N п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования - всего | в том числе | Гарантии бюджета г. Че- боксары | |||||
федеральный бюджет - безвозврат- ная основа | республи- канский бюджет ЧР | муници- пальные бюджеты | собствен- ные сред- ства пред- приятия | кредиты коммерчес- ких банков | другие источники финанси- рования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 12276,079 | 1182,165 | 2522,387 | 2509,579 | 1947,824 | 1855,300 | 2258,824 | ||
2004 год | 2502,326 | 257,932 | 245,578 | 252,342 | 495,481 | 1168,600 | 82,393 | ||
2005 год | 2111,933 | 354,893 | 392,776 | 343,453 | 307,374 | 348,900 | 364,538 | ||
2006 год | 1756,280 | 301,753 | 429,434 | 364,830 | 236,527 | 72,600 | 351,136 | ||
2007 год | 1444,347 | 102,077 | 356,650 | 372,162 | 209,845 | 79,600 | 324,014 | ||
2008 год | 1417,963 | 71,639 | 359,768 | 370,373 | 216,109 | 51,600 | 348,474 | ||
2009 год | 1489,176 | 55,730 | 372,144 | 395,147 | 233,691 | 81,200 | 351,264 | ||
2010 год | 1554,054 | 38,141 | 366,037 | 411,272 | 248,799 | 52,800 | 437,005 | ||
1. | ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
ВСЕГО: | 300,096 | 33,400 | 56,500 | 200,555 | 9,641 | ||||
2004 год | 7,031 | 2,850 | 2,885 | 1,296 | |||||
2005 год | 76,840 | 16,700 | 19,650 | 39,145 | 1,345 | ||||
2006 год | 78,725 | 16,700 | 19,860 | 40,765 | 1,400 | ||||
2007 год | 30,775 | 3,370 | 26,005 | 1,400 | |||||
2008 год | 32,985 | 3,480 | 28,105 | 1,400 | |||||
2009 год | 35,295 | 3,590 | 30,305 | 1,400 | |||||
2010 год | 38,445 | 3,700 | 33,345 | 1,400 | |||||
1.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | ||||||||
1.1.1. | Развитие новых форм организации дошкольного образования | 0,640 | 0,640 | ||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2009 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2010 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | ||||||||
1.2.1. | Проведение эксперимента по введению единого государственного экзамена | 0,640 | 0,640 | ||||||
2004 год | 0,640 | 0,640 | |||||||
1.2.2. | Участие в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования | 0,320 | 0,320 | ||||||
2004 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
1.2.3. | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | 1,000 | 1,000 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
1.2.4. | Введение профильного обучения в старших классах | 1,200 | 1,200 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
1.2.5. | Развитие единой образовательной информационной среды | 30,760 | 14,200 | 16,560 | |||||
2004 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2005 год | 4,660 | 1,900 | 2,760 | ||||||
2006 год | 4,760 | 2,000 | 2,760 | ||||||
2007 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2008 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2009 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2010 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
1.2.6. | Обеспечение учащихся, нуждающихся в государственной поддержке, федеральным комплектом учебников | 11,370 | 8,400 | 0,295 | 2,675 | ||||
2004 год | 1,255 | 0,900 | 0,025 | 0,330 | |||||
2005 год | 1,390 | 1,000 | 0,045 | 0,345 | |||||
2006 год | 1,545 | 1,100 | 0,045 | 0,400 | |||||
2007 год | 1,645 | 1,200 | 0,045 | 0,400 | |||||
2008 год | 1,745 | 1,300 | 0,045 | 0,400 | |||||
2009 год | 1,845 | 1,400 | 0,045 | 0,400 | |||||
2010 год | 1,945 | 1,500 | 0,045 | 0,400 | |||||
1.2.7. | Создание необходимых условий для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации | 7,466 | 0,500 | 6,966 | |||||
2004 год | 1,016 | 0,050 | 0,966 | ||||||
2005 год | 1,050 | 0,050 | 1,000 | ||||||
2006 год | 1,060 | 0,060 | 1,000 | ||||||
2007 год | 1,070 | 0,070 | 1,000 | ||||||
2008 год | 1,080 | 0,080 | 1,000 | ||||||
2009 год | 1,090 | 0,090 | 1,000 | ||||||
2010 год | 1,100 | 0,100 | 1,000 | ||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | ||||||||
1.3.1. | Повышение обеспеченности учреждениями общего образования, развитие их материальной базы | 100,000 | 33,400 | 33,400 | 33,200 | ||||
2005 год | 50,000 | 16,700 | 16,700 | 16,600 | |||||
2006 год | 50,000 | 16,700 | 16,700 | 16,600 | |||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | ||||||||
1.4.1. | Развитие системы дополнительного образования детей по различным направлениям, активизация деятельности общественных объединений, ученического самоуправления | 101,960 | 101,960 | ||||||
2005 год | 13,360 | 13,360 | |||||||
2006 год | 14,680 | 14,680 | |||||||
2007 год | 16,000 | 16,000 | |||||||
2008 год | 17,600 | 17,600 | |||||||
2009 год | 19,200 | 19,200 | |||||||
2010 год | 21,120 | 21,120 | |||||||
1.4.2. | Создание служб психолого- педагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 37,740 | 37,740 | ||||||
2004 год | 1,340 | 1,340 | |||||||
2005 год | 4,720 | 4,720 | |||||||
2006 год | 5,200 | 5,200 | |||||||
2007 год | 5,720 | 5,720 | |||||||
2008 год | 6,280 | 6,280 | |||||||
2009 год | 6,880 | 6,880 | |||||||
2010 год | 7,600 | 7,600 | |||||||
1.4.3. | Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе | 0,600 | 0,600 | ||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
1.4.4. | Поддержка инновационных учреждений, одаренных учащихся | 6,400 | 6,400 | ||||||
2004 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2007 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2008 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2009 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2010 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2. | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | ||||||||
ВСЕГО: | 119,298 | 96,888 | 5,880 | 16,530 | |||||
2004 год | 13,308 | 8,078 | 0,680 | 4,550 | |||||
2005 год | 24,820 | 21,560 | 0,700 | 2,560 | |||||
2006 год | 17,390 | 14,070 | 0,750 | 2,570 | |||||
2007 год | 17,450 | 14,120 | 0,750 | 2,580 | |||||
2008 год | 17,260 | 13,880 | 0,800 | 2,580 | |||||
2009 год | 17,590 | 15,200 | 1,300 | 1,090 | |||||
2010 год | 11,480 | 9,980 | 0,900 | 0,600 | |||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям | ||||||||
2.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских учреждений культуры и искусства | 76,628 | 56,628 | 4,000 | 16,000 | ||||
2004 год | 12,428 | 7,428 | 0,500 | 4,500 | |||||
2005 год | 20,000 | 17,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2006 год | 12,000 | 9,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2007 год | 11,000 | 8,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2008 год | 10,000 | 7,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2009 год | 9,200 | 7,200 | 1,000 | 1,000 | |||||
2010 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
в том числе: | |||||||||
Капитальный ремонт МУК ДК "Салют" | 4,500 | 3,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
2009 год | 4,500 | 3,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
Продолжение работ по реконструкции ДХШ N 6 | 4,703 | 4,703 | |||||||
2004 год | 4,703 | 4,703 | |||||||
Продолжение работ по развитию и благоустройству МУ ЦПКиО "Лакреевский лес" | 12,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | |||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2006 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2007 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2008 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2009 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2010 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
Строительство клуба юных космонавтов в детском парке им. А.Николаева, общественного туалета с инженерными сетями, обновление дорожного покрытия | 4,500 | 3,000 | 1,500 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 2,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
2006 год | 2,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
Реконструкция МУ ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары под парковый комплекс Московского района г. Чебоксары | 18,500 | 7,500 | 11,000 | ||||||
2004 год | 4,500 | 0,500 | 4,000 | ||||||
2005 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||||||
2006 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||||||
2007 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
2008 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
Строительство аллеи Ветеранов и каскадного фонтана в парке Победы | 2,225 | 2,225 | |||||||
2004 год | 2,225 | 2,225 | |||||||
Строительство библиотеки семейного чтения в 7 - 8 микрорайоне Юго-Западного района г. Чебоксары | 5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
Строительство городской центральной детской библиотеки в Северо- Западном районе г. Чебоксары - "Волжский-3" | 10,000 | 10,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
Строительство детской школы искусств N 2 в Северо- Западном районе г. Чебоксары (пристрой к школе-гимназии N 1) | 6,700 | 6,700 | |||||||
2008 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2009 год | 2,700 | 2,700 | |||||||
Строительство пристроя к детской художественной школе N 2 в Юго-Западном районе г. Чебоксары | 8,000 | 8,000 | |||||||
2005 год | 8,000 | 8,000 | |||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение библиотечных фондов, модернизацию и информационное обеспечение библиотечного дела | ||||||||
2.2.1. | Обновление книжных фондов библиотек, обеспечение соблюдения норм и стандартов информационно- библиотечного обслуживания населения | 26,690 | 25,780 | 0,780 | 0,130 | ||||
2004 год | 0,490 | 0,400 | 0,080 | 0,010 | |||||
2005 год | 2,640 | 2,530 | 0,100 | 0,010 | |||||
2006 год | 3,170 | 3,050 | 0,100 | 0,020 | |||||
2007 год | 3,800 | 3,680 | 0,100 | 0,020 | |||||
2008 год | 4,560 | 4,440 | 0,100 | 0,020 | |||||
2009 год | 5,470 | 5,350 | 0,100 | 0,020 | |||||
2010 год | 6,560 | 6,330 | 0,200 | 0,030 | |||||
2.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет, к базам данных учреждений культуры и искусства | ||||||||
