Приложение к Решению от 18.02.2004 г № 1158 Программа


N
п/п





Наименование мероприятия






Объем
финанси- рования -
всего



в том числе
Гарантии
бюджета
г. Че-
боксары



федеральный
бюджет -
безвозврат-
ная основа

республи-
канский
бюджет ЧР


муници-
пальные
бюджеты


собствен-
ные сред-
ства пред-
приятия

кредиты
коммерчес-
ких банков


другие
источники
финанси-
рования

          
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
12276,079
1182,165
2522,387
2509,579
1947,824
1855,300
2258,824
 
2004 год
2502,326
257,932
245,578
252,342
495,481
1168,600
82,393
 
2005 год
2111,933
354,893
392,776
343,453
307,374
348,900
364,538
 
2006 год
1756,280
301,753
429,434
364,830
236,527
72,600
351,136
 
2007 год
1444,347
102,077
356,650
372,162
209,845
79,600
324,014
 
2008 год
1417,963
71,639
359,768
370,373
216,109
51,600
348,474
 
2009 год
1489,176
55,730
372,144
395,147
233,691
81,200
351,264
 
2010 год
1554,054
38,141
366,037
411,272
248,799
52,800
437,005
 
1.
ОБРАЗОВАНИЕ
 
ВСЕГО:
300,096
33,400
56,500
200,555
  
9,641
 
2004 год
7,031
 
2,850
2,885
  
1,296
 
2005 год
76,840
16,700
19,650
39,145
  
1,345
 
2006 год
78,725
16,700
19,860
40,765
  
1,400
 
2007 год
30,775
 
3,370
26,005
  
1,400
 
2008 год
32,985
 
3,480
28,105
  
1,400
 
2009 год
35,295
 
3,590
30,305
  
1,400
 
2010 год
38,445
 
3,700
33,345
  
1,400
 
1.1.

Мероприятия,  направленные  на  решение проблемы обеспечения доступности дошкольных  образовательных услуг для
всех слоев населения
1.1.1.








Развитие       новых   форм
организации    дошкольного
образования
0,640


  
0,640


    
2005 год
0,080
  
0,080
    
2006 год
0,100
  
0,100
    
2007 год
0,100
  
0,100
    
2008 год
0,120
  
0,120
    
2009 год
0,120
  
0,120
    
2010 год
0,120
  
0,120
    
1.2.
Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1.



Проведение  эксперимента по
введению            единого
государственного экзамена
0,640


  
0,640


    
2004 год
0,640
  
0,640
    
1.2.2.







Участие  в эксперименте  по
совершенствованию структуры
и     содержания     общего
среднего образования
0,320



  
0,320



    
2004 год
0,080
  
0,080
    
2005 год
0,080
  
0,080
    
2006 год
0,080
  
0,080
    
2007 год
0,080
  
0,080
    
1.2.3.




Оптимизация            сети
общеобразовательных
учреждений
1,000


  
1,000


    
2004 год
0,200
  
0,200
    
2005 год
0,800
  
0,800
    
1.2.4.





Введение        профильного
обучения в старших классах
1,200

  
1,200

    
2004 год
0,200
  
0,200
    
2005 год
0,200
  
0,200
    
2006 год
0,400
  
0,400
    
2007 год
0,400
  
0,400
    
1.2.5.









Развитие             единой
образовательной
информационной среды
30,760


 
14,200


16,560


    
2004 год
1,900
 
1,900
     
2005 год
4,660
 
1,900
2,760
    
2006 год
4,760
 
2,000
2,760
    
2007 год
4,860
 
2,100
2,760
    
2008 год
4,860
 
2,100
2,760
    
2009 год
4,860
 
2,100
2,760
    
2010 год
4,860
 
2,100
2,760
    
1.2.6.











Обеспечение       учащихся,
нуждающихся              в
государственной поддержке,
федеральным     комплектом
учебников
11,370




 
8,400




0,295




  
2,675




 
2004 год
1,255
 
0,900
0,025
  
0,330
 
2005 год
1,390
 
1,000
0,045
  
0,345
 
2006 год
1,545
 
1,100
0,045
  
0,400
 
2007 год
1,645
 
1,200
0,045
  
0,400
 
2008 год
1,745
 
1,300
0,045
  
0,400
 
2009 год
1,845
 
1,400
0,045
  
0,400
 
2010 год
1,945
 
1,500
0,045
  
0,400
 
1.2.7.











Создание        необходимых
условий   для      изучения
русского      языка     как
государственного      языка
Российской Федерации
7,466




 
0,500




   
6,966




 
2004 год
1,016
 
0,050
   
0,966
 
2005 год
1,050
 
0,050
   
1,000
 
2006 год
1,060
 
0,060
   
1,000
 
2007 год
1,070
 
0,070
   
1,000
 
2008 год
1,080
 
0,080
   
1,000
 
2009 год
1,090
 
0,090
   
1,000
 
2010 год
1,100
 
0,100
   
1,000
 
1.3.
Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1.





Повышение    обеспеченности
учреждениями         общего
образования,   развитие  их
материальной базы
100,000



33,400



33,400



33,200



    
2005 год
50,000
16,700
16,700
16,600
    
2006 год
50,000
16,700
16,700
16,600
    
1.4.
Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.4.1.












Развитие            системы
дополнительного образования
детей       по    различным
направлениям,   активизация
деятельности   общественных
объединений,   ученического
самоуправления
101,960






  
101,960






    
2005 год
13,360
  
13,360
    
2006 год
14,680
  
14,680
    
2007 год
16,000
  
16,000
    
2008 год
17,600
  
17,600
    
2009 год
19,200
  
19,200
    
2010 год
21,120
  
21,120
    
1.4.2.












Создание  служб  психолого-
педагогической       помощи
детям,  реализация  мер  по
профилактике безнадзорности
и            правонарушений
несовершеннолетних
37,740





  
37,740





    
2004 год
1,340
  
1,340
    
2005 год
4,720
  
4,720
    
2006 год
5,200
  
5,200
    
2007 год
5,720
  
5,720
    
2008 год
6,280
  
6,280
    
2009 год
6,880
  
6,880
    
2010 год
7,600
  
7,600
    
1.4.3.









Формирование      установок
толерантного  сознания    и
профилактика  экстремизма в
обществе
0,600



  
0,600



    
2005 год
0,100
  
0,100
    
2006 год
0,100
  
0,100
    
2007 год
0,100
  
0,100
    
2008 год
0,100
  
0,100
    
2009 год
0,100
  
0,100
    
2010 год
0,100
  
0,100
    
1.4.4.









Поддержка     инновационных
учреждений,       одаренных
учащихся
6,400


  
6,400


    
2004 год
0,400
  
0,400
    
2005 год
0,400
  
0,400
    
2006 год
0,800
  
0,800
    
2007 год
0,800
  
0,800
    
2008 год
1,200
  
1,200
    
2009 год
1,200
  
1,200
    
2010 год
1,600
  
1,600
    
2.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
 
ВСЕГО:
119,298
  
96,888
5,880
 
16,530
 
2004 год
13,308
  
8,078
0,680
 
4,550
 
2005 год
24,820
  
21,560
0,700
 
2,560
 
2006 год
17,390
  
14,070
0,750
 
2,570
 
2007 год
17,450
  
14,120
0,750
 
2,580
 
2008 год
17,260
  
13,880
0,800
 
2,580
 
2009 год
17,590
  
15,200
1,300
 
1,090
 
2010 год
11,480
  
9,980
0,900
 
0,600
 
2.1.

Мероприятия, направленные  на  решение  проблемы  неудовлетворительного состояния материально-технической базы
учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям
2.1.1.











Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт городских учреждений
культуры и искусства
76,628



  
56,628



4,000



 
16,000



 
2004 год
12,428
  
7,428
0,500
 
4,500
 
2005 год
20,000
  
17,000
0,500
 
2,500
 
2006 год
12,000
  
9,000
0,500
 
2,500
 
2007 год
11,000
  
8,000
0,500
 
2,500
 
2008 год
10,000
  
7,000
0,500
 
2,500
 
2009 год
9,200
  
7,200
1,000
 
1,000
 
2010 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
в том числе:
        
 
Капитальный  ремонт  МУК ДК
"Салют"
4,500

  
3,500

0,500

 
0,500

 
2009 год
4,500
  
3,500
0,500
 
0,500
 
 
Продолжение      работ   по
реконструкции ДХШ N 6
4,703

  
4,703

    
2004 год
4,703
  
4,703
    
 
Продолжение     работ    по
развитию и  благоустройству
МУ ЦПКиО "Лакреевский лес"
12,500


  
6,000


3,500


 
3,000


 
2004 год
0,500
   
0,500
   
2005 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
2006 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
2007 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
2008 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
2009 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
2010 год
2,000
  
1,000
0,500
 
0,500
 
 
Строительство  клуба   юных
космонавтов в детском парке
им. А.Николаева,
общественного     туалета с
инженерными         сетями,
обновление        дорожного
покрытия
4,500






  
3,000






  
1,500






 
2004 год
0,500
     
0,500
 
2005 год
2,000
  
1,500
  
0,500
 
2006 год
2,000
  
1,500
  
0,500
 
 
Реконструкция       МУ ПКиО
им. 500-летия  г. Чебоксары
под   парковый     комплекс
Московского          района
г. Чебоксары
18,500




  
7,500




  
11,000




 
2004 год
4,500
  
0,500
  
4,000
 
2005 год
3,000
  
1,500
  
1,500
 
2006 год
3,000
  
1,500
  
1,500
 
2007 год
4,000
  
2,000
  
2,000
 
2008 год
4,000
  
2,000
  
2,000
 
 
Строительство         аллеи
Ветеранов   и    каскадного
фонтана в парке Победы
2,225


  
2,225


    
2004 год
2,225
  
2,225
    
 
Строительство    библиотеки
семейного  чтения  в  7 - 8
микрорайоне   Юго-Западного
района г. Чебоксары
5,000



  
5,000



    
2005 год
5,000
  
5,000
    
 
Строительство     городской
центральной         детской
библиотеки    в     Северо-
Западном             районе
г. Чебоксары - "Волжский-3"
10,000




  
10,000




    
2006 год
5,000
  
5,000
    
2007 год
5,000
  
5,000
    
 
Строительство детской школы
искусств N 2   в    Северо-
Западном             районе
г. Чебоксары (пристрой    к
школе-гимназии N 1)
6,700




  
6,700




    
2008 год
4,000
  
4,000
    
2009 год
2,700
  
2,700
    
 
Строительство   пристроя  к
детской      художественной
школе N 2  в   Юго-Западном
районе г. Чебоксары
8,000



  
8,000



    
2005 год
8,000
  
8,000
    
2.2.

Мероприятия,  направленные  на  сохранение  библиотечных  фондов,  модернизацию  и  информационное обеспечение
библиотечного дела
2.2.1.












Обновление  книжных  фондов
библиотек,      обеспечение
соблюдения       норм     и
стандартов   информационно-
библиотечного  обслуживания
населения
26,690





  
25,780





0,780





 
0,130





 
2004 год
0,490
  
0,400
0,080
 
0,010
 
2005 год
2,640
  
2,530
0,100
 
0,010
 
2006 год
3,170
  
3,050
0,100
 
0,020
 
2007 год
3,800
  
3,680
0,100
 
0,020
 
2008 год
4,560
  
4,440
0,100
 
0,020
 
2009 год
5,470
  
5,350
0,100
 
0,020
 
2010 год
6,560
  
6,330
0,200
 
0,030
 
2.3.

Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет, к
базам данных учреждений культуры и искусства
2.3.1.








Компьютеризация  учреждений
культуры и искусства
4,400

  
4,400

    
2004 год
0,200
  
0,200
    
2005 год
0,600
  
0,600
    
2006 год
0,600
  
0,600
    
2007 год
0,700
  
0,700
    
2008 год
0,700
  
0,700
    
2009 год
0,800
  
0,800
    
2010 год
0,800
  
0,800
    
2.4.
Мероприятия, направленные на поддержку программы по работе с одаренными детьми
2.4.1.








Поддержка    программы   по
работе с одаренными детьми
2,980

  
1,480

1,100

 
0,400

 
2004 год
0,190
  
0,050
0,100
 
0,040
 
2005 год
0,380
  
0,230
0,100
 
0,050
 
2006 год
0,420
  
0,220
0,150
 
0,050
 
2007 год
0,450
  
0,240
0,150
 
0,060
 
2008 год
0,500
  
0,240
0,200
 
0,060
 
2009 год
0,520
  
0,250
0,200
 
0,070
 
2010 год
0,520
  
0,250
0,200
 
0,070
 
2.5.

Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и
культуры
2.5.1.










Реставрация     и    ремонт
памятников     истории    и
культуры,          открытие
памятников народным  поэтам
Чувашии
8,600




  
8,600




    
2005 год
1,200
  
1,200
    
2006 год
1,200
  
1,200
    
2007 год
1,500
  
1,500
    
2008 год
1,500
  
1,500
    
2009 год
1,600
  
1,600
    
2010 год
1,600
  
1,600
    
3.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 
ВСЕГО:
362,836
 
20,050
291,786
  
51,000
 
2004 год
27,371
 
3,243
17,838
  
6,290
 
2005 год
49,177
 
3,309
39,068
  
6,800
 
2006 год
49,104
 
0,066
41,748
  
7,290
 
2007 год
55,838
 
1,566
46,982
  
7,290
 
2008 год
57,425
 
1,600
48,535
  
7,290
 
2009 год
61,917
 
4,633
49,494
  
7,790
 
2010 год
62,004
 
5,633
48,121
  
8,250
 
3.1.
Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1.













3.1.2.










Улучшение   демографической
ситуации   в  г. Чебоксары,
охрана      репродуктивного
здоровья,   сохранение    и
укрепление  здоровья женщин
и детей, улучшение  условий
труда женщин
107,600






  
107,600






    
2004 год
1,700
  
1,700
    
2005 год
12,400
  
12,400
    
2006 год
14,300
  
14,300
    
2007 год
19,600
  
19,600
    
2008 год
19,600
  
19,600
    
2009 год
20,000
  
20,000
    
2010 год
20,000
  
20,000
    
Ликвидация     и   снижение
заболеваний,    управляемых
средствами
вакцинопрофилактики
13,089



  
13,089



    
2004 год
2,007
  
2,007
    
2005 год
1,997
  
1,997
    
2006 год
2,297
  
2,297
    
2007 год
1,697
  
1,697
    
2008 год
1,697
  
1,697
    
2009 год
1,697
  
1,697
    
2010 год
1,697
  
1,697
    
3.2.

Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями,
определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения
3.2.1.

















Комплексное решение проблем
профилактики,  диагностики,
лечения        артериальной
гипертонии  и  реабилитация
больных с  ее осложнениями,
снижение             уровня
заболеваемости    населения
артериальной   гипертонией,
инвалидности  и  смертности
от ее осложнений  (инсульт,
инфаркт миокарда)
0,600










  
0,600










    
2004 год
0,080
  
0,080
    
2005 год
0,080
  
0,080
    
2006 год
0,080
  
0,080
    
2007 год
0,080
  
0,080
    
2008 год
0,080
  
0,080
    
2009 год
0,100
  
0,100
    
2010 год
0,100
  
0,100
    
3.2.2.















Снижение    заболеваемости,
инвалидности,
преждевременной  смертности
населения    от   сахарного
диабета  и  его осложнений,
увеличение
продолжительности         и
улучшение  качества   жизни
больных диабетом
57,004








  
57,004








    
2004 год
5,124
  
5,124
    
2005 год
7,630
  
7,630
    
2006 год
8,010
  
8,010
    
2007 год
8,410
  
8,410
    
2008 год
8,830
  
8,830
    
2009 год
9,270
  
9,270
    
2010 год
9,730
  
9,730
    
3.2.3.








Профилактика   заболеваний,
связанных с дефицитом йода
1,726

 
0,564

1,162

    
2004 год
0,166
  
0,166
    
2005 год
0,232
 
0,066
0,166
    
2006 год
0,232
 
0,066
0,166
    
2007 год
0,232
 
0,066
0,166
    
2008 год
0,266
 
0,100
0,166
    
2009 год
0,299
 
0,133
0,166
    
2010 год
0,299
 
0,133
0,166
    
3.2.4.

















Совершенствование
организации   и   повышение
качества           оказания
специализированной
онкологической       помощи
жителям       г. Чебоксары,
организация   и  проведение
санитарно-гигиенической
паспортизации
канцерогенноопасных
производств
2,063










  
2,063










    
2004 год
0,166
  
0,166
    
2005 год
0,166
  
0,166
    
2006 год
0,266
  
0,266
    
2007 год
0,300
  
0,300
    
2008 год
0,333
  
0,333
    
2009 год
0,366
  
0,366
    
2010 год
0,466
  
0,466
    
3.3.
Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1.















Предупреждение
распространения туберкулеза
среди             населения
г. Чебоксары,      снижение
социальных  и экономических
потерь  общества  в связи с
заболеваемостью           и
смертностью    от   данного
заболевания
10,698








  
10,698








    
2004 год
1,033
  
1,033
    
2005 год
1,533
  
1,533
    
2006 год
1,533
  
1,533
    
2007 год
1,600
  
1,600
    
2008 год
1,633
  
1,633
    
2009 год
1,666
  
1,666
    
2010 год
1,700
  
1,700
    
3.3.2.











Стабилизация
эпидемиологической ситуации
и предупреждение  массового
распространения           в
г. Чебоксары ВИЧ-инфекции
25,964




  
25,964




    
2004 год
3,233
  
3,233
    
2005 год
3,733
  
3,733
    
2006 год
3,733
  
3,733
    
2007 год
3,766
  
3,766
    
2008 год
3,800
  
3,800
    
2009 год
3,833
  
3,833
    
2010 год
3,866
  
3,866
    
3.3.3.













Стабилизация  и последующее
улучшение
эпидемиологической
обстановки,  связанной    с
распространением
заболеваний,   передаваемых
половым путем
3,031






  
3,031






    
2004 год
0,433
  
0,433
    
2005 год
0,433
  
0,433
    
2006 год
0,433
  
0,433
    
2007 год
0,433
  
0,433
    
2008 год
0,433
  
0,433
    
2009 год
0,433
  
0,433
    
2010 год
0,433
  
0,433
    
3.3.4.


















Создание   в   г. Чебоксары
эффективной         системы
межведомственного
взаимодействия            в
профилактике   травматизма,
сокращение  на этой  основе
прямых      и     косвенных
социально-экономических
потерь общества  в связи  с
преждевременной
инвалидностью и смертностью
населения
1,400











  
1,400











    
2004 год
0,200
  
0,200
    
2005 год
0,200
  
0,200
    
2006 год
0,200
  
0,200
    
2007 год
0,200
  
0,200
    
2008 год
0,200
  
0,200
    
2009 год
0,200
  
0,200
    
2010 год
0,200
  
0,200
    
3.3.5.
















Обеспечение     эффективной
экстренной         лечебно-
профилактической          и
санитарно-
эпидемиологической   помощи
населению г. Чебоксары  при
возникновении  и ликвидации
медико-санитарных
последствий    чрезвычайных
ситуаций
2,865









  
2,865









    
2004 год
0,366
  
0,366
    
2005 год
0,400
  
0,400
    
2006 год
0,400
  
0,400
    
2007 год
0,400
  
0,400
    
2008 год
0,433
  
0,433
    
2009 год
0,433
  
0,433
    
2010 год
0,433
  
0,433
    
3.4.

Мероприятия,  направленные  на  решение  проблемы  повышения эффективности системы здравоохранения, достижения
экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания
3.4.1.









Рационализация      системы
предоставления  медицинской
помощи в г. Чебоксары
10,796


 
6,486


4,310


    
2004 год
3,573
 
3,243
0,330
    
2005 год
5,573
 
3,243
2,330
    
2006 год
0,330
  
0,330
    
2007 год
0,330
  
0,330
    
2008 год
0,330
  
0,330
    
2009 год
0,330
  
0,330
    
2010 год
0,330
  
0,330
    
3.5.

Мероприятия,  направленные  на  решение  проблемы  обеспечения  доступности  качественной медицинской помощи в
г. Чебоксары
3.5.1.











Совершенствование
организации   и   повышения
качества           оказания
медицинской          помощи
населению г. Чебоксары
126,000




 
13,000




62,000




  
51,000




 
2004 год
9,290
  
3,000
  
6,290
 
2005 год
14,800
  
8,000
  
6,800
 
2006 год
17,290
  
10,000
  
7,290
 
2007 год
18,790
 
1,500
10,000
  
7,290
 
2008 год
19,790
 
1,500
11,000
  
7,290
 
2009 год
23,290
 
4,500
11,000
  
7,790
 
2010 год
22,750
 
5,500
9,000
  
8,250
 
 
в том числе:
        
 
строительство  инфекционной
больницы в г. Чебоксары
36,000

 
9,000

24,000

  
3,000

 
2004 год
1,000
  
1,000
    
2005 год
2,000
  
2,000
    
2006 год
4,500
  
4,000
  
0,500
 
2007 год
5,500
 
1,000
4,000
  
0,500
 
2008 год
6,500
 
1,000
5,000
  
0,500
 
2009 год
8,500
 
3,000
5,000
  
0,500
 
2010 год
8,000
 
4,000
3,000
  
1,000
 
 
строительство   пристроя  к
поликлинике   МУЗ   "Первая
городская больница"       в
г. Чебоксары
20,000



 
4,000



12,000



  
4,000



 
2005 год
2,500
  
2,000
  
0,500
 
2006 год
2,500
  
2,000
  
0,500
 
2007 год
3,000
 
0,500
2,000
  
0,500
 
2008 год
3,000
 
0,500
2,000
  
0,500
 
2009 год
4,500
 
1,500
2,000
  
1,000
 
2010 год
4,500
 
1,500
2,000
  
1,000
 
 
открытие офисов врача общей
практики
70,000

  
26,000

  
44,000

 
2004 год
8,290
  
2,000
  
6,290
 
2005 год
10,300
  
4,000
  
6,300
 
2006 год
10,290
  
4,000
  
6,290
 
2007 год
10,290
  
4,000
  
6,290
 
2008 год
10,290
  
4,000
  
6,290
 
2009 год
10,290
  
4,000
  
6,290
 
2010 год
10,250
  
4,000
  
6,250
 
4.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 
ВСЕГО:
500,472
 
2,800
154,572
342,000
 
1,100
 
2004 год
30,970
 
0,400
0,470
30,000
 
0,100
 
2005 год
58,002
 
0,400
17,502
40,000
 
0,100
 
2006 год
61,700
 
0,400
16,200
45,000
 
0,100
 
2007 год
60,300
 
0,400
12,700
47,000
 
0,200
 
2008 год
65,500
 
0,400
14,900
50,000
 
0,200
 
2009 год
104,700
 
0,400
44,100
60,000
 
0,200
 
2010 год
119,300
 
0,400
48,700
70,000
 
0,200
 
4.1.



