65,270 23,800 10,000 22,700 41,080
2005 год 521,460 190,400 190,400 179,600 36,560 16,000 12,500 86,400
2006 год 595,770 202,230 202,230 246,100 56,030 17,510 10,000 10,700 53,200
2007 год 1058,047 354,547 162,547 192,000 192,000 459,000 54,500 180,000 10,000 176,600
2008 год 2452,229 608,782 312,782 296,000 296,000 939,186 158,300 621,950 124,011 106,780
2009 год 2428,064 618,443 262,443 356,000 356,000 833,561 147,227 737,870 90,963 214,800
2010 год 1617,760 315,880 115,880 200,000 200,000 729,780 80,992 442,860 48,248 309,800
9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами
9.1.1. Улучшение снабжения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой 2169,537 500,337 500,337 1504,670 35,950 61,600 66,980
2003 год 37,790 19,600 19,600 2,200 0,290 15,700
2004 год 53,050 21,000 21,000 6,570 1,300 22,700 1,480
2005 год 67,660 27,500 27,500 13,600 2,060 12,500 12,000
2006 год 44,300 15,700 15,700 11,200 1,200 10,700 5,500
2007 год 494,047 162,547 162,547 315,000 6,500 10,000
2008 год 580,590 102,690 102,690 459,300 7,600 11,000
2009 год 453,700 95,700 95,700 338,000 8,000 12,000
2010 год 438,400 55,600 55,600 358,800 9,000 15,000
9.1.2. Увеличение мощностей водоотведения и очистки сточных вод 1522,550 566,000 566,000 705,390 79,660 171,500
2003 год 17,400 11,200 11,200 4,000 2,000 0,200
2004 год 89,900 62,900 62,900 8,300 3,500 15,200
2005 год 238,400 115,500 115,500 54,000 14,500 54,400
2006 год 247,990 117,900 117,900 74,730 17,660 37,700
2008 год 296,560 100,000 100,000 162,560 13,000 21,000
2009 год 336,900 115,000 115,000 186,900 14,000 21,000
2010 год 295,400 43,500 43,500 214,900 15,000 22,000
9.1.3. Увеличение и модернизация мощностей теплоснабжения, снижение расходов топливноэнергетических ресурсов 1164,123 261,615 261,615 493,267 146,219 36,000 227,022
2003 год 88,500 10,000 10,000 64,800 2,300 11,400
2004 год 119,800 25,000 25,000 50,400 10,000 10,0 24,400
2005 год 175,400 27,400 27,400 100,000 12,000 16,0 20,000
2006 год 215,000 45,000 45,000 135,000 15,000 10,0 10,000
2008 год 353,889 102,852 102,852 95,326 63,700 92,011
2009 год 181,134 45,283 45,283 41,661 36,227 57,963
2010 год 30,400 6,080 6,080 6,080 6,992 11,248
9.1.4. Восстановление ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуатации 111,000 61,000 61,000 24,000 26,000
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
в том числе:
Модернизация лифтового хозяйства гг. Чебоксары и Новочебоксарска 111,000 61,000 61,000 24,000 26,000
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности
9.2.1. Электрификация жилых домов индивидуальной постройки в сельской местности, строительство высоковольтных сетей 168,560 27,030 27,030 13,170 13,170 115,190
2006 год 46,480 2,630 2,630 13,170 13,170 17,510
2008 год 36,190 7,240 7,240 28,950
2009 год 32,330 6,460 6,460 25,870
2010 год 53,560 10,700 10,700 42,860
9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
9.3.1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства 3973,000 1044,00 1044,00 1044,00 783,00 261,00 1885,00
2007 год 564,000 192,000 192,000 192,000 144,000 48,000 180,000 176,60
2008 год 1185,000 296,000 296,000 296,000 222,000 74,000 593,000 106,78
2009 год 1424,000 356,000 356,000 356,000 267,000 89,000 712,000 214,80
2010 год 800,000 200,000 200,000 200,000 150,000 50,000 400,000 309,80
10. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ИТОГО 4958,243 348,600 348,600 348,600 1940,000 19,643 1414,000 1236,000
2003 год 2065,543 133,900 133,900 133,900 840,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г. Чебоксары (Программа газификации)
10.1.1. Развитие сети распределительных газовых сетей, газификация жилого фонда 4958,243 348,600 348,600 348,600 1940,000 19,643 1414,000 1236,000
2003 год 2065,543 133,900 133,900 133,900 840,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
в том числе:
Распределительные газовые сети 4861,743 317,800 317,800 317,800 1915,000 12,443 1414,000 1202,500
2003 год 2056,243 129,300 129,300 129,300 840,000 5,64 600,000 481,300
2004 год 2805,500 188,500 188,500 188,500 1075,000 6,80 814,000 721,200
Газопровод-отвод в г. Чебоксары 96,500 30,800 30,800 30,800 25,000 7,200 33,500
2003 год 9,300 4,600 4,600 4,600 4,700
2004 год 87,200 26,20 26,20 26,20 25,00 7,20 28,80
11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИТОГО 15664,101 3257,620 3257,620 494,900 8969,291 564,200 69,000 2803,990
2003 год 1290,460 321,400 321,400 969,060
2004 год 1216,730 394,000 394,000 72,000 800,730 22,000
2005 год 1714,457 427,000 427,000 102,000 1265,457 22,000
2006 год 1872,252 435,000 435,000 105,000 1412,252 25,000
2007 год 6502,160 730,220 730,220 90,900 2403,750 564,200 2803,990
2008 год 1875,949 400,000 400,000 125,000 1475,949
2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300
2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793
11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния
11.1.1. Развитие дорожной сети Чувашской Республики 15100,201 2762,720 2762,720 8969,291 564,200 2803,990
2003 год 1290,460 321,400 321,400 969,060
2004 год 1122,730 322,000 322,000 800,730
2005 год 1590,457 325,000 325,000 1265,457
2006 год 1742,252 330,000 330,000 1412,252
2007 год 6411,260 639,320 639,320 2403,750 564,200 2803,990
2008 год 1750,949 275,000 275,000 1475,949
2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300
2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793
в том числе:
Реконструкция и ремонт федеральных автомобильных дорог 100,318 100,318 100,318
2003 год 100,318 100,318 100,318
Содержание, ремонт, строительство и реконструкция республиканских автомобильных дорог 6855,958 2147,091 2147,091 4708,867
2003 год 452,717 179,982 179,982 272,735
2004 год 470,635 280,818 280,818 189,817
2005 год 743,447 283,447 283,447 460,000
2006 год 847,824 287,824 287,824 560,000
2007 год 1398,293 290,020 290,020 1108,273
2008 год 1750,949 275,000 275,000 1475,949
2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300
2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793
Содержание, ремонт, строительство и реконструкция местных автомобильных дорог 8143,925 515,311 515,311 4260,424 564,200 2803,990
2003 год 737,425 41,100 41,100 696,325
2004 год 652,095 41,182 41,182 610,913
2005 год 847,010 41,553 41,553 805,457
2006 год 894,428 42,176 42,176 852,252
2007 год 5012,967 349,300 349,300 1295,477 564,200 2803,990
11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г. Чебоксары
11.2.1. Реконструкция вертикальной набережной пассажирских причалов г. Чебоксары 240,900 240,900 240,900 240,900
2004 год 50,000 50,000 50,000 50,000
2005 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2006 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2007 год 30,900 30,900 30,900 30,900
11.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы современным требованиям
11.4.1. Модернизация искусственных покрытий аэродрома г. Чебоксары 138,000 69,000 69,000 69,000 69,000
2004 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2005 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2006 год 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000
11.4.2. Замена светосигнального оборудования аэропорта г. Чебоксары 185,000 185,000 185,000 185,000
2007 год 60,000 60,000 60,000 60,000
2008 год 125,000 125,000 125,000 125,000
РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ИТОГО по разделу II 1119,143 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 316,750 161,538 400,000 6,810
2003 год 36,092 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 18,347 7,245 0,810
2004 год 32,686 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 10,772 7,939 0,700
2005 год 25,865 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 10,731 5,154 0,700