2.3.1. | Компьютеризация учреждений культуры и искусства | 4,400 | 4,400 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2006 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2007 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2008 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2009 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2010 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на поддержку программы по работе с одаренными детьми | ||||||||
2.4.1. | Поддержка программы по работе с одаренными детьми | 2,980 | 1,480 | 1,100 | 0,400 | ||||
2004 год | 0,190 | 0,050 | 0,100 | 0,040 | |||||
2005 год | 0,380 | 0,230 | 0,100 | 0,050 | |||||
2006 год | 0,420 | 0,220 | 0,150 | 0,050 | |||||
2007 год | 0,450 | 0,240 | 0,150 | 0,060 | |||||
2008 год | 0,500 | 0,240 | 0,200 | 0,060 | |||||
2009 год | 0,520 | 0,250 | 0,200 | 0,070 | |||||
2010 год | 0,520 | 0,250 | 0,200 | 0,070 | |||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | ||||||||
2.5.1. | Реставрация и ремонт памятников истории и культуры, открытие памятников народным поэтам Чувашии | 8,600 | 8,600 | ||||||
2005 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2006 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2007 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2008 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2009 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2010 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
3. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||||
ВСЕГО: | 362,836 | 20,050 | 291,786 | 51,000 | |||||
2004 год | 27,371 | 3,243 | 17,838 | 6,290 | |||||
2005 год | 49,177 | 3,309 | 39,068 | 6,800 | |||||
2006 год | 49,104 | 0,066 | 41,748 | 7,290 | |||||
2007 год | 55,838 | 1,566 | 46,982 | 7,290 | |||||
2008 год | 57,425 | 1,600 | 48,535 | 7,290 | |||||
2009 год | 61,917 | 4,633 | 49,494 | 7,790 | |||||
2010 год | 62,004 | 5,633 | 48,121 | 8,250 | |||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | ||||||||
3.1.1. 3.1.2. | Улучшение демографической ситуации в г. Чебоксары, охрана репродуктивного здоровья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин | 107,600 | 107,600 | ||||||
2004 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
2005 год | 12,400 | 12,400 | |||||||
2006 год | 14,300 | 14,300 | |||||||
2007 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2008 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2009 год | 20,000 | 20,000 | |||||||
2010 год | 20,000 | 20,000 | |||||||
Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики | 13,089 | 13,089 | |||||||
2004 год | 2,007 | 2,007 | |||||||
2005 год | 1,997 | 1,997 | |||||||
2006 год | 2,297 | 2,297 | |||||||
2007 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2008 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2009 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2010 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения | ||||||||
3.2.1. | Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) | 0,600 | 0,600 | ||||||
2004 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2008 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
3.2.2. | Снижение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных диабетом | 57,004 | 57,004 | ||||||
2004 год | 5,124 | 5,124 | |||||||
2005 год | 7,630 | 7,630 | |||||||
2006 год | 8,010 | 8,010 | |||||||
2007 год | 8,410 | 8,410 | |||||||
2008 год | 8,830 | 8,830 | |||||||
2009 год | 9,270 | 9,270 | |||||||
2010 год | 9,730 | 9,730 | |||||||
3.2.3. | Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода | 1,726 | 0,564 | 1,162 | |||||
2004 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2005 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2006 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2007 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2008 год | 0,266 | 0,100 | 0,166 | ||||||
2009 год | 0,299 | 0,133 | 0,166 | ||||||
2010 год | 0,299 | 0,133 | 0,166 | ||||||
3.2.4. | Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной онкологической помощи жителям г. Чебоксары, организация и проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогенноопасных производств | 2,063 | 2,063 | ||||||
2004 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2005 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2006 год | 0,266 | 0,266 | |||||||
2007 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2008 год | 0,333 | 0,333 | |||||||
2009 год | 0,366 | 0,366 | |||||||
2010 год | 0,466 | 0,466 | |||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний | ||||||||
3.3.1. | Предупреждение распространения туберкулеза среди населения г. Чебоксары, снижение социальных и экономических потерь общества в связи с заболеваемостью и смертностью от данного заболевания | 10,698 | 10,698 | ||||||
2004 год | 1,033 | 1,033 | |||||||
2005 год | 1,533 | 1,533 | |||||||
2006 год | 1,533 | 1,533 | |||||||
2007 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2008 год | 1,633 | 1,633 | |||||||
2009 год | 1,666 | 1,666 | |||||||
2010 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
3.3.2. | Стабилизация эпидемиологической ситуации и предупреждение массового распространения в г. Чебоксары ВИЧ-инфекции | 25,964 | 25,964 | ||||||
2004 год | 3,233 | 3,233 | |||||||
2005 год | 3,733 | 3,733 | |||||||
2006 год | 3,733 | 3,733 | |||||||
2007 год | 3,766 | 3,766 | |||||||
2008 год | 3,800 | 3,800 | |||||||
2009 год | 3,833 | 3,833 | |||||||
2010 год | 3,866 | 3,866 | |||||||
3.3.3. | Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем | 3,031 | 3,031 | ||||||
2004 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2005 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2006 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2007 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2008 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2009 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2010 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
3.3.4. | Создание в г. Чебоксары эффективной системы межведомственного взаимодействия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социально-экономических потерь общества в связи с преждевременной инвалидностью и смертностью населения | 1,400 | 1,400 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2009 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2010 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
3.3.5. | Обеспечение эффективной экстренной лечебно- профилактической и санитарно- эпидемиологической помощи населению г. Чебоксары при возникновении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | 2,865 | 2,865 | ||||||
2004 год | 0,366 | 0,366 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2008 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2009 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2010 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания | ||||||||
3.4.1. | Рационализация системы предоставления медицинской помощи в г. Чебоксары | 10,796 | 6,486 | 4,310 | |||||
2004 год | 3,573 | 3,243 | 0,330 | ||||||
2005 год | 5,573 | 3,243 | 2,330 | ||||||
2006 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2007 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2008 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2009 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2010 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в г. Чебоксары | ||||||||
3.5.1. | Совершенствование организации и повышения качества оказания медицинской помощи населению г. Чебоксары | 126,000 | 13,000 | 62,000 | 51,000 | ||||
2004 год | 9,290 | 3,000 | 6,290 | ||||||
2005 год | 14,800 | 8,000 | 6,800 | ||||||
2006 год | 17,290 | 10,000 | 7,290 | ||||||
2007 год | 18,790 | 1,500 | 10,000 | 7,290 | |||||
2008 год | 19,790 | 1,500 | 11,000 | 7,290 | |||||
2009 год | 23,290 | 4,500 | 11,000 | 7,790 | |||||
2010 год | 22,750 | 5,500 | 9,000 | 8,250 | |||||
в том числе: | |||||||||
строительство инфекционной больницы в г. Чебоксары | 36,000 | 9,000 | 24,000 | 3,000 | |||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 4,500 | 4,000 | 0,500 | ||||||
2007 год | 5,500 | 1,000 | 4,000 | 0,500 | |||||
2008 год | 6,500 | 1,000 | 5,000 | 0,500 | |||||
2009 год | 8,500 | 3,000 | 5,000 | 0,500 | |||||
2010 год | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||||
строительство пристроя к поликлинике МУЗ "Первая городская больница" в г. Чебоксары | 20,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | |||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | ||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | ||||||
2007 год | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | |||||
2008 год | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | |||||
2009 год | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | |||||
2010 год | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | |||||
открытие офисов врача общей практики | 70,000 | 26,000 | 44,000 | ||||||
2004 год | 8,290 | 2,000 | 6,290 | ||||||
2005 год | 10,300 | 4,000 | 6,300 | ||||||
2006 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2007 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2008 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2009 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2010 год | 10,250 | 4,000 | 6,250 | ||||||
4. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||||
ВСЕГО: | 500,472 | 2,800 | 154,572 | 342,000 | 1,100 | ||||
2004 год | 30,970 | 0,400 | 0,470 | 30,000 | 0,100 | ||||
2005 год | 58,002 | 0,400 | 17,502 | 40,000 | 0,100 | ||||
2006 год | 61,700 | 0,400 | 16,200 | 45,000 | 0,100 | ||||
2007 год | 60,300 | 0,400 | 12,700 | 47,000 | 0,200 | ||||
2008 год | 65,500 | 0,400 | 14,900 | 50,000 | 0,200 | ||||
2009 год | 104,700 | 0,400 | 44,100 | 60,000 | 0,200 | ||||