Реализация      комплексной
программы          развития
физической культуры, спорта
и туризма в г. Чебоксары
401,422



 
2,800



56,622



342,000



   
 
2004 год
30,820
 
0,4000
0,4200
30,0000
   
2005 год
42,402
 
0,4
2,002
40
   
2006 год
50,400
 
0,4
5
45
   
2007 год
55,300
 
0,4
7,9
47
   
2008 год
60,900
 
0,4
10,5
50
   
2009 год
74,000
 
0,4
13,6
60
   
2010 год
87,600
 
0,4
17,2
70
   
 
в том числе:
        
 
физкультурно-
оздоровительная           и
спортивно-массовая работа с
населением
5,955



  
5,955



    
2004 год
0,045
  
0,045
    
2005 год
0,010
  
0,010
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
2007 год
0,900
  
0,900
    
2008 год
1,000
  
1,000
    
2009 год
1,500
  
1,500
    
2010 год
2,000
  
2,000
    
 
физкультурно-
оздоровительная           и
спортивно-массовая   работа
среди   детей  и   учащейся
молодежи
9,667




  
9,667




    
2005 год
0,967
  
0,967
    
2006 год
1,500
  
1,500
    
2007 год
1,500
  
1,500
    
2008 год
1,700
  
1,700
    
2009 год
2,000
  
2,000
    
2010 год
2,000
  
2,000
    
 
физкультурно-
оздоровительная           и
спортивно-массовая   работа
среди инвалидов
4,120



  
4,120



    
2004 год
0,060
  
0,060
    
2005 год
0,060
  
0,060
    
2006 год
0,100
  
0,100
    
2007 год
0,600
  
0,600
    
2008 год
0,800
  
0,800
    
2009 год
1,000
  
1,000
    
2010 год
1,500
  
1,500
    
 
физкультурно-
оздоровительная           и
спортивная  деятельность  в
производственной сфере
342,000



  
342,000



    
2004 год
30,000
   
30,000
   
2005 год
40,000
   
40,000
   
2006 год
45,000
   
45,000
   
2007 год
47,000
   
47,000
   
2008 год
50,000
   
50,000
   
2009 год
60,000
   
60,000
   
2010 год
70,000
   
70,000
   
 
физкультурно-
оздоровительная           и
спортивная  деятельность  в
социально-бытовой сфере
5,380



  
5,380



    
2004 год
0,040
  
0,040
    
2005 год
0,040
  
0,040
    
2006 год
0,300
  
0,300
    
2007 год
0,500
  
0,500
    
2008 год
1,000
  
1,000
    
2009 год
1,500
  
1,500
    
2010 год
2,000
  
2,000
    
 
подготовка       спортивных
резервов
15,325

  
15,325

    
2004 год
0,175
  
0,175
    
2005 год
0,150
  
0,150
    
2006 год
1,000
  
1,000
    
2007 год
2,000
  
2,000
    
2008 год
3,000
  
3,000
    
2009 год
4,000
  
4,000
    
2010 год
5,000
  
5,000
    
 
медицинское   обеспечение и
врачебный    контроль    за
занимающимися    физической
культурой и спортом
5,725



  
5,725



    
2004 год
0,025
  
0,025
    
2005 год
0,700
  
0,700
    
2006 год
0,800
  
0,800
    
2007 год
0,900
  
0,900
    
2008 год
1,000
  
1,000
    
2009 год
1,100
  
1,100
    
2010 год
1,200
  
1,200
    
 
информационная
образовательно-
просветительская          и
рекламная деятельность
2,920



  
2,920



    
2004 год
0,060
  
0,060
    
2005 год
0,060
  
0,060
    
2006 год
0,300
  
0,300
    
2007 год
0,500
  
0,500
    
2008 год
0,500
  
0,500
    
2009 год
0,500
  
0,500
    
2010 год
1,000
  
1,000
    
 
развитие туризма
10,330
 
2,800
7,530
    
2004 год
0,415
 
0,400
0,015
    
2005 год
0,415
 
0,400
0,015
    
2006 год
0,900
 
0,400
0,500
    
2007 год
1,400
 
0,400
1,000
    
2008 год
1,900
 
0,400
1,500
    
2009 год
2,400
 
0,400
2,000
    
2010 год
2,900
 
0,400
2,500
    
4.2.










Сохранение    и    развитие
материально-технической
базы для занятий физической
культурой и спортом
99,050



  
97,950



  
1,100



 
2004 год
0,150
  
0,050
  
0,100
 
2005 год
15,600
  
15,500
  
0,100
 
2006 год
11,300
  
11,200
  
0,100
 
2007 год
5,000
  
4,800
  
0,200
 
2008 год
4,600
  
4,400
  
0,200
 
2009 год
30,700
  
30,500
  
0,200
 
2010 год
31,700
  
31,500
  
0,200
 
 
в том числе:
        
 
сохранение и развитие  сети
физкультурно-
оздоровительных,
спортивных   сооружений   и
площадок
15,550




  
15,550




    
2004 год
0,050
  
0,050
    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
1,000
  
1,000
    
2007 год
2,000
  
2,000
    
2008 год
3,000
  
3,000
    
2009 год
4,000
  
4,000
    
2010 год
5,000
  
5,000
    
 
приобретение    спортивного
оборудования   и  инвентаря
для             организации
физкультурно-спортивной
работы в ДЮСШ N 7  и СДЮШОР
N 4 г. Чебоксары
6,600





  
5,500





  
1,100





 
2004 год
0,100
     
0,100
 
2005 год
0,700
  
0,600
  
0,100
 
2006 год
0,800
  
0,700
  
0,100
 
2007 год
1,000
  
0,800
  
0,200
 
2008 год
1,100
  
0,900
  
0,200
 
2009 год
1,200
  
1,000
  
0,200
 
2010 год
1,700
  
1,500
  
0,200
 
 
капитальный   ремонт здания
ДЮСШ им. Соколова
2,500

  
2,500

    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
2007 год
0,500
  
0,500
    
2008 год
0,500
  
0,500
    
2009 год
0,500
  
0,500
    
 
строительство пристроя  под
зал   борьбы   дзюдо   ДЮСШ
им. Соколова
0,300


  
0,300


    
2005 год
0,300
  
0,300
    
 
реконструкция        первой
городской   лыжной  базы  в
п. Н.Лапсары
1,000


  
1,000


    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
 
освещение     лыжероллерной
трассы и ее асфальтирование
в ДЮСШ N 4
0,800


  
0,800


    
2005 год
0,800
  
0,800
    
 
проведение        дренажной
системы в ДЮСШ N 4
0,900

  
0,900

    
2005 год
0,900
  
0,900
    
 
капитальный  ремонт  здания
ДЮСШ N 1
2,500

  
2,500

    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
2,000
  
2,000
    
 
капитальный  ремонт  здания
СДЮШОР      по   спортивной
гимнастике
2,700


  
2,700


    
2005 год
0,700
  
0,700
    
2006 год
2,000
  
2,000
    
 
капитальный  ремонт  здания
ДЮСШ N 10
2,200

  
2,200

    
2005 год
0,700
  
0,700
    
2006 год
1,500
  
1,500
    
 
строительство    городского
бассейна
50,000

  
50,000

    
2009 год
25,000
  
25,000
    
2010 год
25,000
  
25,000
    
 
капитальный  ремонт  здания
ДЮСШ по баскетболу
1,000

  
1,000

    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
 
капитальный  ремонт  здания
ДЮСШ N 5
2,000

  
2,000

    
2006 год
1,000
  
1,000
    
2007 год
1,000
  
1,000
    
 
пристрой к зданию СДЮШОР по
стрельбе из лука
1,000

  
1,000

    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
 
строительство гаража в МУСК
"Спартак"
1,000

  
1,000

    
2006 год
0,500
  
0,500
    
2007 год
0,500
  
0,500
    
 
реконструкция   зрительских
трибун в МУСК "Спартак"
1,000

  
1,000

    
2005 год
0,500
  
0,500
    
2006 год
0,500
  
0,500
    
 
реконструкция
легкоатлетических дорожек с
применением  синтетического
покрытия в МУСК "Спартак"
8,000



  
8,000



    
2005 год
8,000
  
8,000
    
5.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
 
ВСЕГО:
37,469
18,487
13,022
2,276
3,684
   
2004 год
4,113
2,032
1,431
0,25
0,4
   
2005 год
4,488
2,215
1,56
0,273
0,44
   
2006 год
4,872
2,403
1,693
0,296
0,48
   
2007 год
5,286
2,607
1,837
0,321
0,521
   
2008 год
5,735
2,829
1,993
0,348
0,565
   
2009 год
6,223
3,07
2,162
0,378
0,613
   
2010 год
6,752
3,331
2,346
0,410
0,665
   
5.1.
Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1.









Реализация      специальных
мероприятий  по  содействию
занятости населения
37,469


18,487


13,022


2,276


3,684


   
2004 год
4,113
2,032
1,431
0,250
0,400
   
2005 год
4,488
2,215
1,560
0,273
0,440
   
2006 год
4,872
2,403
1,693
0,296
0,480
   
2007 год
5,286
2,607
1,837
0,321
0,521
   
2008 год
5,735
2,829
1,993
0,348
0,565
   
2009 год
6,223
3,070
2,162
0,378
0,613
   
2010 год
6,752
3,331
2,346
0,410
0,665
   
6.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
 
ВСЕГО:
19,555
7,750
0,250
11,541
  
0,014
 
2004 год
0,680
0,500
 
0,180
    
2005 год
2,996
0,850
0,150
1,995
  
0,001
 
2006 год
3,750
1,600
0,100
2,049
  
0,001
 
2007 год
2,780
1,050
 
1,728
  
0,002
 
2008 год
2,966
1,200
 
1,763
  
0,003
 
2009 год
3,123
1,250
 
1,870
  
0,003
 
2010 год
3,260
1,300
 
1,956
  
0,004
 
6.1.

Мероприятия,  направленные  на  решение  проблемы  повышения уровня инфраструктуры,  обеспечивающей социальное
обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов
6.1.1.









