Приложение к Постановлению от 03.12.2004 г № 505 План

Среднесрочный финансовый план шемуршинского района на 2005 — 2007 годы


(тыс. руб.)

Показатели 2003 г. отчет 2004 г. оценка 2005 г. прогноз 2006 г. прогноз 2007 г. прогноз
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
Налоговые доходы 8520 7700 8084 8126 8217
Неналоговые доходы 1269 1427 1490 1570 1690
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1668 1690 1555 1810 1897
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 93483 90022 95749 101890 107488
Всего доходов 104940 100839 106879 113396 119292
РАСХОДЫ
Текущие расходы
Общегосударственные вопросы 6558 9830 13553 14600 15403
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 214 159 104 108 110
Национальная экономика 20569 24258 18116 19956 22146
Жилищно-коммунальное хозяйство 4376 4334 6685 4910 4980
Охрана окружающей среды 21 54 101 152
Образование 29286 34506 39034 43005 45510
Культура, кинематография, средства массовой информации 3449 3324 5132 4848 5070
Здравоохранение и спорт 12890 11004 14069 12968 12899
Социальная политика 8393 9346 8878 10449 10637
Межбюджетные трансферты
ИТОГО текущих расходов 85735 96782 105625 110945 116907
Текущий баланс 86235 97084 104694 109815 115683
Капитальные расходы - всего 18705 3755 2184 3581 3609
В том числе: капитальное строительство 11306 1665 2184 3581 1609
Итого расходов 104440 100537 107809 114526 120516
Профицит (+), дефицит (-) 500 302 -931 -1130 1224
Источники покрытия дефицита всего 931 1130 1224
из них:
банковские кредиты
муниципальные займы
бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
поступления от продажи муниципального имущества 575 931 1130 1224