2010 год | 119,300 | 0,400 | 48,700 | 70,000 | 0,200 | ||||
4.1. | Реализация комплексной программы развития физической культуры, спорта и туризма в г. Чебоксары | 401,422 | 2,800 | 56,622 | 342,000 | ||||
2004 год | 30,820 | 0,4000 | 0,4200 | 30,0000 | |||||
2005 год | 42,402 | 0,4 | 2,002 | 40 | |||||
2006 год | 50,400 | 0,4 | 5 | 45 | |||||
2007 год | 55,300 | 0,4 | 7,9 | 47 | |||||
2008 год | 60,900 | 0,4 | 10,5 | 50 | |||||
2009 год | 74,000 | 0,4 | 13,6 | 60 | |||||
2010 год | 87,600 | 0,4 | 17,2 | 70 | |||||
в том числе: | |||||||||
физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | 5,955 | 5,955 | |||||||
2004 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
2005 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа среди детей и учащейся молодежи | 9,667 | 9,667 | |||||||
2005 год | 0,967 | 0,967 | |||||||
2006 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2007 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2008 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
2009 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа среди инвалидов | 4,120 | 4,120 | |||||||
2004 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2008 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2009 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2010 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
физкультурно- оздоровительная и спортивная деятельность в производственной сфере | 342,000 | 342,000 | |||||||
2004 год | 30,000 | 30,000 | |||||||
2005 год | 40,000 | 40,000 | |||||||
2006 год | 45,000 | 45,000 | |||||||
2007 год | 47,000 | 47,000 | |||||||
2008 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2009 год | 60,000 | 60,000 | |||||||
2010 год | 70,000 | 70,000 | |||||||
физкультурно- оздоровительная и спортивная деятельность в социально-бытовой сфере | 5,380 | 5,380 | |||||||
2004 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2005 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2006 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
подготовка спортивных резервов | 15,325 | 15,325 | |||||||
2004 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2005 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2008 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
2009 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом | 5,725 | 5,725 | |||||||
2004 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,100 | 1,100 | |||||||
2010 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
информационная образовательно- просветительская и рекламная деятельность | 2,920 | 2,920 | |||||||
2004 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2006 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2010 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
развитие туризма | 10,330 | 2,800 | 7,530 | ||||||
2004 год | 0,415 | 0,400 | 0,015 | ||||||
2005 год | 0,415 | 0,400 | 0,015 | ||||||
2006 год | 0,900 | 0,400 | 0,500 | ||||||
2007 год | 1,400 | 0,400 | 1,000 | ||||||
2008 год | 1,900 | 0,400 | 1,500 | ||||||
2009 год | 2,400 | 0,400 | 2,000 | ||||||
2010 год | 2,900 | 0,400 | 2,500 | ||||||
4.2. | Сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 99,050 | 97,950 | 1,100 | |||||
2004 год | 0,150 | 0,050 | 0,100 | ||||||
2005 год | 15,600 | 15,500 | 0,100 | ||||||
2006 год | 11,300 | 11,200 | 0,100 | ||||||
2007 год | 5,000 | 4,800 | 0,200 | ||||||
2008 год | 4,600 | 4,400 | 0,200 | ||||||
2009 год | 30,700 | 30,500 | 0,200 | ||||||
2010 год | 31,700 | 31,500 | 0,200 | ||||||
в том числе: | |||||||||
сохранение и развитие сети физкультурно- оздоровительных, спортивных сооружений и площадок | 15,550 | 15,550 | |||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2008 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
2009 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы в ДЮСШ N 7 и СДЮШОР N 4 г. Чебоксары | 6,600 | 5,500 | 1,100 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,600 | 0,100 | ||||||
2006 год | 0,800 | 0,700 | 0,100 | ||||||
2007 год | 1,000 | 0,800 | 0,200 | ||||||
2008 год | 1,100 | 0,900 | 0,200 | ||||||
2009 год | 1,200 | 1,000 | 0,200 | ||||||
2010 год | 1,700 | 1,500 | 0,200 | ||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ им. Соколова | 2,500 | 2,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
строительство пристроя под зал борьбы дзюдо ДЮСШ им. Соколова | 0,300 | 0,300 | |||||||
2005 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
реконструкция первой городской лыжной базы в п. Н.Лапсары | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
освещение лыжероллерной трассы и ее асфальтирование в ДЮСШ N 4 | 0,800 | 0,800 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
проведение дренажной системы в ДЮСШ N 4 | 0,900 | 0,900 | |||||||
2005 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 1 | 2,500 | 2,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
капитальный ремонт здания СДЮШОР по спортивной гимнастике | 2,700 | 2,700 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 10 | 2,200 | 2,200 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
строительство городского бассейна | 50,000 | 50,000 | |||||||
2009 год | 25,000 | 25,000 | |||||||
2010 год | 25,000 | 25,000 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ по баскетболу | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 5 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
пристрой к зданию СДЮШОР по стрельбе из лука | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
строительство гаража в МУСК "Спартак" | 1,000 | 1,000 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
реконструкция зрительских трибун в МУСК "Спартак" | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
реконструкция легкоатлетических дорожек с применением синтетического покрытия в МУСК "Спартак" | 8,000 | 8,000 | |||||||
2005 год | 8,000 | 8,000 | |||||||
5. | ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА | ||||||||
ВСЕГО: | 37,469 | 18,487 | 13,022 | 2,276 | 3,684 | ||||
2004 год | 4,113 | 2,032 | 1,431 | 0,25 | 0,4 | ||||
2005 год | 4,488 | 2,215 | 1,56 | 0,273 | 0,44 | ||||
2006 год | 4,872 | 2,403 | 1,693 | 0,296 | 0,48 | ||||
2007 год | 5,286 | 2,607 | 1,837 | 0,321 | 0,521 | ||||
2008 год | 5,735 | 2,829 | 1,993 | 0,348 | 0,565 | ||||
2009 год | 6,223 | 3,07 | 2,162 | 0,378 | 0,613 | ||||
2010 год | 6,752 | 3,331 | 2,346 | 0,410 | 0,665 | ||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | ||||||||
5.1.1. | Реализация специальных мероприятий по содействию занятости населения | 37,469 | 18,487 | 13,022 | 2,276 | 3,684 | |||
2004 год | 4,113 | 2,032 | 1,431 | 0,250 | 0,400 | ||||
2005 год | 4,488 | 2,215 | 1,560 | 0,273 | 0,440 | ||||
2006 год | 4,872 | 2,403 | 1,693 | 0,296 | 0,480 | ||||
2007 год | 5,286 | 2,607 | 1,837 | 0,321 | 0,521 | ||||
2008 год | 5,735 | 2,829 | 1,993 | 0,348 | 0,565 | ||||
2009 год | 6,223 | 3,070 | 2,162 | 0,378 | 0,613 | ||||
2010 год | 6,752 | 3,331 | 2,346 | 0,410 | 0,665 | ||||
6. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||
ВСЕГО: | 19,555 | 7,750 | 0,250 | 11,541 | 0,014 | ||||
2004 год | 0,680 | 0,500 | 0,180 | ||||||
2005 год | 2,996 | 0,850 | 0,150 | 1,995 | 0,001 | ||||
2006 год | 3,750 | 1,600 | 0,100 | 2,049 | 0,001 | ||||
2007 год | 2,780 | 1,050 | 1,728 | 0,002 | |||||
2008 год | 2,966 | 1,200 | 1,763 | 0,003 | |||||
2009 год | 3,123 | 1,250 | 1,870 | 0,003 | |||||
2010 год | 3,260 | 1,300 | 1,956 | 0,004 | |||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов | ||||||||
6.1.1. | Развитие материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения | 1,756 | 1,756 | ||||||
2005 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2006 год | 0,234 | 0,234 | |||||||
2007 год | 0,348 | 0,348 | |||||||
2008 год | 0,318 | 0,318 | |||||||
2009 год | 0,350 | 0,350 | |||||||
2010 год | 0,386 | 0,386 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Текущий ремонт помещений муниципального социального учреждения "Центр социального обслуживания населения (со стационаром) Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики" (далее - МСУ "ЦСО Калининского района") | 0,570 | 0,570 | |||||||
2005 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2006 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2008 год | 0,090 | 0,090 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,110 | 0,110 | |||||||
Текущий ремонт помещений муниципального социального учреждения "Центр социального обслуживания Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики" (далее - МСУ "ЦСО Ленинского района") | 0,645 | 0,645 | |||||||
2006 год | 0,164 | 0,164 | |||||||
2007 год | 0,104 | 0,104 | |||||||
2008 год | 0,114 | 0,114 | |||||||
Текущий ремонт помещений муниципального социального учреждения "Центр социального обслуживания Московского района г. Чебоксары" (далее - МСУ "ЦСО Московского района") | 0,541 | 0,541 | |||||||
2007 год | 0,164 | 0,164 | |||||||
2008 год | 0,114 | 0,114 | |||||||
2009 год | 0,125 | 0,125 | |||||||
2010 год | 0,138 | 0,138 | |||||||
6.1.2. | Улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 3,370 | 3,370 | ||||||
2004 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2005 год | 0,545 | 0,545 | |||||||
2006 год | 0,430 | 0,43 | |||||||
2007 год | 0,480 | 0,48 | |||||||
2008 год | 0,530 | 0,53 | |||||||
2009 год | 0,580 | 0,58 | |||||||
2010 год | 0,630 | 0,63 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Приобретение оборудования, мебели и оргтехники для учреждений социального обслуживания г. Чебоксары | 1,415 | 1,415 | |||||||
2005 год | 0,315 | 0,315 | |||||||
2006 год | 0,180 | 0,180 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2009 год | 0,240 | 0,240 | |||||||
2010 год | 0,260 | 0,260 | |||||||
Открытие второго специализированного отделения социального обслуживания на дому МСУ "ЦСО Московского района" | 0,150 | 0,150 | |||||||