Развитие       материально-
технической            базы
учреждений      социального
обслуживания населения
1,756



  
1,756



    
2005 год
0,120
  
0,120
    
2006 год
0,234
  
0,234
    
2007 год
0,348
  
0,348
    
2008 год
0,318
  
0,318
    
2009 год
0,350
  
0,350
    
2010 год
0,386
  
0,386
    
 
в том числе:
        
 
Текущий  ремонт   помещений
муниципального  социального
учреждения           "Центр
социального    обслуживания
населения  (со стационаром)
Калининского         района
г.  Чебоксары     Чувашской
Республики" (далее   -  МСУ
"ЦСО Калининского района")
0,570








  
0,570








    
2005 год
0,120
  
0,120
    
2006 год
0,070
  
0,070
    
2007 год
0,080
  
0,080
    
2008 год
0,090
  
0,090
    
2009 год
0,100
  
0,100
    
2010 год
0,110
  
0,110
    
 
Текущий   ремонт  помещений
муниципального  социального
учреждения           "Центр
социального    обслуживания
Ленинского           района
г. Чебоксары      Чувашской
Республики" (далее  -   МСУ
"ЦСО Ленинского района")
0,645







  
0,645







    
2006 год
0,164
  
0,164
    
2007 год
0,104
  
0,104
    
2008 год
0,114
  
0,114
    
 
Текущий  ремонт   помещений
муниципального  социального
учреждения           "Центр
социального    обслуживания
Московского          района
г. Чебоксары" (далее -  МСУ
"ЦСО Московского района")
0,541






  
0,541






    
2007 год
0,164
  
0,164
    
2008 год
0,114
  
0,114
    
2009 год
0,125
  
0,125
    
2010 год
0,138
  
0,138
    
6.1.2.










Улучшение       социального
обслуживания        граждан
пожилого      возраста    и
инвалидов
3,370



  
3,370



    
2004 год
0,175
  
0,175
    
2005 год
0,545
  
0,545
    
2006 год
0,430
  
0,43
    
2007 год
0,480
  
0,48
    
2008 год
0,530
  
0,53
    
2009 год
0,580
  
0,58
    
2010 год
0,630
  
0,63
    
 
в том числе:
        
 
Приобретение  оборудования,
мебели  и  оргтехники   для
учреждений      социального
обслуживания г. Чебоксары
1,415



  
1,415



    
2005 год
0,315
  
0,315
    
2006 год
0,180
  
0,180
    
2007 год
0,200
  
0,200
    
2008 год
0,220
  
0,220
    
2009 год
0,240
  
0,240
    
2010 год
0,260
  
0,260
    
 
Открытие            второго
специализированного
отделения       социального
обслуживания  на  дому  МСУ
"ЦСО Московского района"
0,150




  
0,150




    
2004 год
0,150
  
0,150
    
Организация     бесплатного
питания для пожилых граждан
в   отделениях     дневного
пребывания     МСУ    "ЦСО"
г. Чебоксары
1,805




  
1,805




    
2004 год
0,025
  
0,025
    
2005 год
0,230
  
0,230
    
2006 год
0,250
  
0,250
    
2007 год
0,280
  
0,280
    
2008 год
0,310
  
0,310
    
2009 год
0,340
  
0,340
    
2010 год
0,370
  
0,370
    
6.2.

Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания
семьи и детей
6.2.1.










Развитие       материально-
технической            базы
стационарных     учреждений
социального    обслуживания
семьи и детей
4,179




0,500




0,250




3,415




  
0,014




 
2005 год
1,486
0,300
0,150
1,035
  
0,001
 
2006 год
1,271
0,200
0,100
0,970
  
0,001
 
2007 год
0,437
  
0,435
  
0,002
 
2008 год
0,353
  
0,350
  
0,003
 
2009 год
0,318
  
0,315
  
0,003
 
2010 год
0,314
  
0,310
  
0,004
 
 
в том числе:
        
 
Реконструкция   здания    и
расширение     стационарных
мест для реабилитации детей
из неблагополучных  семей с
введением  второй   очереди
муниципального  социального
учреждения           "Центр
социальной  помощи  семье и
детям      (со стационаром)
Калининского         района
г. Чебоксары      Чувашской
Республики"  (далее  -  МСУ
"ЦСПСиД        Калининского
района")   с     выделением
отдельного  помещения   для
приемного отделения
1,750















0,500















0,250















1,000















    
2006 год
0,800
0,200
0,100
0,500
    
 
Текущий     ремонт   фасада
здания       муниципального
социального      учреждения
"Центр  социальной   помощи
семье  и  детям" Ленинского
района г. Чебоксары (далее
- МСУ  "ЦСПСиД"  Ленинского
района)
0,350







  
0,350







    
2005 год
0,050
  
0,050
    
2006 год
0,050
  
0,050
    
2007 год
0,100
  
0,100
    
2008 год
0,050
  
0,050
    
2009 год
0,050
  
0,050
    
2010 год
0,050
  
0,050
    
 
Текущий ремонт  кровли  МСУ
"ЦСПСиД" Ленинского района
0,050

  
0,050

    
2006 год
0,050
  
0,050
    
 
Ремонт       металлического
ограждения   МСУ   "ЦСПСиД"
Ленинского района
0,200


  
0,200


    
2005 год
0,200
  
0,200
    
 
Строительство гаража    для
МСУ   "ЦСПСиД"   Ленинского
района
0,200


  
0,200


    
2005 год
0,100
  
0,100
    
2006 год
0,100
  
0,100
    
 
Ремонт овощехранилища   для
МСУ   "ЦСПСиД"   Ленинского
района
0,050


  
0,050


    
2006 год
0,050
  
0,050
    
 
Текущий ремонт   внутренних
помещений   МСУ    "ЦСПСиД"
Ленинского   района

0,455
  

0,455
    
2005 год
0,105
  
0,105
    
2006 год
0,060
  
0,060
    
2007 год
0,065
  
0,065
    
2008 год
0,070
  
0,070
    
2009 год
0,075
  
0,075
    
2010 год
0,080
  
0,080
    
 
Капитальный и       текущий
ремонт   здания   и   крыши
муниципального  социального
учреждения      "Социально-
реабилитационный  центр для
несовершеннолетних"
Московского          района
г. Чебоксары"  (далее - МСУ
"СРЦН" Московского района)
0,350








  
0,350








    
2006 год
0,070
  
0,070
    
2007 год
0,070
  
0,070
    
2008 год
0,070
  
0,070
    
2009 год
0,070
  
0,070
    
2010 год
0,070
  
0,070
    
 
Оборудование     спортивной
площадки     МСУ     "СРЦН"
Московского   района
0,240


  
0,230


  
0,010


 
2007 год
0,101
  
0,100
  
0,001
 
2008 год
0,052
  
0,050
  
0,002
 
2009 год
0,053
  
0,050
  
0,003
 
2010 год
0,034
  
0,030
  
0,004
 
 
Строительство гаража      и
автомастерской  МСУ  "СРЦН"
Московского района
0,204


  
0,200


  
0,004


 
2005 год
0,051
  
0,050
  
0,001
 
2006 год
0,051
  
0,050
  
0,001
 
2007 год
0,051
  
0,050
  
0,001
 
2008 год
0,051
  
0,050
  
0,001
 
 
Открытие филиала МСУ "СРЦН"
Московского    района     в
Заволжье на базе Сосновской
школы
0,330



  
0,330



    
2005 год
0,030
  
0,030
    
2006 год
0,040
  
0,040
    
2007 год
0,050
  
0,050
    
2008 год
0,060
  
0,060
    
2009 год
0,070
  
0,070
    
2010 год
0,080
  
0,080
    
6.2.2.








Оснащение        учреждений
техническими     средствами
реабилитации              и
автотранспортом
2,820



2,70



 
0,120



    
2006 год
0,800
0,8
      
2007 год
0,400
0,4
      
2008 год
0,540
0,5
 
0,04
    
2009 год
0,540
0,5
 
0,04
    
2010 год
0,540
0,5
 
0,04
    
 
в том числе:
        
 
Оборудование       учебного
компьютерного  класса   для
несовершеннолетних,
проходящих       социальную
реабилитацию в МСУ "ЦСПСиД"
Ленинского района
0,420





0,300





 
0,120





    
2008 год
0,140
0,100
 
0,040
    
2009 год
0,140
0,100
 
0,040
    
2010 год
0,140
0,100
 
0,040
    
 
Обеспечение       отделения
реабилитации
несовершеннолетних        с
ограниченными физическими и
умственными   возможностями
МСУ   "ЦСПСиД"   Ленинского
района  реабилитационным  и
медицинским   оборудованием
2,000







2,000







      
2006 год
0,400
0,400
      
2007 год
0,400
0,400
      
2008 год
0,400
0,400
      
2009 год
0,400
0,400
      
2010 год
0,400
0,400
      
 
Обеспечение автотранспортом
для  перевозки и проведения
культурно-оздоровительных
мероприятий    с    детьми-
инвалидами (автобус "ПАЗ" с
подъемником для МСУ "ЦСПСиД
Калининского района")
0,400






0,400






      
2006 год
0,400
0,400
      
6.2.3.









Улучшение       социального
обслуживания         детей-
инвалидов
7,430


4,550


 
2,880


    
2004 год
0,505
0,500
 
0,005
    
2005 год
0,845
0,550
 
0,295
    
2006 год
1,015
0,600
 
0,415
    
2007 год
1,115
0,650
 
0,465
    
2008 год
1,225
0,700
 
0,525
    
2009 год
1,335
0,750
 
0,585
    
2010 год
1,390
0,800
 
0,590
    
 
в том числе:
        
 
Обеспечение оздоровления  и
отдыха  детей-инвалидов   в
каникулярное  время на базе
Центров  и   в   загородных
оздоровительных     лагерях
7,010




4,550




 
2,460




    
2004 год
0,500
0,500
      
2005 год
0,800
0,550
 
0,250
    
2006 год
0,960
0,600
 
0,360
    
2007 год
1,050
0,650
 
0,400
    
2008 год
1,150
0,700
 
0,450
    
2009 год
1,250
0,750
 
0,500
    
2010 год
1,300
0,800
 
0,500
    
 
Организация      конкурсов,
фестивалей  самодеятельного
творчества  детей-инвалидов
0,225


  
0,225


    
2004 год
0,005
  
0,005
    
2005 год
0,025
  
0,025
    
2006 год
0,030
  
0,030
    
2007 год
0,035
  
0,035
    
2008 год
0,040
  
0,040
    
2009 год
0,045
  
0,045
    
2010 год
0,045
  
0,045
    
 
Организация      спортивных
фестивалей    для    детей-
инвалидов
0,195


  
0,195


    
2004 год
        
2005 год
0,020
  
0,020
    
2006 год
0,025
  
0,025
    
2007 год
0,030
  
0,030
    
2008 год
0,035
  
0,035
    
2009 год
0,040
  
0,040
    
2010 год
0,045
  
0,045
    
7.
СТРОИТЕЛЬСТВО
 
ВСЕГО:
3686,347
517,000
2120,165
379,902
74,000
119,200
476,080
 
2004 год
530,678
109,400
233,654
85,344
5,000
35,000
62,280
 
2005 год
643,927
125,600
328,877
65,350
5,000
19,200
99,900
 
2006 год
581,283
97,000
314,525
61,758
16,000
3,000
89,000
 
2007 год
524,277
68,000
293,877
57,500
12,000
30,000
62,900
 
2008 год
484,135
52,000
311,135
41,000
12,000
2,000
66,000
 
2009 год
480,549
40,000
322,599
35,950
12,000
30,000
40,000
 
2010 год
441,498
25,000
315,498
33,000
12,000
 
56,000
 
7.1.
<***>











Решение жилищных    проблем
молодых    семей    в    г.
Чебоксары             через
субсидирование   процентных
ставок     по     ипотечным
кредитам
4,145





 
4,145





     
2004 год
0,434
 
0,434
     
2005 год
0,477
 
0,477
     
2006 год
0,525
 
0,525
     
2007 год
0,577
 
0,577
     
2008 год
0,635
 
0,635
     
2009 год
0,699
 
0,699
     
2010 год
0,798
 
0,798
     
7.2.
<***>










Строительство   социального
жилья для  малообеспеченных
категорий  граждан с учетом
социального      ипотечного
кредитования
1572,144




 
1513,300




58,844




    
2004 год
218,344
 
159,500
58,844
    
2005 год
175,500
 
175,500
     
2006 год
193,000
 
193,000
     
2007 год
212,300
 
212,300
     
2008 год
233,500
 
233,500
     
2009 год
256,900
 
256,900
     
2010 год
282,600
 
282,600
     
7.3.