2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700
2007 год 567,200 135,400 37,300 98,100 135,400 164,200 66,700 200,000 0,900
2008 год 432,700 64,800 38,400 26,400 64,800 96,300 70,600 200,000 1,000
2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИТОГО 1119,143 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 316,750 161,538 400,000 6,810
2003 год 36,092 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 18,347 7,245 0,810
2004 год 32,686 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 10,772 7,939 0,700
2005 год 25,865 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 10,731 5,154 0,700
2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700
2007 год 567,200 135,400 37,300 98,100 135,400 164,200 66,700 200,000 0,900
2008 год 432,700 64,800 38,400 26,400 64,800 96,300 70,600 200,000 1,000
2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами
12.1.1. Разработка и реализация комплекса мер по реформированию и регулированию земельных и имущественных отношений в Чувашской Республике 478,666 198,412 77,835 0,077 120,500 198,412 177,089 103,165
2003 год 11,194 2,926 1,184 0,048 1,694 2,926 1,479 6,789
2004 год 11,418 3,543 0,634 0,026 2,883 3,543 0,852 7,023
2005 год 7,654 2,843 0,317 0,003 2,523 2,843 0,558 4,253
2007 год 283,100 127,300 37,300 90,000 127,300 115,100 40,700
2008 год 165,300 61,800 38,400 23,400 61,800 59,100 44,400
12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления
12.2.1. Разработка и реализация республиканской программы реформирования государственной службы 58,277 6,633 6,633 6,633 36,461 8,373 6,810
2003 год 3,898 0,764 0,764 0,764 1,868 0,456 0,810
2004 год 7,268 1,732 1,732 1,732 3,920 0,916 0,700
2005 год 7,211 1,437 1,437 1,437 4,173 0,901 0,700
2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700
2007 год 7,400 0,600 0,600 0,600 4,900 1,000 0,900
2008 год 7,900 0,500 0,500 0,500 5,200 1,200 1,000
2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
12.2.2. Создание и развитие Республиканской информационноаналитической системы 582,200 29,000 29,000 29,000 103,200 50,000 400,000
2003 год 21,000 6,000 6,000 6,000 15,000
2004 год 14,000 8,000 8,000 8,000 6,000
2005 год 11,000 5,000 5,000 5,000 6,000
2007 год 276,700 7,500 7,500 7,500 44,200 25,000 200,000
2008 год 259,500 2,500 2,500 2,500 32,000 25,000 200,000
РАЗДЕЛ III. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ИТОГО по разделу III 26857,506 2484,994 772,271 14,300 1698,423 384,311 2235,423 245,203 4970,278 15241,890 1679,718
2003 год 1168,461 122,235 81,220 4,000 37,015 37,520 167,525 13,521 676,360 134,300 54,520
2004 год 2261,814 309,695 257,725 4,300 47,670 96,995 286,340 59,217 865,863 448,797 291,902
2005 год 2376,318 252,507 204,854 47,653 101,524 314,595 66,656 996,564 432,262 313,734
2006 год 2548,633 225,892 182,172 43,720 126,772 306,301 85,808 951,191 562,331 417,110
2007 год 5277,977 491,135 11,700 6,000 473,435 6,100 234,232 5,000 379,800 3851,200 316,610
2008 год 5492,056 458,095 10,400 447,695 4,400 304,280 5,000 341,700 4291,100 91,881
2009 год 4410,196 361,110 11,400 349,710 5,000 308,730 5,000 367,400 3271,000 96,956
2010 год 3322,051 264,325 12,800 251,525 6,000 313,420 5,000 391,400 2250,900 97,006
14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ
ИТОГО 2961,600 302,511 285,211 14,300 3,000 213,911 222,000 155,358 138,786 1110,390 1032,555
2003 год 53,000 10,000 6,000 4,000 4,000 12,000 31,000
2004 год 826,400 136,695 129,395 4,300 3,000 60,095 60,000 42,323 32,108 334,797 220,477
2005 год 742,800 62,024 62,024 62,024 70,000 46,796 15,599 308,262 240,119
2006 год 1051,400 87,792 87,792 87,792 92,000 66,238 22,079 436,331 346,960
2007 год 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000
14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции
Машиностроительный комплекс