2004 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
Организация бесплатного питания для пожилых граждан в отделениях дневного пребывания МСУ "ЦСО" г. Чебоксары | 1,805 | 1,805 | |||||||
2004 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2005 год | 0,230 | 0,230 | |||||||
2006 год | 0,250 | 0,250 | |||||||
2007 год | 0,280 | 0,280 | |||||||
2008 год | 0,310 | 0,310 | |||||||
2009 год | 0,340 | 0,340 | |||||||
2010 год | 0,370 | 0,370 | |||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи и детей | ||||||||
6.2.1. | Развитие материально- технической базы стационарных учреждений социального обслуживания семьи и детей | 4,179 | 0,500 | 0,250 | 3,415 | 0,014 | |||
2005 год | 1,486 | 0,300 | 0,150 | 1,035 | 0,001 | ||||
2006 год | 1,271 | 0,200 | 0,100 | 0,970 | 0,001 | ||||
2007 год | 0,437 | 0,435 | 0,002 | ||||||
2008 год | 0,353 | 0,350 | 0,003 | ||||||
2009 год | 0,318 | 0,315 | 0,003 | ||||||
2010 год | 0,314 | 0,310 | 0,004 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Реконструкция здания и расширение стационарных мест для реабилитации детей из неблагополучных семей с введением второй очереди муниципального социального учреждения "Центр социальной помощи семье и детям (со стационаром) Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики" (далее - МСУ "ЦСПСиД Калининского района") с выделением отдельного помещения для приемного отделения | 1,750 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | |||||
2006 год | 0,800 | 0,200 | 0,100 | 0,500 | |||||
Текущий ремонт фасада здания муниципального социального учреждения "Центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Чебоксары (далее - МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района) | 0,350 | 0,350 | |||||||
2005 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2009 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2010 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Текущий ремонт кровли МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Ремонт металлического ограждения МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
Строительство гаража для МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
Ремонт овощехранилища для МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Текущий ремонт внутренних помещений МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,455 | 0,455 | |||||||
2005 год | 0,105 | 0,105 | |||||||
2006 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2007 год | 0,065 | 0,065 | |||||||
2008 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2009 год | 0,075 | 0,075 | |||||||
2010 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
Капитальный и текущий ремонт здания и крыши муниципального социального учреждения "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних" Московского района г. Чебоксары" (далее - МСУ "СРЦН" Московского района) | 0,350 | 0,350 | |||||||
2006 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2007 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2008 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2009 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2010 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
Оборудование спортивной площадки МСУ "СРЦН" Московского района | 0,240 | 0,230 | 0,010 | ||||||
2007 год | 0,101 | 0,100 | 0,001 | ||||||
2008 год | 0,052 | 0,050 | 0,002 | ||||||
2009 год | 0,053 | 0,050 | 0,003 | ||||||
2010 год | 0,034 | 0,030 | 0,004 | ||||||
Строительство гаража и автомастерской МСУ "СРЦН" Московского района | 0,204 | 0,200 | 0,004 | ||||||
2005 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2006 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2007 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2008 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
Открытие филиала МСУ "СРЦН" Московского района в Заволжье на базе Сосновской школы | 0,330 | 0,330 | |||||||
2005 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2006 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2007 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2008 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2009 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2010 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
6.2.2. | Оснащение учреждений техническими средствами реабилитации и автотранспортом | 2,820 | 2,70 | 0,120 | |||||
2006 год | 0,800 | 0,8 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,4 | |||||||
2008 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
2009 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
2010 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Оборудование учебного компьютерного класса для несовершеннолетних, проходящих социальную реабилитацию в МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района | 0,420 | 0,300 | 0,120 | ||||||
2008 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
2009 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
2010 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
Обеспечение отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района реабилитационным и медицинским оборудованием | 2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2008 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2009 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2010 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
Обеспечение автотранспортом для перевозки и проведения культурно-оздоровительных мероприятий с детьми- инвалидами (автобус "ПАЗ" с подъемником для МСУ "ЦСПСиД Калининского района") | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
6.2.3. | Улучшение социального обслуживания детей- инвалидов | 7,430 | 4,550 | 2,880 | |||||
2004 год | 0,505 | 0,500 | 0,005 | ||||||
2005 год | 0,845 | 0,550 | 0,295 | ||||||
2006 год | 1,015 | 0,600 | 0,415 | ||||||
2007 год | 1,115 | 0,650 | 0,465 | ||||||
2008 год | 1,225 | 0,700 | 0,525 | ||||||
2009 год | 1,335 | 0,750 | 0,585 | ||||||
2010 год | 1,390 | 0,800 | 0,590 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Обеспечение оздоровления и отдыха детей-инвалидов в каникулярное время на базе Центров и в загородных оздоровительных лагерях | 7,010 | 4,550 | 2,460 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,550 | 0,250 | ||||||
2006 год | 0,960 | 0,600 | 0,360 | ||||||
2007 год | 1,050 | 0,650 | 0,400 | ||||||
2008 год | 1,150 | 0,700 | 0,450 | ||||||
2009 год | 1,250 | 0,750 | 0,500 | ||||||
2010 год | 1,300 | 0,800 | 0,500 | ||||||
Организация конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества детей-инвалидов | 0,225 | 0,225 | |||||||
2004 год | 0,005 | 0,005 | |||||||
2005 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2006 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2007 год | 0,035 | 0,035 | |||||||
2008 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2009 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
2010 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
Организация спортивных фестивалей для детей- инвалидов | 0,195 | 0,195 | |||||||
2004 год | |||||||||
2005 год | 0,020 | 0,020 | |||||||
2006 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2007 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2008 год | 0,035 | 0,035 | |||||||
2009 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2010 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
7. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||
ВСЕГО: | 3686,347 | 517,000 | 2120,165 | 379,902 | 74,000 | 119,200 | 476,080 | ||
2004 год | 530,678 | 109,400 | 233,654 | 85,344 | 5,000 | 35,000 | 62,280 | ||
2005 год | 643,927 | 125,600 | 328,877 | 65,350 | 5,000 | 19,200 | 99,900 | ||
2006 год | 581,283 | 97,000 | 314,525 | 61,758 | 16,000 | 3,000 | 89,000 | ||
2007 год | 524,277 | 68,000 | 293,877 | 57,500 | 12,000 | 30,000 | 62,900 | ||
2008 год | 484,135 | 52,000 | 311,135 | 41,000 | 12,000 | 2,000 | 66,000 | ||
2009 год | 480,549 | 40,000 | 322,599 | 35,950 | 12,000 | 30,000 | 40,000 | ||
2010 год | 441,498 | 25,000 | 315,498 | 33,000 | 12,000 | 56,000 | |||
7.1. <***> | Решение жилищных проблем молодых семей в г. Чебоксары через субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам | 4,145 | 4,145 | ||||||
2004 год | 0,434 | 0,434 | |||||||
2005 год | 0,477 | 0,477 | |||||||
2006 год | 0,525 | 0,525 | |||||||
2007 год | 0,577 | 0,577 | |||||||
2008 год | 0,635 | 0,635 | |||||||
2009 год | 0,699 | 0,699 | |||||||
2010 год | 0,798 | 0,798 | |||||||
7.2. <***> | Строительство социального жилья для малообеспеченных категорий граждан с учетом социального ипотечного кредитования | 1572,144 | 1513,300 | 58,844 | |||||
2004 год | 218,344 | 159,500 | 58,844 | ||||||
2005 год | 175,500 | 175,500 | |||||||
2006 год | 193,000 | 193,000 | |||||||
2007 год | 212,300 | 212,300 | |||||||
2008 год | 233,500 | 233,500 | |||||||
2009 год | 256,900 | 256,900 | |||||||
2010 год | 282,600 | 282,600 | |||||||
7.3. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 493,000 | 149,000 | 113,000 | 102,000 | 129,000 | |||
2004 год | 47,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 67,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | ||||
2006 год | 67,000 | 20,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | ||||
2007 год | 73,000 | 22,000 | 16,000 | 15,000 | 20,000 | ||||
2008 год | 73,000 | 22,000 | 17,000 | 15,000 | 19,000 | ||||
2009 год | 83,000 | 25,000 | 17,000 | 15,000 | 26,000 | ||||
2010 год | 83,000 | 25,000 | 17,000 | 15,000 | 26,000 | ||||
7.4. | Канализационно-шахтный коллектор мкр. "Университетский" в г. Чебоксары | 195,000 | 136,200 | 23,000 | 4,000 | 31,800 | |||
2004 год | 60,200 | 53,200 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 50,000 | 32,000 | 8,000 | 1,000 | 9,000 | ||||
2006 год | 54,000 | 35,000 | 9,000 | 1,000 | 9,000 | ||||
2007 год | 30,800 | 16,000 | 5,000 | 1,000 | 8,800 | ||||