Переселение    граждан   из
ветхого     и    аварийного
жилищного   фонда
493,000


149,000


113,000


102,000


  
129,000


 
2004 год
47,000
15,000
15,000
12,000
  
5,000
 
2005 год
67,000
20,000
15,000
15,000
  
17,000
 
2006 год
67,000
20,000
16,000
15,000
  
16,000
 
2007 год
73,000
22,000
16,000
15,000
  
20,000
 
2008 год
73,000
22,000
17,000
15,000
  
19,000
 
2009 год
83,000
25,000
17,000
15,000
  
26,000
 
2010 год
83,000
25,000
17,000
15,000
  
26,000
 
7.4.







Канализационно-шахтный
коллектор              мкр.
"Университетский"   в    г.
Чебоксары
195,000



136,200



23,000



4,000



  
31,800



 
2004 год
60,200
53,200
1,000
1,000
  
5,000
 
2005 год
50,000
32,000
8,000
1,000
  
9,000
 
2006 год
54,000
35,000
9,000
1,000
  
9,000
 
2007 год
30,800
16,000
5,000
1,000
  
8,800
 
7.5.


Газификация     улиц      и
индивидуальных домов
7,800

 
2,720

   
5,080

 
2004 год
7,800
 
2,720
   
5,080
 
7.6.


Газопровод-отвод    в    г.
Чебоксары
80,000

26,200

25,000

   
28,800

 
2004 год
80,000
26,200
25,000
   
28,800
 
7.7.




Головное ГРП и  газопровод-
отвод   от   АГРС-3  в   г.
Чебоксары
63,800


28,600


27,000


2,000


 
6,200


  
2004 год
1,000
  
1,000
    
2005 год
62,800
28,600
27,000
1,000
 
6,200
  
7.8.


Газификация      территории
Заволжья
<*>

 
<*>

<*>

    
2005 - 2007
        
7.9.







Инженерная       подготовка
территорий              под
реконструкцию и застройку
75,000


  
15,000


60,000


   
2006 год
15,000
  
3,000
12,000
   
2007 год
15,000
  
3,000
12,000
   
2008 год
15,000
  
3,000
12,000
   
2009 год
15,000
  
3,000
12,000
   
2010 год
15,000
  
3,000
12,000
   
7.10.







Реконструкция биологических
очистных   сооружений   для
г. Чебоксары
344,950


135,000


115,000


12,950


  
82,000


 
2005 год
65,000
30,000
15,000
1,000
  
19,000
 
2006 год
72,000
30,000
22,000
3,000
  
17,000
 
2007 год
75,000
30,000
25,000
3,000
  
17,000
 
2008 год
75,000
30,000
25,000
3,000
  
17,000
 
2009 год
57,950
15,000
28,000
2,950
  
12,000
 
7.11.





Очистные         сооружения
ливневой канализации
56,500

  
1,500

  
26,000

 
2004 год
13,500
  
0,500
  
13,000
 
2005 год
14,000
  
1,000
  
13,000
 
2006 год
13,000
  
1,000
  
12,000
 
2007 год
16,000
  
1,000
  
15,000
 
7.12.







Автодорога N 30, 5 км
532,200
 
266,100
35,000
 
97,000
134,100
 
2004 год
66,000
 
26,000
5,000
 
30,000
5,000
 
2005 год
105,000
 
65,000
5,000
 
5,000
30,000
 
2006 год
110,000
 
70,000
5,000
  
35,000
 
2007 год
72,100
 
35,000
5,000
 
30,000
2,100
 
2008 год
72,000
 
35,000
5,000
 
2,000
30,000
 
2009 год
57,000
 
20,000
5,000
 
30,000
2,000
 
2010 год
50,100
 
15,100
5,000
  
30,000
 
7.13.



Автодорога  от   Кабельного
проезда до ул. Л.Комсомола,
0,9 км
33,800


 
16,900


5,000


  
11,900


 
2005 год
33,800
 
16,900
5,000
  
11,900
 
7.14.






Строительство полигона    и
завода    по    переработке
твердых бытовых отходов для
г. Чебоксары
100,000



42,000



14,000



14,000



14,000



16,000



  
2004 год
32,000
15,000
4,000
3,000
5,000
5,000
  
2005 год
41,000
15,000
6,000
7,000
5,000
8,000
  
2006 год
27,000
12,000
4,000
4,000
4,000
3,000
  
7.15.



Школа на 800 учащихся в 4-м
мкр. "Центр"
2,000

  
2,000

    
2004 год
2,000
  
2,000
    
2005 год
<*>
       
7.16.






Очистные         сооружения
поверхностных стоков в мкр.
"Волжский-1" и "Волжский-2"
(арочная плотина)
9,258



  
9,258



    
2004 год
0,500
  
0,500
    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 год
3,758
  
3,758
    
7.17.





<**> Строительство     3-го
транспортного полукольца  с
2-я  мостами и тоннелем под
железной дорогой, 2,4  км
5,000



  
5,000



    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 - 2010
<*>
 
<*>
<*>
    
7.18.



<**> Реконструкция
"Московского  моста" 265,78
пог. м
<*>


 
<*>


<*>


    
2006 - 2010
        
7.19.



<**> Реконструкция
автодороги   "Вятка" - пос.
Сосновка - 15,9 км"
<*>


 
<*>


<*>


    
2004 - 2006
        
7.20.





<**> Строительство
радиальной    магистральной
улицы  от   речного   порта
через    район   Грязевской
стрелки до ул. Цивильской
<*>




 
<*>




<*>




    
2006 - 2010
        
7.21.




<**> Строительство  участка
магистральной    улицы    в
Юго-Западном    районе    -
продолжение ул. Кирова
<*>



 
<*>



<*>



    
2007 - 2010
        
 
Примечания. <*> Стоимость работ уточняется после утверждения ПСД
<**> Объекты предусмотрены планом первоочередных мероприятий по  улучшению  организации  дорожного движения
магистральных улиц г. Чебоксары
<***> На  реализацию  мероприятий  7.1, 7.2 будут привлечены средства населения в размере  30  процентов от
общей стоимости выделяемого жилья.
7.22.






Строительство
административного    здания
городской   архитектуры   с
музеем г.  Чебоксары
49,850



  
49,850



    
2005 год
14,350
  
14,350
    
2006 год
16,000
  
16,000
    
2007 год
19,500
  
19,500
    
7.23.










Планировка       территории
Заволжья     в     качестве
эколого-рекреационно-
курортной  зоны   Чувашской
Республики
60,000




  
60,000




    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 год
10,000
  
10,000
    
2007 год
10,000
  
10,000
    
2008 год
15,000
  
15,000
    
2009 год
10,000
  
10,000
    
2010 год
10,000
  
10,000
    
7.24.




Строительство    автономной
газовой     котельной     и
спортивного  зала  в  школе
N 61 УВЦ МЖК
1,000



  
1,000



    
2004 год
1,000
  
1,000
    
7.25.




Строительство спортплощадок
в    МОУ    ДОД    "Детский
оздоровительный      лагерь
"Волна"
0,900



  
0,500



  
0,400



 
2004 год
0,900
  
0,500
  
0,400
 
8.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
 
ВСЕГО:
3779,844
252,528
212,700
1087,906
552,740
 
1673,970
 
2004 год
133,872
  
61,852
72,020
   
2005 год
590,298
107,528
33,830
125,325
76,960
 
246,655
 
2006 год
622,321
79,050
70,890
154,813
73,940
 
243,628
 
2007 год
564,828
30,420
31,600
178,773
76,540
 
247,495
 
2008 год
580,687
15,610
29,160
186,503
80,460
 
268,954
 
2009 год
600,899
11,410
24,760
181,935
84,060
 
298,734
 
2010 год
686,939
8,510
22,460
198,705
88,760
 
368,504
 
8.1.









Улучшение         снабжения
населения   г.    Чебоксары
качественной питьевой водой
193,400


33,600


33,600


33,600


92,600


   
2004 год
21,400
   
21,400
   
2005 год
30,000
6,900
6,900
3,900
12,300
   
2006 год
33,000
6,900
6,900
6,900
12,300
   
2007 год
35,000
6,600
6,600
9,600
12,200
   
2008 год
32,000
6,600
6,600
6,600
12,200
   
2009 год
21,000
3,300
3,300
3,300
11,100
   
2010 год
21,000
3,300
3,300
3,300
11,100
   
8.2.










Повышение надежности работы
системы      водоснабжения,
увеличение         мощности
водоотведения   и   очистки
сточных вод
152,000




111,000




9,800




21,000




10,200




   
2004 год
7,000
   
7,000
   
2005 год
74,000
65,000
4,900
3,300
0,800
   
2006 год
59,000
46,000
4,900
7,300
0,800
   
2007 год
7,000
  
6,400
0,600
   
2008 год
3,000
  
2,400
0,600
   
2009 год
2,000
  
1,600
0,400
   
8.3.








Модернизация   коммунальных
отопительных котельных
58,491

12,000

25,300

5,381

13,700

 
2,110

 
2004 год
3,741
  
3,741
    
2005 год
15,340
3,400
7,100
0,460
3,800
 
0,580
 
2006 год
9,850
2,200
4,500
0,290
2,500
 
0,360
 
2007 год
8,800
1,900
4,100
0,260
2,200
 
0,340
 
2008 год
8,280
1,800
3,800
0,250
2,100
 
0,330
 
2009 год
6,240
1,300
2,900
0,190
1,600
 
0,250
 
2010 год
6,240
1,400
2,900
0,190
1,500
 
0,250
 
8.4.




Развитие       коммунальной
теплоэнергетики          г.
Чебоксары
12,940


2,860


5,980


0,380


3,200


 
0,520


 
2005 год
6,470
1,430
2,990
0,190
1,600
 
0,260
 
2006 год
6,470
1,430
2,990
0,190
1,600
 
0,260
 
8.5.