14.1.16. Разработка и освоение новых изделий автоэлектроники, закупка нового оборудования, внедрение системы качества (ЗАО "ЗЭиМЛайн", г. Чебоксары) 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000
2007 год 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
14.1.32. Модернизация производства по изготовлению газетной продукции (РГУП "ИПК "Чувашия", г. Чебоксары) 6,000 6,000 6,000
2003 год 6,000 6,000 6,000
14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Машиностроительный комплекс
14.2.4. Разработка конструкций и организация серийного производства силовых модулей (ОАО "Контур", г. Чебоксары) 125,000 8,000 8,000 8,000 30,000 87,000
2003 год 47,000 4,000 4,000 4,000 12,000 31,000
2004 год 78,000 4,000 4,000 4,000 18,000 56,000
14.2.7. Автоматизация объектов МУП "Водоканал", г. Новочебоксарск (ОАО "Научнопроизводственный комплекс "Элара", г. Чебоксары) 6,600 6,600 6,300 0,300
2004 год 6,600 6,600 6,300 0,300
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику
Машиностроительный комплекс
14.2.11. Реконструкция котельной ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева", обеспечивающей теплоснабжение муниципальных потребителей Чапаевского поселка и юго-западного жилого района г. Чебоксары (ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева") 70,000 70,000 67,000 3,000
2004 год 70,000 70,000 67,000 3,000
14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста
14.4.1. Оптимизация структуры энергобаланса 2466,000 205,9 205,9 205,9 222,0 155,4 51,8 1023,4 807,6
2004 год 671,8 56,1 56,1 56,1 60,0 42,3 14,1 278,8 220,5
2005 год 742,8 62,0 62,0 62,0 70,0 46,8 15,6 308,3 240,1
2006 год 1051,4 87,8 87,8 87,8 92,0 66,2 22,1 436,3 347,0
Примечание: Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 г. предусматривается разработка отдельной программы и плана действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др.
15. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ИТОГО 22874,109 1992,150 476,900 1515,250 164,600 1820,917 31,080 4751,772 14131,500 146,690
2003 год 1035,516 97,800 75,220 22,580 32,120 149,266 4,500 652,450 103,300 28,200
2004 год 1329,180 150,250 123,000 27,250 35,500 199,430 5,000 824,530 114,000 35,970
2005 год 1523,735 169,000 138,000 31,000 38,000 217,525 8,860 964,780 124,000 39,570
2006 год 1419,708 125,000 94,380 30,620 37,480 190,926 12,720 922,112 126,000 42,950
2007 год 4824,970 449,900 11,700 438,200 6,100 212,470 311,400 3851,200
2008 год 5334,700 428,500 10,400 418,100 4,400 280,000 335,100 4291,100
2009 год 4246,900 333,300 11,400 321,900 5,000 283,700 358,900 3271,000
2010 год 3159,400 238,400 12,800 225,600 6,000 287,600 382,500 2250,900
15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства
15.1.1. Развитие хмелеводства 550,250 149,980 149,980 108,740 291,530
2003 год 59,680 8,180 8,180 2,000 49,500
2004 год 150,540 45,000 45,000 30,430 75,110
2005 год 156,710 57,000 57,000 33,350 66,360
2006 год 53,120 15,000 15,000 17,160 20,960
2007 год 26,500 5,600 5,600 3,000 17,900
2008 год 32,300 6,000 6,000 7,100 19,200
2009 год 34,600 6,400 6,400 7,600 20,600
2010 год 36,800 6,800 6,800 8,100 21,900
15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов
15.2.1. Повышение плодородия почв Чувашской Республики 2016,121 143,100 96,530 46,570 143,100 345,341 31,080 1488,600 8,000
2003 год 381,920 32,120 21,050 11,070 32,120 63,300 4,500 280,000 2,000
2004 год 467,500 35,500 24,000 11,500 35,500 85,000 5,000 340,000 2,000
2005 год 577,135 38,000 26,000 12,000 38,000 98,275 8,860 430,000 2,000
2006 год 589,566 37,480 25,480 12,000 37,480 98,766 12,720 438,600 2,000
15.2.2. Земледелие и растениеводство 2017,730 81,100 21,500 59,600 21,500 628,330 1308,300
2007 год 413,430 19,500 6,100 13,400 6,100 100,430 293,500
2008 год 497,900 18,800 4,400 14,400 4,400 163,200 315,900
2009 год 535,000 20,400 5,000 15,400 5,000 176,300 338,300