7.5. | Газификация улиц и индивидуальных домов | 7,800 | 2,720 | 5,080 | |||||
2004 год | 7,800 | 2,720 | 5,080 | ||||||
7.6. | Газопровод-отвод в г. Чебоксары | 80,000 | 26,200 | 25,000 | 28,800 | ||||
2004 год | 80,000 | 26,200 | 25,000 | 28,800 | |||||
7.7. | Головное ГРП и газопровод- отвод от АГРС-3 в г. Чебоксары | 63,800 | 28,600 | 27,000 | 2,000 | 6,200 | |||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 62,800 | 28,600 | 27,000 | 1,000 | 6,200 | ||||
7.8. | Газификация территории Заволжья | <*> | <*> | <*> | |||||
2005 - 2007 | |||||||||
7.9. | Инженерная подготовка территорий под реконструкцию и застройку | 75,000 | 15,000 | 60,000 | |||||
2006 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2007 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2008 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2009 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2010 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
7.10. | Реконструкция биологических очистных сооружений для г. Чебоксары | 344,950 | 135,000 | 115,000 | 12,950 | 82,000 | |||
2005 год | 65,000 | 30,000 | 15,000 | 1,000 | 19,000 | ||||
2006 год | 72,000 | 30,000 | 22,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2007 год | 75,000 | 30,000 | 25,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2008 год | 75,000 | 30,000 | 25,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2009 год | 57,950 | 15,000 | 28,000 | 2,950 | 12,000 | ||||
7.11. | Очистные сооружения ливневой канализации | 56,500 | 1,500 | 26,000 | |||||
2004 год | 13,500 | 0,500 | 13,000 | ||||||
2005 год | 14,000 | 1,000 | 13,000 | ||||||
2006 год | 13,000 | 1,000 | 12,000 | ||||||
2007 год | 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||||||
7.12. | Автодорога N 30, 5 км | 532,200 | 266,100 | 35,000 | 97,000 | 134,100 | |||
2004 год | 66,000 | 26,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 105,000 | 65,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | ||||
2006 год | 110,000 | 70,000 | 5,000 | 35,000 | |||||
2007 год | 72,100 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | 2,100 | ||||
2008 год | 72,000 | 35,000 | 5,000 | 2,000 | 30,000 | ||||
2009 год | 57,000 | 20,000 | 5,000 | 30,000 | 2,000 | ||||
2010 год | 50,100 | 15,100 | 5,000 | 30,000 | |||||
7.13. | Автодорога от Кабельного проезда до ул. Л.Комсомола, 0,9 км | 33,800 | 16,900 | 5,000 | 11,900 | ||||
2005 год | 33,800 | 16,900 | 5,000 | 11,900 | |||||
7.14. | Строительство полигона и завода по переработке твердых бытовых отходов для г. Чебоксары | 100,000 | 42,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | ||
2004 год | 32,000 | 15,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | |||
2006 год | 27,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||
7.15. | Школа на 800 учащихся в 4-м мкр. "Центр" | 2,000 | 2,000 | ||||||
2004 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005 год | <*> | ||||||||
7.16. | Очистные сооружения поверхностных стоков в мкр. "Волжский-1" и "Волжский-2" (арочная плотина) | 9,258 | 9,258 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 3,758 | 3,758 | |||||||
7.17. | <**> Строительство 3-го транспортного полукольца с 2-я мостами и тоннелем под железной дорогой, 2,4 км | 5,000 | 5,000 | ||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 - 2010 | <*> | <*> | <*> | ||||||
7.18. | <**> Реконструкция "Московского моста" 265,78 пог. м | <*> | <*> | <*> | |||||
2006 - 2010 | |||||||||
7.19. | <**> Реконструкция автодороги "Вятка" - пос. Сосновка - 15,9 км" | <*> | <*> | <*> | |||||
2004 - 2006 | |||||||||
7.20. | <**> Строительство радиальной магистральной улицы от речного порта через район Грязевской стрелки до ул. Цивильской | <*> | <*> | <*> | |||||
2006 - 2010 | |||||||||
7.21. | <**> Строительство участка магистральной улицы в Юго-Западном районе - продолжение ул. Кирова | <*> | <*> | <*> | |||||
2007 - 2010 | |||||||||
Примечания. <*> Стоимость работ уточняется после утверждения ПСД <**> Объекты предусмотрены планом первоочередных мероприятий по улучшению организации дорожного движения магистральных улиц г. Чебоксары <***> На реализацию мероприятий 7.1, 7.2 будут привлечены средства населения в размере 30 процентов от общей стоимости выделяемого жилья. | |||||||||
7.22. | Строительство административного здания городской архитектуры с музеем г. Чебоксары | 49,850 | 49,850 | ||||||
2005 год | 14,350 | 14,350 | |||||||
2006 год | 16,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 19,500 | 19,500 | |||||||
7.23. | Планировка территории Заволжья в качестве эколого-рекреационно- курортной зоны Чувашской Республики | 60,000 | 60,000 | ||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2008 год | 15,000 | 15,000 | |||||||
2009 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2010 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
7.24. | Строительство автономной газовой котельной и спортивного зала в школе N 61 УВЦ МЖК | 1,000 | 1,000 | ||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
7.25. | Строительство спортплощадок в МОУ ДОД "Детский оздоровительный лагерь "Волна" | 0,900 | 0,500 | 0,400 | |||||
2004 год | 0,900 | 0,500 | 0,400 | ||||||
8. | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||||||
ВСЕГО: | 3779,844 | 252,528 | 212,700 | 1087,906 | 552,740 | 1673,970 | |||
2004 год | 133,872 | 61,852 | 72,020 | ||||||
2005 год | 590,298 | 107,528 | 33,830 | 125,325 | 76,960 | 246,655 | |||
2006 год | 622,321 | 79,050 | 70,890 | 154,813 | 73,940 | 243,628 | |||
2007 год | 564,828 | 30,420 | 31,600 | 178,773 | 76,540 | 247,495 | |||
2008 год | 580,687 | 15,610 | 29,160 | 186,503 | 80,460 | 268,954 | |||
2009 год | 600,899 | 11,410 | 24,760 | 181,935 | 84,060 | 298,734 | |||
2010 год | 686,939 | 8,510 | 22,460 | 198,705 | 88,760 | 368,504 | |||
8.1. | Улучшение снабжения населения г. Чебоксары качественной питьевой водой | 193,400 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 92,600 | |||
2004 год | 21,400 | 21,400 | |||||||
2005 год | 30,000 | 6,900 | 6,900 | 3,900 | 12,300 | ||||
2006 год | 33,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 12,300 | ||||
2007 год | 35,000 | 6,600 | 6,600 | 9,600 | 12,200 | ||||
2008 год | 32,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 12,200 | ||||
2009 год | 21,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,100 | ||||
2010 год | 21,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,100 | ||||
8.2. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение мощности водоотведения и очистки сточных вод | 152,000 | 111,000 | 9,800 | 21,000 | 10,200 | |||
2004 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2005 год | 74,000 | 65,000 | 4,900 | 3,300 | 0,800 | ||||
2006 год | 59,000 | 46,000 | 4,900 | 7,300 | 0,800 | ||||
2007 год | 7,000 | 6,400 | 0,600 | ||||||
2008 год | 3,000 | 2,400 | 0,600 | ||||||
2009 год | 2,000 | 1,600 | 0,400 | ||||||
8.3. | Модернизация коммунальных отопительных котельных | 58,491 | 12,000 | 25,300 | 5,381 | 13,700 | 2,110 | ||
2004 год | 3,741 | 3,741 | |||||||
2005 год | 15,340 | 3,400 | 7,100 | 0,460 | 3,800 | 0,580 | |||
2006 год | 9,850 | 2,200 | 4,500 | 0,290 | 2,500 | 0,360 | |||
2007 год | 8,800 | 1,900 | 4,100 | 0,260 | 2,200 | 0,340 | |||
2008 год | 8,280 | 1,800 | 3,800 | 0,250 | 2,100 | 0,330 | |||
2009 год | 6,240 | 1,300 | 2,900 | 0,190 | 1,600 | 0,250 | |||
2010 год | 6,240 | 1,400 | 2,900 | 0,190 | 1,500 | 0,250 | |||
8.4. | Развитие коммунальной теплоэнергетики г. Чебоксары | 12,940 | 2,860 | 5,980 | 0,380 | 3,200 | 0,520 | ||
2005 год | 6,470 | 1,430 | 2,990 | 0,190 | 1,600 | 0,260 | |||
2006 год | 6,470 | 1,430 | 2,990 | 0,190 | 1,600 | 0,260 | |||
8.5. | Модернизация центральных тепловых пунктов | 7,676 | 1,680 | 3,540 | 0,230 | 1,920 | 0,306 | ||
2005 год | 1,281 | 0,280 | 0,590 | 0,040 | 0,320 | 0,051 | |||
2006 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2007 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2008 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2009 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2010 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
8.6. | Реконструкция и модернизация тепловых сетей | 57,420 | 12,600 | 26,400 | 1,740 | 14,400 | 2,280 | ||
2005 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2006 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2007 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2008 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2009 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2010 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
8.7. | Мероприятия технического перевооружения, обеспечивающие энергоэффективность | 2,389 | 0,508 | 1,060 | 0,069 | 0,660 | 0,092 | ||
2005 год | 0,397 | 0,088 | 0,180 | 0,013 | 0,100 | 0,016 | |||
2006 год | 0,996 | 0,210 | 0,440 | 0,028 | 0,280 | 0,038 | |||
2007 год | 0,996 | 0,210 | 0,440 | 0,028 | 0,280 | 0,038 | |||
8.8. | Повышение надежности электроснабжения котельных | 3,480 | 0,780 | 1,620 | 0,102 | 0,840 | 0,138 | ||
2005 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2006 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2007 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2008 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2009 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2010 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
8.9. | Снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве | 1455,705 | 1,041 | 24,100 | 1430,564 | ||||
2005 год | 173,436 | 0,081 | 3,300 | 170,055 | |||||
2006 год | 193,476 | 0,110 | 3,300 | 190,066 | |||||
2007 год | 223,623 | 0,140 | 3,400 | 220,083 | |||||
2008 год | 254,290 | 0,180 | 4,000 | 250,11 | |||||
2009 год | 284,850 | 0,230 | 4,500 | 280,12 | |||||
2010 год | 326,030 | 0,300 | 5,600 | 320,13 | |||||
8.10. | Ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов | 759,710 | 513,910 | 245,800 | |||||
