Приложение к Постановлению от 22.12.2004 г № 221

Сводный объем закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд города Чебоксары на 2005 год


тыс. руб.
Муниципальные
заказчики




Код





Перечень закупаемой
продукции в
соответствии с
экономической
классификацией
расходов бюджета
Объем
закупае- мой про-
дукции на
2004 год

В том числе
открытый
конкурс


путем
запроса
ценовых
котировок
закупки у
единствен-
ного
поставщика
Всего
по г. Чебоксары


































200
Расходы
657101,19
227115,86
15957,57
414027,76
220
Приобретение услуг
285552,33
54519,8
6392,27
224640,26
221
Услуги связи
4335,15
 
111,2
4223,95
222
Транспортные услуги
1829,4
1100
629,4
100
223
Коммунальные услуги
208121,9
  
208121,9
224


Арендная   плата   за
пользование
имуществом
104,7


 
29,8


74,9


225

Услуги  по содержанию
имущества
62450,05

52448,8

5224,57

4776,68

226
Прочие услуги
8711,13
971
397,3
7342,83
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
342964,56


165916,06


 
177048,5


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
336482,26




159433,76




 
177048,5




242





Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям,  за
исключением  государ-
ственных  и   муници-
пальных организаций
6482,3





6482,3





  
290
Прочие расходы
28584,3
6680
9565,3
12339
300

Поступление  нефинан-
совых активов
236159,4

187050,2

46288,4

2820,8

310

Увеличение  стоимости
основных средств
92660

80923,6

11736,4

 
320


Увеличение  стоимости
нематериальных
активов
882,8


 
867


15,8


340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
142616,6

106126,6

33685

2805

 
ИТОГО РАСХОДОВ
893260,59
414166,06
62245,97
416848,56
Управление
физической     культуры,
спорта и       туризма











200
Расходы
3935,1
935
10
2990,1
220
Приобретение услуг
3935,1
935
10
2990,1
221
Услуги связи
50
  
50
222
Транспортные услуги
10
 
10
 
223
Коммунальные услуги
2940,1
  
2940,1
225

Услуги  по содержанию
имущества
935

935

  
300

Поступление  нефинан-
совых активов
1100

 
1100

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
100

 
100

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
1000

 
1000

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
5035,1
935
1110
2990,1
Управление
культуры

















200
Расходы
16873,83
3156,1
177,4
13540,33
220
Приобретение услуг
15313,83
1596,1
177,4
13540,33
221
Услуги связи
446,75
  
446,75
222
Транспортные услуги
177,4
 
177,4
 
223
Коммунальные услуги
5307,5
  
5307,5
224


Арендная   плата   за
пользование
имуществом
5


  
5


225

Услуги  по содержанию
имущества
2983,95

1596,1

 
1387,85

226
Прочие услуги
6393,23
  
6393,23
290
Прочие расходы
1560
1560
  
300

Поступление  нефинан-
совых активов
4482,4

240

4162,4

80

310

Увеличение  стоимости
основных средств
2179

 
2179

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
2303,4

240

1983,4

80

 
ИТОГО РАСХОДОВ
21356,23
3396,1
4339,8
13620,33
Управление
образования

















200
Расходы
169938,7
38177,7
250
131511
220
Приобретение услуг
169688,7
38177,7
 
131511
221
Услуги связи
1871
  
1871
222
Транспортные услуги
1200
1100
 
100
223
Коммунальные услуги
128525
  
128525
225

Услуги  по содержанию
имущества
38057,7

37077,7

 
980

226
Прочие услуги
35
  
35
290
Прочие расходы
250
 
250
 
300

Поступление  нефинан-
совых активов
89605,6

57831,1

31774,5

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
5010

 
5010

 
320


Увеличение  стоимости
нематериальных
активов
300


 
300


 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
84295,6

57831,1

26464,5

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
259544,3
96008,8
32024,5
131511
Управление
здравоохранения














200
Расходы
82336,8
12840
4115,27
65381,53
220
Приобретение услуг
82336,8
12840
4115,27
65381,53
221
Услуги связи
400
  
400
223
Коммунальные услуги
62729,8
  
62729,8
224


Арендная  плата    за
пользование  имущест-
вом
38,9


 
19


19,9


225

Услуги  по содержанию
имущества
19168,1

12840

4096,27

2231,83

300

Поступление  нефинан-
совых активов
61304,6

57370,6

1209

2725

310

Увеличение  стоимости
основных средств
11202

10923,6

278,4

 
340

Увеличение стоимости
материальных запасов
50102,6

46447

930,6

2725

 
ИТОГО РАСХОДОВ
143641,4
70210,6
5324,27
68106,53
Управление
социальной     защиты