Модернизация    центральных
тепловых пунктов
7,676

1,680

3,540

0,230

1,920

 
0,306

 
2005 год
1,281
0,280
0,590
0,040
0,320
 
0,051
 
2006 год
1,279
0,280
0,590
0,038
0,320
 
0,051
 
2007 год
1,279
0,280
0,590
0,038
0,320
 
0,051
 
2008 год
1,279
0,280
0,590
0,038
0,320
 
0,051
 
2009 год
1,279
0,280
0,590
0,038
0,320
 
0,051
 
2010 год
1,279
0,280
0,590
0,038
0,320
 
0,051
 
8.6.







Реконструкция             и
модернизация тепловых сетей
57,420

12,600

26,400

1,740

14,400

 
2,280

 
2005 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
2006 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
2007 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
2008 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
2009 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
2010 год
9,570
2,100
4,400
0,290
2,400
 
0,380
 
8.7.






Мероприятия    технического
перевооружения,
обеспечивающие
энергоэффективность
2,389



0,508



1,060



0,069



0,660



 
0,092



 
2005 год
0,397
0,088
0,180
0,013
0,100
 
0,016
 
2006 год
0,996
0,210
0,440
0,028
0,280
 
0,038
 
2007 год
0,996
0,210
0,440
0,028
0,280
 
0,038
 
8.8.







Повышение        надежности
электроснабжения котельных
3,480

0,780

1,620

0,102

0,840

 
0,138

 
2005 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
2006 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
2007 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
2008 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
2009 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
2010 год
0,580
0,130
0,270
0,017
0,140
 
0,023
 
8.9.










Снижение     издержек     и
повышение          качества
предоставляемых   услуг   в
жилищно-коммунальном
хозяйстве
1455,705




  
1,041




24,100




 
1430,564




 
2005 год
173,436
  
0,081
3,300
 
170,055
 
2006 год
193,476
  
0,110
3,300
 
190,066
 
2007 год
223,623
  
0,140
3,400
 
220,083
 
2008 год
254,290
  
0,180
4,000
 
250,11
 
2009 год
284,850
  
0,230
4,500
 
280,12
 
2010 год
326,030
  
0,300
5,600
 
320,13
 
8.10.









Ускорение        обновления
физически     и    морально
устаревших основных фондов
759,710


  
513,910


245,800


   
2004 год
74,380
  
45,380
29,000
   
2005 год
70,050
  
40,250
29,800
   
2006 год
104,780
  
72,880
31,900
   
2007 год
115,200
  
80,100
35,100
   
2008 год
122,900
  
85,700
37,200
   
2009 год
130,700
  
90,400
40,300
   
2010 год
141,700
  
99,200
42,500
   
8.11.









Внедрение системы  учета  и
регулирования   потребления
энергоресурсов
115,131


   
113,900


   
2004 год
1,231
  
1,231
    
2005 год
15,100
   
15,100
   
2006 год
16,500
   
16,500
   
2007 год
18,000
   
18,000
   
2008 год
19,600
   
19,600
   
2009 год
21,400
   
21,400
   
2010 год
23,300
   
23,300
   
8.12.




Диспетчеризация     лифтов,
замена лифтов, отработавших
нормативный            срок
эксплуатации
34,002



  
34,002



    
2005 год
34,002
  
34,002
    
8.13.





Исследование
энергопотребления,
внедрение
энергоэффективного  проекта
уличного освещения (УО)
2,800




2,800




      
2005 год
2,800
2,800
      
8.14.


Разработка    проекта     и
реконструкция сетей УО
6,000

6,000

      
2005 год
6,000
6,000
      
8.15.





Автоматизация
диспетчерского   управления
УО
35,700

35,700

      
2005 год
10,700
10,700
      
2006 год
12,000
12,000
      
2007 год
13,000
13,000
      
8.16.









Реконструкция     городских
автомобильных         дорог
центральной    части     г.
Чебоксары
410,000



  
410,000



    
2005 год
29,912
  
29,912
    
2006 год
55,000
  
55,000
    
2007 год
69,830
  
69,830
    
2008 год
83,258
  
83,258
    
2009 год
80,000
  
80,000
    
2010 год
92,000
  
92,000
    
8.17.







Реализация        программы
"Зеленый город"
15,420

  
15,420

    
2005 год
2,570
  
2,570
    
2006 год
2,570
  
2,570
    
2007 год
2,570
  
2,570
    
2008 год
2,570
  
2,570
    
2009 год
2,570
  
2,570
    
2010 год
2,570
  
2,570
    
8.18.







Ремонт мостов
96,500
 
80,000
16,500
    
2004 год
11,500
  
11,500
    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 год
40,000
 
40,000
     
2007 год
10,000
 
10,000
     
2008 год
10,000
 
10,000
     
2009 год
10,000
 
10,000
     
2010 год
10,000
 
10,000
     
8.19.








Реконструкция
муниципального    жилищного
фонда в квартале ХБК
237,960


     
237,960


 
2005 год
75,290
     
75,290
 
2006 год
52,450
     
52,450
 
2007 год
26,580
     
26,580
 
2008 год
18,060
     
18,060
 
2009 год
17,910
     
17,910
 
2010 год
47,670
     
47,670
 
8.20.










Реконструкция             и
модернизация  электрических
сетей. Улучшение и развитие
схемы электроснабжения
31,420



   
31,420



   
2004 год
14,620
   
14,620
   
2005 год
7,300
   
7,300
   
2006 год
1,900
   
1,900
   
2007 год
1,900
   
1,900
   
2008 год
1,900
   
1,900
   
2009 год
1,900
   
1,900
   
2010 год
1,900
   
1,900
   
8.21.








Берегоукрепительные       и
противооползневые  сооруже-
ния правого берега р. Волга
61,300


26,900


20,700


13,700


    
2005 год
13,400
6,000
4,500
2,900
    
2006 год
12,900
5,800
4,300
2,800
    
2007 год
11,600
4,800
4,100
2,700
    
2008 год
10,800
4,700
3,500
2,600
    
2009 год
9,500
4,300
3,300
1,900
    
2010 год
3,100
1,300
1,000
0,800
    
8.22.



Берегоукрепление р. Трусиха
13,600
6,100
4,700
2,800
    
2005 год
5,800
2,700
2,000
1,100
    
2006 год
4,600
2,000
1,600
1,000
    
2007 год
3,200
1,400
1,100
0,700
    
8.23.








Проектирование            и
строительство автомобильных
дорог д. Чандрово
16,800


  
16,800


    
2005 год
1,300
  
1,300
    
2006 год
5,400
  
5,400
    
2007 год
6,100
  
6,100
    
2008 год
2,600
  
2,600
    
2009 год
1,400
  
1,400
    
в том числе:
        
 
Проектирование
строительства автомобильных
дорог
1,300


  
1,300


    
 
2005 год
1,300
  
1,300
    
 
строительство автомобильной
дороги по ул. Чандровской
5,400

  
5,400

    
2006 год
5,400
  
5,400
    
 
строительство автомобильной
дороги        по        ул.
Междуреченской
6,100


  
6,100


    
2007 год
6,100
  
6,100
    
 
строительство автомобильной
дороги по ул. Совхозной
2,600

  
2,600

    
2008 год
2,600
  
2,600
    
 
строительство автомобильной
дороги по пер. Полевой
1,400

  
1,400

    
2009 год
1,400
  
1,400
    
9.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СВЯЗИ
 
ВСЕГО:
509,900
279,000
95,900
2,200
132,800
   
2004 год
104,400
72,000
3,000
1,000
28,400
   
2005 год
139,600
102,000
5,000
1,200
31,400
   
2006 год
161,900
105,000
21,900
 
35,000
   
2007 год
34,400
 
24,000
 
10,400
   
2008 год
20,400
 
12,000
 
8,400
   
2009 год
24,000
 
14,000
 
10,000
   
9.1.










Обновление       подвижного
состава     и      развитие
маршрутной             сети
пассажирского транспорта
159,700



 
95,900



 
63,800



   
2004 год
9,400
 
3,000
 
6,400
   
2005 год
14,400
 
5,000
 
9,400
   
2006 год
18,000
 
8,000
 
10,000
   
2007 год
20,400
 
10,000
 
10,400
   
2008 год
20,400
 
12,000
 
8,400
   
2009 год
24,000
 
14,000
 
10,000
   
2010 год
25,200
 
16,000
 
9,200
   
 
строительство троллейбусной
линии по ул. Айзмана
27,900

 
27,900

     
2006 год
13,900
 
13,900
     
2007 год
14,000
 
14,000
     
9.2.





Реконструкция  вертикальной
набережной     пассажирских
причалов г. Чебоксары
210,000


210,000


      
2004 год
50,000
50,000
      
2005 год
80,000
80,000
      
2006 год
80,000
80,000
      
9.3.





Модернизация  искусственных
покрытий    аэродрома     в
г. Чебоксары
138,000


69,000


  
69,000


   
2004 год
44,000
22,000
  
22,000
   
2005 год
44,000
22,000
  
22,000
   
2006 год
50,000
25,000
  
25,000
   
9.4.




Телефонизация      частного
сектора        д. Чандрово,
Заволжья
2,200


  
2,200


    
2004 год
1,000
  
1,000
    
2005 год
1,200
  
1,200
    
10.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 
ВСЕГО:
85,100
  
84,800
0,300
   
2004 год
11,350
  
11,200
0,150
   
2005 год
11,650
  
11,500
0,150
   
2006 год
11,900
  
11,900
    
2007 год
12,000
  
12,000
    
2008 год
12,600
  
12,600
    
2009 год
12,700
  
12,700
    
2010 год
12,900
  
12,900
    
10.1.












Реструктуризация  убыточных
муниципальных   предприятий
на  основании  проведенного
анализа          финансово-
хозяйственного    состояния
с      целью      повышения
эффективности            их
деятельности,    а    также
эффективности использования
закрепленного    за    ними
имущества
0,100










   
0,100










   
2004 год
0,050
   
0,050
   
2005 год
0,050
   
0,050
   
10.2.










Стимулирования     развития
реального           сектора
экономики       за     счет
использования  недвижимости
и   иного   имущества,   не
закрепленного            за
муниципальными
предприятиями
(учреждениями)
0,200








   
0,200








   
2004 год
0,100
   
0,100
   
2005 год
0,100
   
0,100
   
10.3.











Разработка  и    реализация
комплекса       мер      по
реформированию            и
регулированию     земельных
отношений
84,800




  
84,800




    
2004 год
11,200
  
11,200
    
2005 год
11,500
  
11,500
    
2006 год
11,900
  
11,900
    
2007 год
12,000
  
12,000
    
2008 год
12,600
  
12,600
    
2009 год
12,700
  
12,700
    
2010 год
12,900
  
12,900
    
11.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
 
ВСЕГО:
80,000
  
80,000
    
2004 год
50,000
  
50,000
    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 год
5,000
  
5,000
    
2007 год
5,000
  
5,000
    
2008 год
5,000
  
5,000
    
2009 год
5,000
  
5,000
    
2010 год
5,000
  
5,000
    
11.1.