2004 год | 74,380 | 45,380 | 29,000 | ||||||
2005 год | 70,050 | 40,250 | 29,800 | ||||||
2006 год | 104,780 | 72,880 | 31,900 | ||||||
2007 год | 115,200 | 80,100 | 35,100 | ||||||
2008 год | 122,900 | 85,700 | 37,200 | ||||||
2009 год | 130,700 | 90,400 | 40,300 | ||||||
2010 год | 141,700 | 99,200 | 42,500 | ||||||
8.11. | Внедрение системы учета и регулирования потребления энергоресурсов | 115,131 | 113,900 | ||||||
2004 год | 1,231 | 1,231 | |||||||
2005 год | 15,100 | 15,100 | |||||||
2006 год | 16,500 | 16,500 | |||||||
2007 год | 18,000 | 18,000 | |||||||
2008 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2009 год | 21,400 | 21,400 | |||||||
2010 год | 23,300 | 23,300 | |||||||
8.12. | Диспетчеризация лифтов, замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации | 34,002 | 34,002 | ||||||
2005 год | 34,002 | 34,002 | |||||||
8.13. | Исследование энергопотребления, внедрение энергоэффективного проекта уличного освещения (УО) | 2,800 | 2,800 | ||||||
2005 год | 2,800 | 2,800 | |||||||
8.14. | Разработка проекта и реконструкция сетей УО | 6,000 | 6,000 | ||||||
2005 год | 6,000 | 6,000 | |||||||
8.15. | Автоматизация диспетчерского управления УО | 35,700 | 35,700 | ||||||
2005 год | 10,700 | 10,700 | |||||||
2006 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2007 год | 13,000 | 13,000 | |||||||
8.16. | Реконструкция городских автомобильных дорог центральной части г. Чебоксары | 410,000 | 410,000 | ||||||
2005 год | 29,912 | 29,912 | |||||||
2006 год | 55,000 | 55,000 | |||||||
2007 год | 69,830 | 69,830 | |||||||
2008 год | 83,258 | 83,258 | |||||||
2009 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
2010 год | 92,000 | 92,000 | |||||||
8.17. | Реализация программы "Зеленый город" | 15,420 | 15,420 | ||||||
2005 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2006 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2007 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2008 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2009 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2010 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
8.18. | Ремонт мостов | 96,500 | 80,000 | 16,500 | |||||
2004 год | 11,500 | 11,500 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 40,000 | 40,000 | |||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2009 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2010 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
8.19. | Реконструкция муниципального жилищного фонда в квартале ХБК | 237,960 | 237,960 | ||||||
2005 год | 75,290 | 75,290 | |||||||
2006 год | 52,450 | 52,450 | |||||||
2007 год | 26,580 | 26,580 | |||||||
2008 год | 18,060 | 18,060 | |||||||
2009 год | 17,910 | 17,910 | |||||||
2010 год | 47,670 | 47,670 | |||||||
8.20. | Реконструкция и модернизация электрических сетей. Улучшение и развитие схемы электроснабжения | 31,420 | 31,420 | ||||||
2004 год | 14,620 | 14,620 | |||||||
2005 год | 7,300 | 7,300 | |||||||
2006 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2007 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2008 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2009 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2010 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
8.21. | Берегоукрепительные и противооползневые сооруже- ния правого берега р. Волга | 61,300 | 26,900 | 20,700 | 13,700 | ||||
2005 год | 13,400 | 6,000 | 4,500 | 2,900 | |||||
2006 год | 12,900 | 5,800 | 4,300 | 2,800 | |||||
2007 год | 11,600 | 4,800 | 4,100 | 2,700 | |||||
2008 год | 10,800 | 4,700 | 3,500 | 2,600 | |||||
2009 год | 9,500 | 4,300 | 3,300 | 1,900 | |||||
2010 год | 3,100 | 1,300 | 1,000 | 0,800 | |||||
8.22. | Берегоукрепление р. Трусиха | 13,600 | 6,100 | 4,700 | 2,800 | ||||
2005 год | 5,800 | 2,700 | 2,000 | 1,100 | |||||
2006 год | 4,600 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | |||||
2007 год | 3,200 | 1,400 | 1,100 | 0,700 | |||||
8.23. | Проектирование и строительство автомобильных дорог д. Чандрово | 16,800 | 16,800 | ||||||
2005 год | 1,300 | 1,300 | |||||||
2006 год | 5,400 | 5,400 | |||||||
2007 год | 6,100 | 6,100 | |||||||
2008 год | 2,600 | 2,600 | |||||||
2009 год | 1,400 | 1,400 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Проектирование строительства автомобильных дорог | 1,300 | 1,300 | |||||||
2005 год | 1,300 | 1,300 | |||||||
строительство автомобильной дороги по ул. Чандровской | 5,400 | 5,400 | |||||||
2006 год | 5,400 | 5,400 | |||||||
строительство автомобильной дороги по ул. Междуреченской | 6,100 | 6,100 | |||||||
2007 год | 6,100 | 6,100 | |||||||
строительство автомобильной дороги по ул. Совхозной | 2,600 | 2,600 | |||||||
2008 год | 2,600 | 2,600 | |||||||
строительство автомобильной дороги по пер. Полевой | 1,400 | 1,400 | |||||||
2009 год | 1,400 | 1,400 | |||||||
9. | РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СВЯЗИ | ||||||||
ВСЕГО: | 509,900 | 279,000 | 95,900 | 2,200 | 132,800 | ||||
2004 год | 104,400 | 72,000 | 3,000 | 1,000 | 28,400 | ||||
2005 год | 139,600 | 102,000 | 5,000 | 1,200 | 31,400 | ||||
2006 год | 161,900 | 105,000 | 21,900 | 35,000 | |||||
2007 год | 34,400 | 24,000 | 10,400 | ||||||
2008 год | 20,400 | 12,000 | 8,400 | ||||||
2009 год | 24,000 | 14,000 | 10,000 | ||||||
9.1. | Обновление подвижного состава и развитие маршрутной сети пассажирского транспорта | 159,700 | 95,900 | 63,800 | |||||
2004 год | 9,400 | 3,000 | 6,400 | ||||||
2005 год | 14,400 | 5,000 | 9,400 | ||||||
2006 год | 18,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
2007 год | 20,400 | 10,000 | 10,400 | ||||||
2008 год | 20,400 | 12,000 | 8,400 | ||||||
2009 год | 24,000 | 14,000 | 10,000 | ||||||
2010 год | 25,200 | 16,000 | 9,200 | ||||||
строительство троллейбусной линии по ул. Айзмана | 27,900 | 27,900 | |||||||
2006 год | 13,900 | 13,900 | |||||||
2007 год | 14,000 | 14,000 | |||||||
9.2. | Реконструкция вертикальной набережной пассажирских причалов г. Чебоксары | 210,000 | 210,000 | ||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
2006 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
9.3. | Модернизация искусственных покрытий аэродрома в г. Чебоксары | 138,000 | 69,000 | 69,000 | |||||
2004 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | ||||||
2005 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | ||||||
2006 год | 50,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||
9.4. | Телефонизация частного сектора д. Чандрово, Заволжья | 2,200 | 2,200 | ||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
10. | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||||||||
ВСЕГО: | 85,100 | 84,800 | 0,300 | ||||||
2004 год | 11,350 | 11,200 | 0,150 | ||||||
2005 год | 11,650 | 11,500 | 0,150 | ||||||
2006 год | 11,900 | 11,900 | |||||||
2007 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2008 год | 12,600 | 12,600 | |||||||
2009 год | 12,700 | 12,700 | |||||||
2010 год | 12,900 | 12,900 | |||||||
10.1. | Реструктуризация убыточных муниципальных предприятий на основании проведенного анализа финансово- хозяйственного состояния с целью повышения эффективности их деятельности, а также эффективности использования закрепленного за ними имущества | 0,100 | 0,100 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
10.2. | Стимулирования развития реального сектора экономики за счет использования недвижимости и иного имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями (учреждениями) | 0,200 | 0,200 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
10.3. | Разработка и реализация комплекса мер по реформированию и регулированию земельных отношений | 84,800 | 84,800 | ||||||
2004 год | 11,200 | 11,200 | |||||||
2005 год | 11,500 | 11,500 | |||||||
2006 год | 11,900 | 11,900 | |||||||
2007 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2008 год | 12,600 | 12,600 | |||||||
2009 год | 12,700 | 12,700 | |||||||
2010 год | 12,900 | 12,900 | |||||||
11. | ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | ||||||||
ВСЕГО: | 80,000 | 80,000 | |||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2008 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2009 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
11.1. | Привлечение дополнительных источников финансирования за счет выпуска муниципальных ценных бумаг | 80,000 | 80,000 | ||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2008 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2009 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
12. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||
ВСЕГО: | 1869,290 | 74,000 | 1,000 | 394,190 | 1384,100 | 16,000 | |||
2004 год | 1462,710 | 74,000 | 1,000 | 297,710 | 1084,000 | 6,000 | |||
2005 год | 377,580 | 92,480 | 280,100 | 5,000 | |||||
2006 год | 29,000 | 4,000 | 20,000 | 5,000 | |||||
Машиностроение и металлообработка | |||||||||
12.1. | "ОАО "Промтрактор" | ||||||||
12.1.1. | Организация серийного производства базовой тракторной модели ("ЧЕТРА") нового модельного ряда промышленных тракторов | 615,000 | 245,000 | 370,000 | |||||
2004 год | 425,000 | 161,000 | 264,000 | ||||||
2005 год | 190,000 | 84,000 | 106,000 | ||||||
12.1.2. | Реконструкция литейно-прокатного комплекса | 314,600 | 314,600 | ||||||
2004 год | 314,600 | 314,600 | |||||||
12.1.3. | Создание типоразмерного и модульных рядов промышленных тракторов по единой комплексной инновационной схеме | 159,000 | 159,000 | ||||||
2004 год | 39,000 | 39,000 | |||||||
2005 год | 120,000 | 120,000 | |||||||
12.2. | ОАО "Контур" | ||||||||
12.2.1. | Развитие производства слесарно-монтажного инструмента | 19,000 | 19,000 | ||||||
2004 год | 19,000 | 19,000 | |||||||
12.2.2. | Развитие производства прецизионных изделий и алмазного инструмента | 7,800 | 0,400 | 7,400 | |||||
2004 год | 7,800 | 0,400 | 7,400 | ||||||