200
Расходы
2805
 
471,3
2333,7
220
Приобретение услуг
2790
 
471,3
2318,7
221
Услуги связи
115,1
  
115,1
222
Транспортные услуги
35,5
 
35,5
0
223
Коммунальные услуги
2144,5
  
2144,5
225

Услуги  по содержанию
имущества
259,4

 
200,3

59,1

226
Прочие услуги
235,5
 
235,5
 
290
Прочие расходы
15
  
15
300

Поступление
нефинансовых активов
2883,7

1608,5

1275,2

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
489,5

 
489,5

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
2394,2

1608,5

785,7

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
5688,7
1608,5
1746,5
2333,7
Управление
торговли,      потребительско-
го рынка и про-довольственных
ресурсов

200
Расходы
4698
4698
  
220
Приобретение услуг
378
378
  
226
Прочие услуги
378
378
  
290
Прочие расходы
4320
4320
  
 
ИТОГО РАСХОДОВ
4698
4698
  
Администрация
города         Чебоксары












200
Расходы
2901,9
 
91
2810,9
220
Приобретение услуг
2176,6
 
91
2085,6
221
Услуги связи
400
  
400
222
Транспортные услуги
91
 
91
 
223
Коммунальные услуги
1674,6
  
1674,6
224


Арендная   плата   за
пользование  имущест-
вом
11


  
11


290
Прочие расходы
725,3
  
725,3
300

Поступление
нефинансовых активов
670

 
670

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
670

 
670

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
3571,9
 
761
2810,9
Администрация
Калининского   района города
Чебоксары









200
Расходы
1102,1
 
63,2
1038,9
220
Приобретение услуг
1102,1
 
63,2
1038,9
221
Услуги связи
250
  
250
223
Коммунальные услуги
622,6
  
622,6
225

Услуги  по содержанию
имущества
46,5

 
37,2

9,3

226
Прочие услуги
183
 
26
157
300

Поступление
нефинансовых активов
327,1

 
327,1

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
327,1

 
327,1

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
1429,2
 
390,3
1038,9
Администрация
Ленинского     района города
Чебоксары









200
Расходы
1016,8
 
94,3
922,5
220
Приобретение услуг
1016,8
 
94,3
922,5
221
Услуги связи
129,5
 
26,4
103,1
223
Коммунальные услуги
662,5
  
662,5
225

Услуги  по содержанию
имущества
47,2

 
41,4

5,8

226
Прочие услуги
177,6
 
26,5
151,1
300

Поступление  нефинан-
совых активов
241,9

 
241,9

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
241,9

 
241,9

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
1258,7
 
336,2
922,5
Новолапсарская
поселковая     администрация

















200
Расходы
3915,2
593
832,2
2490
220
Приобретение услуг
3590,2
593
507,2
2490
221
Услуги связи
105
  
105
222
Транспортные услуги
80
 
80
 
223
Коммунальные услуги
2385
  
2385
225

Услуги  по содержанию
имущества
427,2

 
427,2

 
226
Прочие услуги
593
593
  
290
Прочие расходы
325
 
325
 
300

Поступление  нефинан-
совых активов
886,3

 
886,3

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
110

 
110

 
320


Увеличение  стоимости
нематериальных
активов
550


 
550


 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
226,3

 
226,3

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
4801,5
593
1718,5
2490
Администрация
Московского    района города
Чебоксары









200
Расходы
1445,9
 
72,6
1373,3
220
Приобретение услуг
1445,9
 
72,6
1373,3
221
Услуги связи
220
 
39,8
180,2
223
Коммунальные услуги
590,6
  
590,6
225

Услуги  по содержанию
имущества
35

 
25

10

226
Прочие услуги
600,3
 
7,8
592,5
300

Поступление  нефинан-
совых активов
295,6

 
295,6

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
295,6

 
295,6

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
1741,5
 
368,2
1373,3
Чандровская
сельская       администрация















200
Расходы
391,2
 
276,4
114,8
220
Приобретение услуг
391,2
 
276,4
114,8
221
Услуги связи
8,5
  
8,5
222
Транспортные услуги
11
 
11
 
223
Коммунальные услуги
23,6
  
23,6
225

Услуги  по содержанию
имущества
348,1

 
265,4

82,7

300

Поступление  нефинан-
совых активов
71,2

 
55,4

15,8

310

Увеличение  стоимости
основных средств
17,5

 
17,5

 
320


Увеличение  стоимости
нематериальных
активов
32,8


 
17


15,8


340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
20,9

 
20,9

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
462,4
 
331,8
130,6
Заволжское
территориальноеуправление








200
Расходы
221
 
112,3
108,7
220
Приобретение услуг
116,7
 
8
108,7
221
Услуги связи
13,3
  
13,3
222
Транспортные услуги
8
 
8
 
223
Коммунальные услуги
83,3
  
83,3
225

Услуги по  содержанию
имущества
9,1

  
9,1

226
Прочие услуги
3
  
3
290
Прочие расходы
104,3
 
104,3
 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
221
 
112,3
108,7
Управление
строительства, архитектуры,
перспективного развития и
реконструкции  города