2010 год 571,400 22,400 6,000 16,400 6,000 188,400 360,600
15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции
15.3.1. Стабилизация и развитие отраслей животноводства 8257,508 553,170 7,990 545,180 427,996 1502,842 5773,500
2003 год 435,706 15,500 3,990 11,510 18,956 299,950 101,300
2004 год 525,170 19,750 4,000 15,750 19,000 374,420 112,000
2005 год 580,420 19,000 19,000 21,000 418,420 122,000
2006 год 573,672 18,620 18,620 21,000 410,052 124,000
2007 год 1929,940 184,800 184,800 93,940 1651,200
2008 год 1640,000 113,700 113,700 90,200 1436,100
2009 год 1403,800 98,500 98,500 84,300 1221,000
2010 год 1168,800 83,300 83,300 79,600 1005,900
15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства
15.4.1. Привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования для преодоления технической отсталости сельского хозяйства 757,000 200,900 200,900 248,910 160,500 146,690
2003 год 158,210 42,000 42,000 65,010 23,000 28,200
2004 год 185,970 50,000 50,000 65,000 35,000 35,970
2005 год 209,470 55,000 55,000 64,900 50,000 39,570
2006 год 203,350 53,900 53,900 54,000 52,500 42,950
15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства
15.6.1. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 9275,500 863,900 863,900 61,600 8350,000
2007 год 2455,100 240,000 240,000 15,100 2200,000
2008 год 3164,500 290,000 290,000 19,500 2855,000
2009 год 2273,500 208,000 208,000 15,500 2050,000
2010 год 1382,400 125,900 125,9 11,5 1245
16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года)
ИТОГО 140,288 80,448 80,448 5,800 23,560 12,500 18,200 5,580
2003 год 17,365 12,955 12,955 1,400 2,000 0,400 1,000 1,010
2004 год 19,725 13,910 13,910 1,400 2,330 1,000 1,400 1,085
2005 год 19,598 13,583 13,583 1,500 2,430 1,100 1,400 1,085
2006 год 20,000 11,500 11,500 1,500 3,300 2,000 2,000 1,200
2007 год 17,300 9,000 9,000 2,700 2,000 2,400 1,200
2008 год 15,900 8,000 8,000 3,300 2,000 2,600
2009 год 15,600 6,500 6,500 3,600 2,000 3,500
2010 год 14,800 5,000 5,000 3,900 2,000 3,900
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики
16.1.1. Реализация Республиканской программы сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года 85,658 45,148 45,148 5,800 23,560 6,300 10,650
2003 год 10,605 7,955 7,955 1,400 2,000 0,200 0,450
2004 год 12,540 8,910 8,910 1,400 2,330 0,500 0,800
2005 год 12,413 8,583 8,583 1,500 2,430 0,600 0,800
2006 год 12,000 6,500 6,500 1,500 3,300 1,000 1,200
2007 год 9,300 4,200 4,200 2,700 1,000 1,400
2008 год 9,900 4,000 4,000 3,300 1,000 1,600
2009 год 9,600 3,000 3,000 3,600 1,000 2,000
2010 год 9,300 2,000 2,000 3,900 1,000 2,400
16.1.2. Совершенствование подготовки менеджеров высшего и среднего звена для организаций основных отраслей экономики 54,630 35,300 35,300 6,200 7,550 5,58
2003 год 6,760 5,000 5,000 0,200 0,550 1,010
2004 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2005 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2006 год 8,000 5,000 5,000 1,000 0,800 1,200
2007 год 8,000 4,800 4,800 1,000 1,000 1,200
2008 год 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000
2009 год 6,000 3,500 3,500 1,000 1,500
2010 год 5,500 3,000 3,000 1,000 1,500
17. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002 - 2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005 - 2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики на 2006 - 2010 годы)
ИТОГО 720,329 93,495 93,495 145,026 7,135 474,673
2003 год 37,845 1,145 1,145 14,399 1,591 20,710
2004 год 46,954 1,150 1,150 18,150 1,844 25,810
2005 год 47,120 1,210 1,210 18,160 1,850 25,900
2006 год 47,275 1,250 1,250 18,175 1,850 26,000
2007 год 133,507 25,885 25,885 17,212 90,410
2008 год 132,331 21,270 21,270 19,180 91,881
2009 год 137,571 20,985 20,985 19,630 96,956
2010 год 137,726 20,600 20,600 20,120 97,006
17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства
17.1.1. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства 12,788 1,500 1,500 7,000 4,288
2008 год 4,016 0,500 0,500 2,100 1,416
2009 год 4,196 0,500 0,500 2,260 1,436
2010 год 4,576 0,500 0,500 2,640 1,436
17.1.2. Развитие инфраструктуры и механизмов государственной поддержки малого предпринимательства 696,916 86,460 86,460 135,471 7,135 467,850
2003 год 36,735 0,145 0,145 14,399 1,591 20,600
2004 год 45,844 0,150 0,150 18,150 1,844 25,700
2005 год 45,920 0,160 0,160 18,160 1,850 25,750
2006 год 46,000 0,175 0,175 18,175 1,850 25,800
2007 год 132,357 25,550 25,550 16,807 90,000
2008 год 126,860 20,430 20,430 16,430 90,000
2009 год 131,740 20,120 20,120 16,620 95,000
2010 год 131,460 19,730 19,730 16,730 95,000
17.1.3. Развитие малого инновационного предпринимательства в научно-технической сфере 4,695 4,125 4,125 0,570
2003 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2004 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2005 год 1,200 1,050 1,050 0,150
2006 год 1,275 1,075 1,075 0,200
17.1.7. Кадровое обеспечение малого предпринимательства 5,930 1,410 1,410 2,555 1,965
2007 год 1,150 0,335 0,335 0,405 0,410
2008 год 1,455 0,340 0,340 0,650 0,465
2009 год 1,635 0,365 0,365 0,750 0,520
2010 год 1,690 0,370 0,370 0,750 0,570
18. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
ИТОГО 161,180 16,390 10,160 6,230 23,920 39,130 61,520 20,220
2003 год 24,735 0,335 0,335 1,860 7,030 10,910 4,600
2004 год 39,555 7,690 5,330 2,360 6,430 9,050 7,825 8,560
2005 год 43,065 6,690 4,830 1,860 6,480 8,050 14,785 7,060
2006 год 10,250 0,350 0,350 1,900 3,000 5,000
2007 год 14,200 0,350 0,350 1,850 3,000 9,000
2008 год 9,125 0,325 0,325 1,800 3,000 4,000
2009 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2010 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике
18.3.2. Создание организации с функциями туроператора 0,400 0,100 0,100 0,300
2004 год 0,075 0,025 0,025 0,050
2005 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2006 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2007 год 0,075 0,025 0,025 0,050
18.3.3. Разработка и реализация комплекса мер по развитию курорта республиканского значения "Волжские зори" 24,000 4,500 4,500 3,000 4,000 3,000 9,500
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 5,000
2005 год 12,500 3,000 3,000 1,500 2,000 1,500 4,500
18.3.4. Комплексное развитие туризма в Чувашской Республике 108,170 2,600 2,600 14,400 28,000 54,670 8,5
2003 год 24,335 0,325 0,325 1,800 7,000 10,710 4,500
2004 год 12,625 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2,500
2005 год 17,585 0,325 0,325 1,800 3,000 10,960 1,500
2006 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2007 год 14,125 0,325 0,325 1,800 3,000 9,000
2008 год 9,125 0,325 0,325 1,800 3,000 4,000
2009 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2010 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
18.3.5. Строительство туристического комплекса в государственном учреждении "Национальный парк "Чаваш вармане" 5,710 5,660 5,660 0,050
2004 год 3,855 3,830 3,830 0,025
2005 год 1,855 1,830 1,830 0,025
18.3.6. Участие в крупнейших межрегиональных, всероссийских, международных туристических выставках путем создания единого стенда Чувашской Республики, организация презентаций туристических возможностей Чувашской Республики 1,400 0,030 0,030 0,220 0,130 0,800 0,22
2003 год 0,400 0,010 0,010 0,060 0,030 0,200 0,100
2004 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
2005 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
18.3.7. Создание и развитие системы детского, молодежного и социального туризма в Чувашской Республике 21,500 3,500 3,500 6,000 7,000 3,000 2,000
2004 год 11,000 2,000 2,000 3,000 4,000 1,000 1,000
2005 год 10,500 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 1,000
Примечание: Спонсорская помощь и средства населения.
РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИТОГО по разделу IV 747,088 395,770 341,970 53,800 148,600 74,640 35,728 224,950 16,000
2003 год 65,450 37,000 27,500 9,500 32,000 2,150 2,300 24,000
2004 год 147,200 80,200 69,000 11,200 35,200 21,400 8,000 32,600 5,000
2005 год 150,900 81,700 69,000 12,700 32,700 20,700 10,500 30,000 8,000
2006 год 96,400 59,700 47,000 12,700 43,700 21,100 8,000 4,600 3,000
2007 год 66,038 57,370 53,470 3,900 1,200 2,330 1,238 5,100
2008 год 88,650 24,200 23,000 1,200 1,200 2,230 5,390 56,830
2009 год 100,650 26,300 25,000 1,300 1,300 2,230 0,300 71,820
2010 год 31,800 29,300 28,000 1,300 1,300 2,500
19. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС
19.1.1. Неотложные мероприятия по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м 130,000 61,000 61,000 69,000
2003 год 29,000 5,000 5,000 24,000
2004 год 46,000 26,000 26,000 20,000
2005 год 55,000 30,000 30,000 25,000
19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарска
19.2.1. Комплексный мониторинг Чебоксарского водохранилища и водных объектов 47,500 39,400 39,400 36,700 8,100
2003 год 9,200 8,000 8,000 8,000 1,200
2004 год 11,100 8,900 8,900 8,900 2,200
2005 год 12,400 9,900 9,900 9,900 2,500
2006 год 11,900 9,900 9,900 9,900 2,000
2007 год 2,900 2,700 2,700 0,200
19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура
19.3.1. Берегоукрепительные и противооползневые работы на реках Волга, Сура и Цивиль 158,770 125,970 125,970 92,500 20,000 12,800
2003 год 24,800 22,500 22,500 22,500 2,300
2004 год 27,000 19,000 19,000 19,000 5,000 3,000
2005 год 29,500 20,000 20,000 20,000 6,000 3,500
2006 год 44,000 31,000 31,000 31,000 9,000 4,000
2007 год 33,470 33,470 33,470
19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами
19.4.1. Противопаводковые и русловыпрямительные мероприятия на р. Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики 27,000 12,000 12,000 15,000
2004 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2005 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2006 год 9,000 4,000 4,000 5,000
19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду
19.5.1. Государственный мониторинг геологической среды 21,050 14,400 14,400 14,400 6,650
2003 год 2,450 1,500 1,500 1,500 0,950
2004 год 3,300 2,300 2,300 2,300 1,000
2005 год 4,000 2,800 2,800 2,800 1,200
2006 год 3,900 2,800 2,800 2,800 1,100
2007 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
2008 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,600
2009 год 1,900 1,300 1,300 1,300 0,600
2010 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,700
19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики
19.6.1. Создание комплекса по выделению металлов из отходов гальванических производств (ОАО "Текстильмаш", г. Чебоксары) 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
2004 год 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов
19.7.1. Строительство полигонов твердых бытовых отходов 102,600 42,000 42,000 14,000 16,000 14,600 16,000
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,0
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,0
2006 год 27,600 12,000 12,000 4,000 4,000 4,600 3,0
в том числе:
Строительство полигона и завода по переработке твердых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и пгт Кугеси 102,600 42,000 42,000 14,000 16,000 14,600 16,000
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,0
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,0
2006 год 27,600 12,000 12,000 4,000 4,000 4,600 3,0
19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
19.8.1. Мероприятия по восстановлению гидротехнических сооружений 243,368 96,000 96,000 6,690 6,928 133,750
2007 год 27,968 20,000 20,000 1,630 1,238 5,100
2008 год 86,850 23,000 23,000 1,630 5,390 56,830
2009 год 98,750 25,000 25,000 1,630 0,300 71,820
2010 год 29,800 28,000 28,000 1,800

Примечания: <1>. Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
<2>. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.".