12.2.3. | Разработка конструкций и организация серийного производства силовых модулей | 78,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | ||||
2004 год | 78,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | |||||
12.2.4. | Реконструкция современного производства хирургических одноразовых атравматических игл | 3,000 | 3,000 | ||||||
2004 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
12.3. | ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" | ||||||||
12.3.1. | Внедрение прогрессивных технологий в кузнечном производстве | 139,000 | 10,900 | 128,100 | |||||
2004 год | 93,500 | 7,900 | 85,600 | ||||||
2005 год | 45,500 | 3,000 | 42,500 | ||||||
12.3.2. | Внедрение прогрессивных технологий в инструментальном производстве | 11,200 | 0,200 | 11,000 | |||||
2004 год | 11,200 | 0,200 | 11,000 | ||||||
12.3.3. | Внедрение прогрессивных технологий в литейном производстве | 41,500 | 5,500 | 36,000 | |||||
2004 год | 41,500 | 5,500 | 36,000 | ||||||
12.4. | ОАО "ЧНППП "Элара" | ||||||||
12.4.1. | Расширение производства печатных плат с поверхностно установленными радиоэлементами для электронной комбинации приборов | 8,100 | 8,100 | ||||||
2004 год | 5,600 | 5,600 | |||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | |||||||
12.4.2. | Разработка и производство POS-терминала офисного (банкомата) | 4,690 | 1,290 | 3,400 | |||||
2004 год | 2,010 | 0,710 | 1,300 | ||||||
2005 год | 2,680 | 0,580 | 2,100 | ||||||
12.5. | ОАО "ЧЭАЗ" | ||||||||
12.5.1. | Производство высоковольтных комплектных устройств | 95,000 | 35,000 | 60,000 | |||||
2004 год | 95,000 | 35,000 | 60,000 | ||||||
12.5.2. | Производство комплектных электроприводов на базе двигателей промышленного назначения | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |||||
2004 год | 30,000 | 10,000 | 20,000 | ||||||
12.5.3. | Производство изделий низковольтной аппаратуры | 112,000 | 36,000 | 76,000 | |||||
2004 год | 112,000 | 36,000 | 76,000 | ||||||
12.6. | ФГУП "ЧПО им. Чапаева" | ||||||||
12.6.1. | Реконструкция котельной ФГУП "ЧПО им. Чапаева", обеспечивающей теплоснабжение муниципальных потребителей Чапаевского поселка и Юго-Западного жилого района | 70,000 | 70,000 | ||||||
2004 год | 70,000 | 70,000 | |||||||
12.6.2. | Организация производства противоградовых изделий "ДАРГ" | 18,000 | 18,000 | ||||||
2004 год | 18,000 | 18,000 | |||||||
Легкая промышленность | |||||||||
12.7. | ОАО "Корпорация ЧХБК" | ||||||||
12.7.1. | Организация производства изделий из трикотажных полотен с отделкой под бархат | 24,800 | 24,800 | ||||||
2004 год | 24,800 | 24,800 | |||||||
12.7.2. | Организация производства махровых полотенец | 6,200 | 6,200 | ||||||
2004 год | 6,200 | 6,200 | |||||||
12.8. | ОАО "Лента" | ||||||||
12.8.1. | Производство высокопрочных лент для ремней безопасности водителей и пассажиров автотранспортных средств в соответствии с Европейским стандартом | 14,000 | 3,000 | 11,000 | |||||
2004 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
2005 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||
2006 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||||||||
12.9. | ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика" | ||||||||
12.9.1. | Организация производства школьной мебели | 2,500 | 2,500 | ||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | |||||||
Полиграфическая промышленность | |||||||||
12.10. | ГУП "ИПК "Чувашия" | ||||||||
12.10.1. | Модернизация производства по изготовлению газетной продукции | 17,900 | 1,000 | 3,400 | 13,500 | ||||
2004 год | 9,500 | 1,000 | 2,000 | 6,500 | |||||
2005 год | 8,400 | 1,400 | 7,000 | ||||||
Пищевая и перерабатывающая промышленность | |||||||||
12.11. | ОАО "Букет Чувашии" | ||||||||
12.11.1. | Реконструкция первой очереди пивоваренного завода | 15,000 | 15,000 | ||||||
2004 год | 15,000 | 15,000 | |||||||
12.12. | ОАО "Маслосырбаза "Чувашская" | ||||||||
12.12.1. | Ввод в эксплуатацию мощностей экструзионной линии для производства мороженого на палочке | 23,000 | 3,000 | ||||||
2006 год | 23,000 | 3,000 | 20,000 | ||||||
12.13. | ОАО "Пивоваренная фирма "Янтарь" | ||||||||
12.13.1. | Реконструкция основных цехов предприятия | 40,000 | 5,000 | ||||||
2004 год | 40,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | |||||
13. | РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | ||||||||
ВСЕГО: | 59,264 | 19,534 | 39,730 | ||||||
2004 год | 8,220 | 2,499 | 5,721 | ||||||
2005 год | 6,824 | 2,680 | 4,144 | ||||||
2006 год | 7,442 | 2,785 | 4,657 | ||||||
2007 год | 8,074 | 2,840 | 5,234 | ||||||
2008 год | 8,774 | 2,890 | 5,884 | ||||||
2009 год | 9,513 | 2,895 | 6,618 | ||||||
2010 год | 10,419 | 2,945 | 7,474 | ||||||
13.1. | Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства | 32,829 | 32,829 | ||||||
2004 год | 4,811 | 4,811 | |||||||
2005 год | 3,201 | 3,201 | |||||||
2006 год | 3,681 | 3,681 | |||||||
2007 год | 4,233 | 4,233 | |||||||
2008 год | 4,868 | 4,868 | |||||||
2009 год | 5,598 | 5,598 | |||||||
2010 год | 6,437 | 6,437 | |||||||
13.2. | Повышение эффективности функционирования инфраструктуры и механизмов поддержки малого предпринимательства | 23,701 | 18,950 | 4,751 | |||||
2004 год | 3,075 | 2,450 | 0,625 | ||||||
2005 год | 3,250 | 2,600 | 0,650 | ||||||
2006 год | 3,375 | 2,700 | 0,675 | ||||||
2007 год | 3,438 | 2,750 | 0,688 | ||||||
2008 год | 3,500 | 2,800 | 0,700 | ||||||
2009 год | 3,500 | 2,800 | 0,700 | ||||||
2010 год | 3,563 | 2,850 | 0,713 | ||||||
13.3. | Содействие повышению профессионализма малого предпринимательства и формирование благоприятного общественного мнения | 2,736 | 0,584 | 2,152 | |||||
2004 год | 0,334 | 0,049 | 0,285 | ||||||
2005 год | 0,373 | 0,080 | 0,293 | ||||||
2006 год | 0,386 | 0,085 | 0,301 | ||||||
2007 год | 0,403 | 0,090 | 0,313 | ||||||
2008 год | 0,406 | 0,090 | 0,316 | ||||||
2009 год | 0,415 | 0,095 | 0,320 | ||||||
2010 год | 0,419 | 0,095 | 0,324 | ||||||
14. | РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||||||
ВСЕГО: | 754,500 | 402,500 | 352,000 | ||||||
2004 год | 105,000 | 55,400 | 49,600 | ||||||
2005 год | 105,700 | 56,100 | 49,600 | ||||||
2006 год | 106,300 | 56,700 | 49,600 | ||||||
2007 год | 107,000 | 57,400 | 49,600 | ||||||
2008 год | 107,600 | 58,000 | 49,600 | ||||||
2009 год | 110,300 | 59,100 | 51,200 | ||||||
2010 год | 112,600 | 59,800 | 52,800 | ||||||
14.1. | Торговля и общественное питание | ||||||||
ИТОГО: | 692,000 | 340,000 | 352,000 | ||||||
2004 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2005 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2006 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2007 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2008 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2009 год | 100,000 | 48,800 | 51,200 | ||||||
2010 год | 102,000 | 49,200 | 52,800 | ||||||
14.1.1. | Ввод в действие предприятий торговли | 46,000 | 9,200 | 36,800 | |||||
2004 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2005 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2006 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2007 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2008 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2009 год | 8,000 | 1,600 | 6,400 | ||||||
2010 год | 8,000 | 1,600 | 6,400 | ||||||
14.1.2. | Реконструкция существующих предприятий торговли | 336,000 | 268,800 | 67,200 | |||||
2004 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2005 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2006 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2007 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2008 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2009 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2010 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
14.1.3. | Ввод в действие новых предприятий общественного питания | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |||||
2004 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2005 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2006 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2007 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2008 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2009 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2010 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
14.1.4. | Реконструкция существующих предприятий общественного питания | 280,000 | 56,000 | 224,000 | |||||
2004 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2005 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2006 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2007 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2008 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2009 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2010 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
14.2. | Бытовое обслуживание | ||||||||
ИТОГО: | 62,500 | 62,500 | |||||||
2004 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2005 год | 7,700 | 7,700 | |||||||
2006 год | 8,300 | 8,300 | |||||||
2007 год | 9,000 | 9,000 | |||||||
2008 год | 9,600 | 9,600 | |||||||
2009 год | 10,300 | 10,300 | |||||||
2010 год | 10,600 | 10,600 | |||||||
14.2.1. | Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий бытового обслуживания | 4,100 | 4,100 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2008 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2009 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2010 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
14.2.2. | Проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, шоу-показов, выставок и ярмарок услуг. Развитие рекламной деятельности | 3,700 | 3,700 | ||||||
2004 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2009 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2010 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