200
Расходы
8432,2
 
358,5
8073,7
220
Приобретение услуг
348,5
 
348,5
 
221
Услуги связи
45
 
45
 
222
Транспортные услуги
161,5
 
161,5
 
224


Арендная   плата   за
пользование
имуществом
10,2


 
10,2


 
225

Услуги  по содержанию
имущества
31,8

 
31,8

 
226
Прочие услуги
100
 
100
 
290
Прочие расходы
8083,7
 
10
8073,7
300

Поступление  нефинан-
совых активов
70000

70000

  
310

Увеличение  стоимости
основных средств
70000

70000

  
 
ИТОГО РАСХОДОВ
78432,2
70000
358,5
8073,7
Чебоксарский
городской      комитет по
управлению     имуществом










200
Расходы
1976,8
 
1220
756,8
220
Приобретение услуг
633,8
 
27
606,8
221
Услуги связи
231
  
231
222
Транспортные услуги
27
 
27
 
223
Коммунальные услуги
375,8
  
375,8
290
Прочие расходы
1343
 
1193
150
300

Поступление  нефинан-
совых активов
3655

 
3655

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
3251

 
3251

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
404

 
404

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
5631,8
 
4875
756,8
МУП "Городское
управление по  земельным
ресурсам и     землеустрой-
ству"



200
Расходы
4345
800
200
3345
290
Прочие расходы
4345
800
200
3345
300

Поступление  нефинан-
совых активов
81

 
81

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
81

 
81

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
4426
800
281
3345
МУП "Калинин-
ское районное  управление ЖКХ"








200
Расходы
71922,85
26477,55
 
45445,3
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
71922,85


26477,55


 
45445,3


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
71922,85




26477,55




 
45445,3




 
ИТОГО РАСХОДОВ
71922,85
26477,55
 
45445,3
МУП "Ленинское
районное       управление ЖКХ"








200
Расходы
70662,24
23427,54
 
47234,7
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
70662,24


23427,54


 
47234,7


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
70662,24




23427,54




 
47234,7




 
ИТОГО РАСХОДОВ
70662,24
23427,54
 
47234,7
МУП "Московское
районное       управление ЖКХ"








200
Расходы
84852,27
34104,47
 
50747,8
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
84852,27


34104,47


 
50747,8


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
84852,27




34104,47




 
50747,8




 
ИТОГО РАСХОДОВ
84852,27
34104,47
 
50747,8
МУП "Управление
ЖКХ и благоуст-ройства"








200
Расходы
103800
74000
 
29800
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
103800


74000


 
29800


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
103800




74000




 
29800




 
ИТОГО РАСХОДОВ
103800
74000
 
29800
МУП "Заволжское
территориальноеуправление ЖКХ"








200
Расходы
3244,9
1424,2
 
1820,7
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
3244,9


1424,2


 
1820,7


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
3244,9




1424,2




 
1820,7




 
ИТОГО РАСХОДОВ
3244,9
1424,2
 
1820,7
ГО ЖСК И ТСЖ










200
Расходы
6482,3
6482,3
  
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
6482,3


6482,3


  
242





Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
организациям, за  ис-
ключением  государст-
венных  и муниципаль-
ных организаций
6482,3





6482,3





  
 
ИТОГО РАСХОДОВ
6482,3
6482,3
  
ЧМУ БПП
"Сывлах"








200
Расходы
2000
  
2000
240


Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния организациям
2000


  
2000


241




Безвозмездные и  без-
возвратные перечисле-
ния государственным и
муниципальным органи-
зациям
2000




  
2000




 
ИТОГО РАСХОДОВ
2000
  
2000
МУ "Служба
муниципального земельного
контроля"
















200
Расходы
112,1
 
59,1
53
220
Приобретение услуг
62,1
 
9,1
53
221
Услуги связи
14
  
14
222
Транспортные услуги
2
 
2
 
223
Коммунальные услуги
23
  
23
224


Арендная   плата   за
пользование  имущест-
вом
15,6


 
0,6


15


225

Услуги  по содержанию
имущества
6

 
5

1

226
Прочие услуги
1,5
 
1,5
 
290
Прочие расходы
50
 
50
 
300

Поступление  нефинан-
совых активов
170

 
170

 
310

Увеличение  стоимости
основных средств
100

 
100

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
70

 
70

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
282,1
 
229,1
53
МУ "Комитет по
охране окружаю-щей среды и
природопользо- ванию"
















200
Расходы
7689
 
7554
135
220
Приобретение услуг
226
 
121
105
221
Услуги связи
36
  
36
222
Транспортные услуги
26
 
26
 
223
Коммунальные услуги
34
  
34
224


Арендная   плата   за
пользование  имущест-
вом
24


  
24


225

Услуги  по содержанию
имущества
95

 
95

 
226
Прочие услуги
11
  
11
290
Прочие расходы
7463
 
7433
30
300

Поступление  нефинан-
совых активов
385

 
385

 
310

Увеличение стоимости
основных средств
120

 
120

 
340

Увеличение  стоимости
материальных запасов
265

 
265

 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
8074
 
7939
135