Привлечение  дополнительных
источников   финансирования
за       счет       выпуска
муниципальных ценных  бумаг
80,000



  
80,000



    
2004 год
50,000
  
50,000
    
2005 год
5,000
  
5,000
    
2006 год
5,000
  
5,000
    
2007 год
5,000
  
5,000
    
2008 год
5,000
  
5,000
    
2009 год
5,000
  
5,000
    
2010 год
5,000
  
5,000
    
12.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 
ВСЕГО:
1869,290
74,000
1,000
 
394,190
1384,100
16,000
 
2004 год
1462,710
74,000
1,000
 
297,710
1084,000
6,000
 
2005 год
377,580
   
92,480
280,100
5,000
 
2006 год
29,000
   
4,000
20,000
5,000
 
 
Машиностроение и металлообработка
12.1.
"ОАО "Промтрактор"
12.1.1.






Организация       серийного
производства        базовой
тракторной модели ("ЧЕТРА")
нового   модельного    ряда
промышленных тракторов
615,000




   
245,000




370,000




  
2004 год
425,000
   
161,000
264,000
  
2005 год
190,000
   
84,000
106,000
  
12.1.2.



Реконструкция
литейно-прокатного
комплекса
314,600


    
314,600


  
2004 год
314,600
    
314,600
  
12.1.3.






Создание  типоразмерного  и
модульных             рядов
промышленных  тракторов  по
единой          комплексной
инновационной схеме
159,000




    
159,000




  
2004 год
39,000
    
39,000
  
2005 год
120,000
    
120,000
  
12.2.
ОАО "Контур"
12.2.1.



Развитие       производства
слесарно-монтажного
инструмента
19,000


    
19,000


  
2004 год
19,000
    
19,000
  
12.2.2.



Развитие       производства
прецизионных   изделий    и
алмазного инструмента
7,800


   
0,400


7,400


  
2004 год
7,800
   
0,400
7,400
  
12.2.3.




Разработка   конструкций  и
организация       серийного
производства        силовых
модулей
78,000



4,000



  
18,000



56,000



  
2004 год
78,000
4,000
  
18,000
56,000
  
12.2.4.




Реконструкция  современного
производства  хирургических
одноразовых атравматических
игл
3,000



    
3,000



  
2004 год
3,000
    
3,000
  
12.3.
ОАО "Чебоксарский агрегатный завод"
12.3.1.




Внедрение     прогрессивных
технологий   в    кузнечном
производстве
139,000


   
10,900


128,100


  
2004 год
93,500
   
7,900
85,600
  
2005 год
45,500
   
3,000
42,500
  
12.3.2.




Внедрение     прогрессивных
технологий                в
инструментальном
производстве
11,200



   
0,200



11,000



  
2004 год
11,200
   
0,200
11,000
  
12.3.3.



Внедрение     прогрессивных
технологий    в    литейном
производстве
41,500


   
5,500


36,000


  
2004 год
41,500
   
5,500
36,000
  
12.4.
ОАО "ЧНППП "Элара"
12.4.1.







Расширение     производства
печатных       плат       с
поверхностно установленными
радиоэлементами         для
электронной      комбинации
приборов
8,100





    
8,100





  
2004 год
5,600
    
5,600
  
2005 год
2,500
    
2,500
  
12.4.2.




Разработка  и  производство
POS-терминала      офисного
(банкомата)
4,690


   
1,290


3,400


  
2004 год
2,010
   
0,710
1,300
  
2005 год
2,680
   
0,580
2,100
  
12.5.
ОАО "ЧЭАЗ"
12.5.1.


Производство высоковольтных
комплектных устройств
95,000

   
35,000

60,000

  
2004 год
95,000
   
35,000
60,000
  
12.5.2.




Производство    комплектных
электроприводов   на   базе
двигателей    промышленного
назначения


30,000
   


10,000


20,000
  
2004 год
30,000
   
10,000
20,000
  
12.5.3.


Производство        изделий
низковольтной    аппаратуры
112,000
   
36,000
76,000
  
2004 год
112,000
   
36,000
76,000
  
12.6.
ФГУП "ЧПО им. Чапаева"
12.6.1.







Реконструкция     котельной
ФГУП "ЧПО   им.   Чапаева",
обеспечивающей
теплоснабжение
муниципальных  потребителей
Чапаевского    поселка    и
Юго-Западного жилого района
70,000






70,000






      
2004 год
70,000
70,000
      
12.6.2.



Организация    производства
противоградовых     изделий
"ДАРГ"
18,000


    
18,000


  
2004 год
18,000
    
18,000
  
 
Легкая промышленность
12.7.
ОАО "Корпорация ЧХБК"
12.7.1.




Организация    производства
изделий    из   трикотажных
полотен  с   отделкой   под
бархат
24,800



    
24,800



  
2004 год
24,800
    
24,800
  
12.7.2.


Организация    производства
махровых полотенец
6,200

    
6,200

  
2004 год
6,200
    
6,200
  
12.8.
ОАО "Лента"
12.8.1.








Производство  высокопрочных
лент       для       ремней
безопасности   водителей  и
пассажиров автотранспортных
средств  в  соответствии  с
Европейским стандартом
14,000





   
3,000





 
11,000





 
2004 год
2,000
   
1,000
 
1,000
 
2005 год
6,000
   
1,000
 
5,000
 
2006 год
6,000
   
1,000
 
5,000
 
 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
12.9.
ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика"
12.9.1.


Организация    производства
школьной мебели
2,500

   
2,500

   
2005 год
2,500
   
2,500
   
 
Полиграфическая промышленность
12.10.
ГУП "ИПК "Чувашия"
12.10.1.




Модернизация   производства
по изготовлению    газетной
продукции
17,900


 
1,000


 
3,400


13,500


  
2004 год
9,500
 
1,000
 
2,000
6,500
  
2005 год
8,400
   
1,400
7,000
  
 
Пищевая и перерабатывающая промышленность
12.11.
ОАО "Букет Чувашии"
12.11.1.



Реконструкция        первой
очереди       пивоваренного
завода
15,000


   
15,000


   
2004 год
15,000
   
15,000
   
12.12.
ОАО "Маслосырбаза "Чувашская"
12.12.1.




Ввод    в      эксплуатацию
мощностей     экструзионной
линии   для    производства
мороженого на палочке
23,000



   
3,000



   
2006 год
23,000
   
3,000
20,000
  
12.13.
ОАО "Пивоваренная фирма "Янтарь"
12.13.1.


Реконструкция      основных
цехов предприятия
40,000

   
5,000

   
2004 год
40,000
   
5,000
30,000
5,000
 
13.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
ВСЕГО:
59,264
  
19,534
39,730
   
2004 год
8,220
  
2,499
5,721
   
2005 год
6,824
  
2,680
4,144
   
2006 год
7,442
  
2,785
4,657
   
2007 год
8,074
  
2,840
5,234
   
2008 год
8,774
  
2,890
5,884
   
2009 год
9,513
  
2,895
6,618
   
2010 год
10,419
  
2,945
7,474
   
13.1.









Совершенствование   внешней
среды    развития    малого
предпринимательства
32,829


   
32,829


   
2004 год
4,811
   
4,811
   
2005 год
3,201
   
3,201
   
2006 год
3,681
   
3,681
   
2007 год
4,233
   
4,233
   
2008 год
4,868
   
4,868
   
2009 год
5,598
   
5,598
   
2010 год
6,437
   
6,437
   
13.2.











Повышение     эффективности
функционирования
инфраструктуры и механизмов
поддержки            малого
предпринимательства
23,701




  
18,950




4,751




   
2004 год
3,075
  
2,450
0,625
   
2005 год
3,250
  
2,600
0,650
   
2006 год
3,375
  
2,700
0,675
   
2007 год
3,438
  
2,750
0,688
   
2008 год
3,500
  
2,800
0,700
   
2009 год
3,500
  
2,800
0,700
   
2010 год
3,563
  
2,850
0,713
   
13.3.











Содействие        повышению
профессионализма     малого
предпринимательства       и
формирование благоприятного
общественного мнения
2,736




  
0,584




2,152




   
2004 год
0,334
  
0,049
0,285
   
2005 год
0,373
  
0,080
0,293
   
2006 год
0,386
  
0,085
0,301
   
2007 год
0,403
  
0,090
0,313
   
2008 год
0,406
  
0,090
0,316
   
2009 год
0,415
  
0,095
0,320
   
2010 год
0,419
  
0,095
0,324
   
14.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 
ВСЕГО:
754,500
   
402,500
352,000
  
2004 год
105,000
   
55,400
49,600
  
2005 год
105,700
   
56,100
49,600
  
2006 год
106,300
   
56,700
49,600
  
2007 год
107,000
   
57,400
49,600
  
2008 год
107,600
   
58,000
49,600
  
2009 год
110,300
   
59,100
51,200
  
2010 год
112,600
   
59,800
52,800
  
14.1.
Торговля и общественное питание
 
ИТОГО:
692,000
   
340,000
352,000
  
2004 год
98,000
   
48,400
49,600
  
2005 год
98,000
   
48,400
49,600
  
2006 год
98,000
   
48,400
49,600
  
2007 год
98,000
   
48,400
49,600
  
2008 год
98,000
   
48,400
49,600
  
2009 год
100,000
   
48,800
51,200
  
2010 год
102,000
   
49,200
52,800
  
14.1.1.








Ввод в действие предприятий
торговли
46,000

   
9,200

36,800

  
2004 год
6,000
   
1,200
4,800
  
2005 год
6,000
   
1,200
4,800
  
2006 год
6,000
   
1,200
4,800
  
2007 год
6,000
   
1,200
4,800
  
2008 год
6,000
   
1,200
4,800
  
2009 год
8,000
   
1,600
6,400
  
2010 год
8,000
   
1,600
6,400
  
14.1.2.








Реконструкция  существующих
предприятий торговли
336,000

   
268,800

67,200

  
2004 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2005 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2006 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2007 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2008 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2009 год
48,000
   
38,400
9,600
  
2010 год
48,000
   
38,400
9,600
  
14.1.3.









Ввод   в   действие   новых
предприятий   общественного
питания
30,000


   
6,000


24,000


  
2004 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2005 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2006 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2007 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2008 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2009 год
4,000
   
0,800
3,200
  
2010 год
6,000
   
1,200
4,800
  
14.1.4.









Реконструкция  существующих
предприятий   общественного
питания
280,000


   
56,000


224,000


  
2004 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2005 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2006 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2007 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2008 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2009 год
40,000
   
8,000
32,000
  
2010 год
40,000
   
8,000
32,000
  
14.2.
Бытовое обслуживание
 
ИТОГО:
62,500
   
62,500
   
2004 год
7,000
   
7,000
   
2005 год
7,700
   
7,700
   
2006 год
8,300
   
8,300
   
2007 год
9,000
   
9,000
   
2008 год
9,600
   
9,600
   
2009 год
10,300
   
10,300
   
2010 год
10,600
   
10,600
   
14.2.1.











Совершенствование
подготовки   и    повышения
квалификации   кадров   для
предприятий        бытового
обслуживания
4,100




   
4,100




   
2004 год
0,500
   
0,500
   
2005 год
0,500
   
0,500
   
2006 год
0,500
   
0,500
   
2007 год
0,600
   
0,600
   
2008 год
0,600
   
0,600
   
2009 год
0,700
   
0,700
   
2010 год
0,700
   
0,700
   
14.2.2.