14.2.3. | Расширение сети предприятий бытового обслуживания | 45,000 | 45,000 | ||||||
2004 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 5,500 | 5,500 | |||||||
2006 год | 6,000 | 6,000 | |||||||
2007 год | 6,500 | 6,500 | |||||||
2008 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2009 год | 7,500 | 7,500 | |||||||
2010 год | 7,500 | 7,500 | |||||||
14.2.4. | Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания | 5,400 | 5,400 | ||||||
2004 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2007 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2008 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2009 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2010 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
14.2.5. | Организация учебного центра, практикующего на нескольких профессиональных линиях для специалистов парикмахерского искусства | 1,200 | 1,200 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
14.2.6. | Организация многоотраслевых комплексных пунктов типа "мультисервис" | 1,500 | 1,500 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2009 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2010 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
14.2.7. | Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования, предметов домашнего обихода для населения | 1,600 | 1,600 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2008 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2009 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2010 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
15. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||||
ВСЕГО: | 70,196 | 70,196 | |||||||
2004 год | 6,815 | 6,815 | |||||||
2005 год | 8,640 | 8,640 | |||||||
2006 год | 9,331 | 9,331 | |||||||
2007 год | 10,077 | 10,077 | |||||||
2008 год | 10,884 | 10,884 | |||||||
2009 год | 11,755 | 11,755 | |||||||
2010 год | 12,695 | 12,695 | |||||||
15.1. | Правовое обеспечение | ||||||||
15.1.1. | Закон "Об автотранспортном комплексе Чувашской Республики" | 0,042 | 0,042 | ||||||
2004 год | 0,020 | 0,020 | |||||||
2005 год | 0,022 | 0,022 | |||||||
15.1.2. | Правила защиты и сохранения зеленого фонда г. Чебоксары | 0,021 | 0,021 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
15.1.3. | Правила обращения с отходами производства и потребления | 0,104 | 0,104 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,054 | 0,054 | |||||||
15.1.4. | Концепция формирования экологической культуры | 0,083 | 0,083 | ||||||
2004 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2005 год | 0,043 | 0,043 | |||||||
15.1.5. | Операция "Чистый воздух на территории г. Чебоксары" | 0,089 | 0,089 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
2006 год | 0,012 | 0,012 | |||||||
2007 год | 0,013 | 0,013 | |||||||
2008 год | 0,014 | 0,014 | |||||||
2009 год | 0,015 | 0,015 | |||||||
2010 год | 0,016 | 0,016 | |||||||
15.2. | Мониторинг окружающей среды | ||||||||
15.2.1. | Управление качеством окружающей природной среды. Комплексный экологический мониторинг | 2,945 | 2,945 | ||||||
2004 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2005 год | 0,356 | 0,356 | |||||||
2006 год | 0,385 | 0,385 | |||||||
2007 год | 0,416 | 0,416 | |||||||
2008 год | 0,449 | 0,449 | |||||||
2009 год | 0,485 | 0,485 | |||||||
2010 год | 0,524 | 0,524 | |||||||
15.2.2. | Материально-техническая база исследований и контроля | 2,008 | 2,008 | ||||||
2004 год | 0,225 | 0,225 | |||||||
2005 год | 0,243 | 0,243 | |||||||
2006 год | 0,262 | 0,262 | |||||||
2007 год | 0,283 | 0,283 | |||||||
2008 год | 0,306 | 0,306 | |||||||
2009 год | 0,331 | 0,331 | |||||||
2010 год | 0,357 | 0,357 | |||||||
15.3. | Охрана, восстановление и развитие природной среды | ||||||||
15.3.1. | Комплексная программа "Охрана природы и рациональное природопользование" | 57,141 | 57,141 | ||||||
2004 год | 4,608 | 4,608 | |||||||
2005 год | 6,256 | 6,256 | |||||||
2006 год | 7,888 | 7,888 | |||||||
2007 год | 8,519 | 8,519 | |||||||
2008 год | 9,201 | 9,201 | |||||||
2009 год | 9,937 | 9,937 | |||||||
2010 год | 10,732 | 10,732 | |||||||
15.4. | Научные исследования и проектные изыскания | ||||||||
15.4.1. | Электронный экологический атлас города Чебоксары | 0,728 | 0,728 | ||||||
2004 год | 0,350 | 0,350 | |||||||
2005 год | 0,378 | 0,378 | |||||||
15.4.2. | Здоровье человека и среда обитания | 1,040 | 1,040 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,540 | 0,540 | |||||||
15.4.3. | Управление качеством окружающей природной среды | 1,446 | 1,446 | ||||||
2004 год | 0,162 | 0,162 | |||||||
2005 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2006 год | 0,189 | 0,189 | |||||||
2007 год | 0,204 | 0,204 | |||||||
2008 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2009 год | 0,238 | 0,238 | |||||||
2010 год | 0,257 | 0,257 | |||||||
15.5. | Формирование экологической культуры | ||||||||
15.5.1. | Экологическое образование | 0,892 | 0,892 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,108 | 0,108 | |||||||
2006 год | 0,117 | 0,117 | |||||||
2007 год | 0,126 | 0,126 | |||||||
2008 год | 0,136 | 0,136 | |||||||
2009 год | 0,147 | 0,147 | |||||||
2010 год | 0,159 | 0,159 | |||||||
15.5.2. | Целевая программа "Экологическое воспитание, образование и просвещение" | 1,785 | 1,785 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,216 | 0,216 | |||||||
2006 год | 0,233 | 0,233 | |||||||
2007 год | 0,252 | 0,252 | |||||||
2008 год | 0,272 | 0,272 | |||||||
2009 год | 0,294 | 0,294 | |||||||
2010 год | 0,317 | 0,317 | |||||||
15.5.3. | Постоянно действующий семинар "Природа и люди. Место человека в биосфере" | 0,089 | 0,089 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
2006 год | 0,012 | 0,012 | |||||||
2007 год | 0,013 | 0,013 | |||||||
2008 год | 0,014 | 0,014 | |||||||
2009 год | 0,015 | 0,015 | |||||||
2010 год | 0,016 | 0,016 | |||||||
15.5.4. | Издательская деятельность | 1,339 | 1,339 | ||||||
2004 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
2005 год | 0,162 | 0,162 | |||||||
2006 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2007 год | 0,189 | 0,189 | |||||||
2008 год | 0,204 | 0,204 | |||||||
2009 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2010 год | 0,238 | 0,238 | |||||||
15.5.5. | Технические средства обучения, информационно- образовательная и просветительская работа с населением | 0,446 | 0,446 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,054 | 0,054 | |||||||
2006 год | 0,058 | 0,058 | |||||||
2007 год | 0,063 | 0,063 | |||||||
2008 год | 0,068 | 0,068 | |||||||
2009 год | 0,074 | 0,074 | |||||||
2010 год | 0,079 | 0,079 | |||||||
16. | ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||
ВСЕГО: | 41,912 | 27,423 | 14,489 | ||||||
2004 год | 5,808 | 3,931 | 1,877 | ||||||
2005 год | 6,392 | 4,215 | 2,177 | ||||||
2006 год | 6,262 | 4,115 | 2,147 | ||||||
2007 год | 6,262 | 4,115 | 2,147 | ||||||
2008 год | 6,012 | 3,965 | 2,047 | ||||||
2009 год | 5,612 | 3,565 | 2,047 | ||||||
2010 год | 5,562 | 3,515 | 2,047 | ||||||
16.1. | Развитие городской коммуникационной Интрасети | 9,176 | 5,616 | 3,560 | |||||
2004 год | 0,696 | 0,416 | 0,280 | ||||||
2005 год | 1,680 | 1,100 | 0,580 | ||||||
2006 год | 1,600 | 1,000 | 0,600 | ||||||
2007 год | 1,600 | 1,000 | 0,600 | ||||||
2008 год | 1,400 | 0,900 | 0,500 | ||||||
2009 год | 1,100 | 0,600 | 0,500 | ||||||
2010 год | 1,100 | 0,600 | 0,500 | ||||||
16.2. | Создание и развитие единого информационного пространства | 8,630 | 8,530 | 0,100 | |||||
2004 год | 1,340 | 1,290 | 0,050 | ||||||
2005 год | 1,340 | 1,290 | 0,050 | ||||||
2006 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2007 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2008 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2009 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2010 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
16.3. | Внедрение городского регистра населения (по программе РИАС) | 6,544 | 1,546 | 4,998 | |||||
2004 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2005 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2006 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2007 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2008 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2009 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2010 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
16.4. | Внедрение системы экономического мониторинга предприятий г. Чебоксары (по программе РИАС) | 6,251 | 0,420 | 5,831 | |||||
2004 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2005 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2006 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2007 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2008 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2009 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2010 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
16.5. | Внедрение системы муниципальных закупок (по программе РИАС) | 4,165 | 4,165 | ||||||
2004 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2005 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2006 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2007 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2008 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2009 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2010 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
16.6. | Создание отраслевых информационных систем | 7,146 | 7,146 | ||||||
2004 год | 1,392 | 1,392 | |||||||
2005 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2006 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2007 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2008 год | 0,942 | 0,942 | |||||||
2009 год | 0,942 | 0,942 | |||||||
2010 год | 0,892 | 0,892 |