Проведение      фестивалей,
конкурсов профессионального
мастерства,    шоу-показов,
выставок и  ярмарок  услуг.
Развитие          рекламной
деятельности
3,700





   
3,700





   
2004 год
0,400
   
0,400
   
2005 год
0,400
   
0,400
   
2006 год
0,500
   
0,500
   
2007 год
0,500
   
0,500
   
2008 год
0,600
   
0,600
   
2009 год
0,600
   
0,600
   
2010 год
0,700
   
0,700
   
14.2.3.








Расширение сети предприятий
бытового обслуживания
45,000

   
45,000

   
2004 год
5,000
   
5,000
   
2005 год
5,500
   
5,500
   
2006 год
6,000
   
6,000
   
2007 год
6,500
   
6,500
   
2008 год
7,000
   
7,000
   
2009 год
7,500
   
7,500
   
2010 год
7,500
   
7,500
   
14.2.4.








Внедрение новых видов услуг
и форм обслуживания
5,400

   
5,400

   
2004 год
0,700
   
0,700
   
2005 год
0,700
   
0,700
   
2006 год
0,700
   
0,700
   
2007 год
0,800
   
0,800
   
2008 год
0,800
   
0,800
   
2009 год
0,800
   
0,800
   
2010 год
0,900
   
0,900
   
14.2.5.











Организация        учебного
центра, практикующего    на
нескольких профессиональных
линиях   для   специалистов
парикмахерского искусства
1,200




   
1,200




   
2004 год
0,200
   
0,200
   
2005 год
0,300
   
0,300
   
2006 год
0,200
   
0,200
   
2007 год
0,100
   
0,100
   
2008 год
0,100
   
0,100
   
2009 год
0,100
   
0,100
   
2010 год
0,200
   
0,200
   
14.2.6.









Организация многоотраслевых
комплексных   пунктов  типа
"мультисервис"
1,500


   
1,500


   
2004 год
0,100
   
0,100
   
2005 год
0,100
   
0,100
   
2006 год
0,200
   
0,200
   
2007 год
0,200
   
0,200
   
2008 год
0,300
   
0,300
   
2009 год
0,300
   
0,300
   
2010 год
0,300
   
0,300
   
14.2.7.











Развитие услуг  по  прокату
спортивного   инвентаря   и
оборудования,     предметов
домашнего    обихода    для
населения
1,600




   
1,600




   
2004 год
0,100
   
0,100
   
2005 год
0,200
   
0,200
   
2006 год
0,200
   
0,200
   
2007 год
0,300
   
0,300
   
2008 год
0,200
   
0,200
   
2009 год
0,300
   
0,300
   
2010 год
0,300
   
0,300
   
15.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 
ВСЕГО:
70,196
  
70,196
    
2004 год
6,815
  
6,815
    
2005 год
8,640
  
8,640
    
2006 год
9,331
  
9,331
    
2007 год
10,077
  
10,077
    
2008 год
10,884
  
10,884
    
2009 год
11,755
  
11,755
    
2010 год
12,695
  
12,695
    
15.1.
Правовое обеспечение
15.1.1.




Закон "Об  автотранспортном
комплексе         Чувашской
Республики"
0,042


  
0,042


    
2004 год
0,020
  
0,020
    
2005 год
0,022
  
0,022
    
15.1.2.



Правила защиты и сохранения
зеленого фонда г. Чебоксары
0,021

  
0,021

    
2004 год
0,010
  
0,010
    
2005 год
0,011
  
0,011
    
15.1.3.




Правила     обращения     с
отходами производства     и
потребления
0,104


  
0,104


    
2004 год
0,050
  
0,050
    
2005 год
0,054
  
0,054
    
15.1.4.



Концепция      формирования
экологической культуры
0,083

  
0,083

    
2004 год
0,040
  
0,040
    
2005 год
0,043
  
0,043
    
15.1.5.








Операция "Чистый воздух  на
территории г. Чебоксары"
0,089

  
0,089

    
2004 год
0,010
  
0,010
    
2005 год
0,011
  
0,011
    
2006 год
0,012
  
0,012
    
2007 год
0,013
  
0,013
    
2008 год
0,014
  
0,014
    
2009 год
0,015
  
0,015
    
2010 год
0,016
  
0,016
    
15.2.
Мониторинг окружающей среды
15.2.1.










Управление        качеством
окружающей природной среды.
Комплексный   экологический
мониторинг
2,945



  
2,945



    
2004 год
0,330
  
0,330
    
2005 год
0,356
  
0,356
    
2006 год
0,385
  
0,385
    
2007 год
0,416
  
0,416
    
2008 год
0,449
  
0,449
    
2009 год
0,485
  
0,485
    
2010 год
0,524
  
0,524
    
15.2.2.









Материально-техническая
база исследований         и
контроля
2,008


  
2,008


    
2004 год
0,225
  
0,225
    
2005 год
0,243
  
0,243
    
2006 год
0,262
  
0,262
    
2007 год
0,283
  
0,283
    
2008 год
0,306
  
0,306
    
2009 год
0,331
  
0,331
    
2010 год
0,357
  
0,357
    
15.3.
Охрана, восстановление и развитие природной среды
15.3.1.










Комплексная       программа
"Охрана      природы      и
рациональное
природопользование"
57,141



  
57,141



    
2004 год
4,608
  
4,608
    
2005 год
6,256
  
6,256
    
2006 год
7,888
  
7,888
    
2007 год
8,519
  
8,519
    
2008 год
9,201
  
9,201
    
2009 год
9,937
  
9,937
    
2010 год
10,732
  
10,732
    
15.4.
Научные исследования и проектные изыскания
15.4.1.



Электронный   экологический
атлас города Чебоксары
0,728

  
0,728

    
2004 год
0,350
  
0,350
    
2005 год
0,378
  
0,378
    
15.4.2.



Здоровье человека  и  среда
обитания
1,040

  
1,040

    
2004 год
0,500
  
0,500
    
2005 год
0,540
  
0,540
    
15.4.3.








Управление        качеством
окружающей природной среды
1,446

  
1,446

    
2004 год
0,162
  
0,162
    
2005 год
0,175
  
0,175
    
2006 год
0,189
  
0,189
    
2007 год
0,204
  
0,204
    
2008 год
0,220
  
0,220
    
2009 год
0,238
  
0,238
    
2010 год
0,257
  
0,257
    
15.5.
Формирование экологической культуры
15.5.1.







Экологическое образование
0,892
  
0,892
    
2004 год
0,100
  
0,100
    
2005 год
0,108
  
0,108
    
2006 год
0,117
  
0,117
    
2007 год
0,126
  
0,126
    
2008 год
0,136
  
0,136
    
2009 год
0,147
  
0,147
    
2010 год
0,159
  
0,159
    
15.5.2.









Целевая           программа
"Экологическое  воспитание,
образование и просвещение"
1,785


  
1,785


    
2004 год
0,200
  
0,200
    
2005 год
0,216
  
0,216
    
2006 год
0,233
  
0,233
    
2007 год
0,252
  
0,252
    
2008 год
0,272
  
0,272
    
2009 год
0,294
  
0,294
    
2010 год
0,317
  
0,317
    
15.5.3.









Постоянно       действующий
семинар  "Природа  и  люди.
Место человека в биосфере"
0,089


  
0,089


    
2004 год
0,010
  
0,010
    
2005 год
0,011
  
0,011
    
2006 год
0,012
  
0,012
    
2007 год
0,013
  
0,013
    
2008 год
0,014
  
0,014
    
2009 год
0,015
  
0,015
    
2010 год
0,016
  
0,016
    
15.5.4.







Издательская деятельность
1,339
  
1,339
    
2004 год
0,150
  
0,150
    
2005 год
0,162
  
0,162
    
2006 год
0,175
  
0,175
    
2007 год
0,189
  
0,189
    
2008 год
0,204
  
0,204
    
2009 год
0,220
  
0,220
    
2010 год
0,238
  
0,238
    
15.5.5.











Технические        средства
обучения,    информационно-
образовательная           и
просветительская  работа  с
населением
0,446




  
0,446




    
2004 год
0,050
  
0,050
    
2005 год
0,054
  
0,054
    
2006 год
0,058
  
0,058
    
2007 год
0,063
  
0,063
    
2008 год
0,068
  
0,068
    
2009 год
0,074
  
0,074
    
2010 год
0,079
  
0,079
    
16.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 
ВСЕГО:
41,912
  
27,423
  
14,489
 
2004 год
5,808
  
3,931
  
1,877
 
2005 год
6,392
  
4,215
  
2,177
 
2006 год
6,262
  
4,115
  
2,147
 
2007 год
6,262
  
4,115
  
2,147
 
2008 год
6,012
  
3,965
  
2,047
 
2009 год
5,612
  
3,565
  
2,047
 
2010 год
5,562
  
3,515
  
2,047
 
16.1.








Развитие          городской
коммуникационной Интрасети
9,176

  
5,616

  
3,560

 
2004 год
0,696
  
0,416
  
0,280
 
2005 год
1,680
  
1,100
  
0,580
 
2006 год
1,600
  
1,000
  
0,600
 
2007 год
1,600
  
1,000
  
0,600
 
2008 год
1,400
  
0,900
  
0,500
 
2009 год
1,100
  
0,600
  
0,500
 
2010 год
1,100
  
0,600
  
0,500
 
16.2.









Создание и развитие единого
информационного
пространства
8,630


  
8,530


  
0,100


 
2004 год
1,340
  
1,290
  
0,050
 
2005 год
1,340
  
1,290
  
0,050
 
2006 год
1,190
  
1,190
    
2007 год
1,190
  
1,190
    
2008 год
1,190
  
1,190
    
2009 год
1,190
  
1,190
    
2010 год
1,190
  
1,190
    
16.3.









Внедрение        городского
регистра   населения    (по
программе РИАС)
6,544


  
1,546


  
4,998


 
2004 год
0,892
  
0,178
  
0,714
 
2005 год
0,892
  
0,178
  
0,714
 
2006 год
0,992
  
0,278
  
0,714
 
2007 год
0,992
  
0,278
  
0,714
 
2008 год
0,992
  
0,278
  
0,714
 
2009 год
0,892
  
0,178
  
0,714
 
2010 год
0,892
  
0,178
  
0,714
 
16.4.










Внедрение           системы
экономического  мониторинга
предприятий   г.  Чебоксары
(по программе РИАС)
6,251



  
0,420



  
5,831



 
2004 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2005 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2006 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2007 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2008 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2009 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
2010 год
0,893
  
0,060
  
0,833
 
16.5.









Внедрение           системы
муниципальных  закупок  (по
программе РИАС)
4,165


  
4,165


    
2004 год
0,595
  
0,595
    
2005 год
0,595
  
0,595
    
2006 год
0,595
  
0,595
    
2007 год
0,595
  
0,595
    
2008 год
0,595
  
0,595
    
2009 год
0,595
  
0,595
    
2010 год
0,595
  
0,595
    
16.6.








Создание         отраслевых
информационных систем
7,146

  
7,146

    
2004 год
1,392
  
1,392
    
2005 год
0,992
  
0,992
    
2006 год
0,992
  
0,992
    
2007 год
0,992
  
0,992
    
2008 год
0,942
  
0,942
    
2009 год
0,942
  
0,942
    
2010 год
0,892
  
0,892