Постановление от 27.10.2014 г № 3639

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 N 4445


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 N 1823 "О порядке составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период" постановляю:
1.Внести в муниципальную программу города Чебоксары "Развитие транспортной системы города Чебоксары" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 N 4445, следующие изменения:
1.1.По тексту постановления слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы".
1.2.В паспорте муниципальной программы позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы", "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" и "Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс. кв. м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс. кв. м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс. кв. м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт.; - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 18983203,61 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1415917,40 тыс. руб.; в 2015 году - 530234,10 тыс. руб.; в 2016 году - 518899,90 тыс. руб.; в 2017 году - 6218840,46 тыс. руб.; в 2018 году - 3499645,72 тыс. руб.; в 2019 году - 3533277,19 тыс. руб.; в 2020 году - 3266388,83 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 1383420,00 тыс. руб.; в 2018 году - 200000,00 тыс. руб. республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 580591,50 тыс. руб.; в 2017 году - 3491145,35 тыс. руб.; в 2018 году - 2178511,29 тыс. руб.; в 2019 году - 2367000,00 тыс. руб.; в 2020 году - 2376000,00 тыс. руб. местного бюджета города Чебоксары - 6278775,18 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 819527,40 тыс. руб.; в 2015 году - 513661,50 тыс. руб.; в 2016 году - 501531,80 тыс. руб.; в 2017 году - 1326073,34 тыс. руб.; в 2018 году - 1102058,98 тыс. руб.; в 2019 году - 1146324,27 тыс. руб.; в 2020 году - 869597,89 тыс. руб. внебюджетных источников - 127760,29 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 15798,50 тыс. руб.; в 2015 году - 16572,60 тыс. руб.; в 2016 году - 17368,10 тыс. руб.; в 2017 году - 18 201,77 тыс. руб.; в 2018 году - 19075,45 тыс. руб.; в 2019 году - 19952,92 тыс. руб.; в 2020 году - 20790,95 тыс. руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников.

1.3.Абзац семнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов".

1.4.Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников".

1.5.Абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 18983203,61 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1415917,40 тыс. руб.;
в 2015 году - 530234,10 тыс. руб.;
в 2016 году - 518899,90 тыс. руб.;
в 2017 году - 6218840,46 тыс. руб.;
в 2018 году - 3499645,72 тыс. руб.;
в 2019 году - 3533277,19 тыс. руб.;
в 2020 году - 3266388,83 тыс. руб.".

1.6.Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.7.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.7.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение", "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс. кв. м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс. кв. м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс. кв. м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт.
Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет - 18617856,42 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1354892,4 тыс. руб., в 2015 году - 483359,1 тыс. руб., в 2016 году - 472024,9 тыс. руб., в 2017 году - 6169715,46 тыс. руб., в 2018 году - 3448162,72 тыс. руб., в 2019 году - 3479425,97 тыс. руб., в 2020 году - 3210275,86 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 1383420,0 тыс. руб.; в 2018 году - 200000,0 тыс. руб.; республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 580591,5 тыс. руб.; в 2017 году - 3491145,35 тыс. руб.; в 2018 году - 2178511,29 тыс. руб.; в 2019 году - 2367000,00 тыс. руб.; в 2020 году - 2376000,00 тыс. руб. городского бюджета - 5913427,99 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 758502,4 тыс. руб., в 2015 году - 466786,5 тыс. руб., в 2016 году - 454656,8 тыс. руб., в 2017 году - 1276948,34 тыс. руб., в 2018 году - 1050575,98 тыс. руб., в 2019 году - 1092473,05 тыс. руб., в 2020 году - 813484,92 тыс. руб. внебюджетные источники - 127760,29 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 15798,50 тыс. руб., в 2015 году - 16572,60 тыс. руб., в 2016 году - 17368,10 тыс. руб., в 2017 году - 18201,77 тыс. руб., в 2018 году - 19075,45 тыс. руб., в 2019 году - 19952,92 тыс. руб., в 2020 году - 20790,95 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период.

1.7.2.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 18617856,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб.;
- республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. рублей;
- городского бюджета - 5913427,99 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 127760,29 тыс. рублей".

1.7.3.Приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
1.8.В приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Сроки реализации Подпрограммы" и "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет - 60499,35 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 18300,0 тыс. руб., в 2015 году - 6500,0 тыс. руб., в 2016 году - 6500,0 тыс. руб., в 2017 году - 6812,0 тыс. руб., в 2018 году - 7138,98 тыс. руб., в 2019 году - 7467,37 тыс. руб., в 2020 году - 7781,0 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период.

1.8.2.Раздел 2 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит за счет средств городского бюджета 60499,35 тыс. рублей".

1.8.3.Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9.В приложении 5 к Муниципальной программе:
1.9.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение", "Сроки реализации Подпрограммы" и "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение К 2021 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом): - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед.
Сроки и реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013 - 2020 годах". Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Подпрограммы составляет 304847,84 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 42725,0 тыс. рублей; в 2015 году: 40375,0 тыс. рублей; в 2016 году: 40375,0 тыс. рублей.; в 2017 году: 42313,0 тыс. рублей.; в 2018 году: 44344,02 тыс. рублей.; в 2019 году: 46383,85 тыс. рублей.; в 2020 году: 48331,97 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары.

1.9.2.Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 304847,84 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году: 42725,0 тыс. руб.;
в 2015 году: 40375,0 тыс. руб.;
в 2016 году: 40375,0 тыс. руб.;
в 2017 году: 42313,0 тыс. руб.;
в 2018 году: 44344,02 тыс. руб.;
в 2019 году: 46383,85 тыс. руб.;
в 2020 году: 48331,97 тыс. руб.".

1.9.3.Таблицу 3 в разделе 5 изложить в следующей редакции:
N п/п Индикаторы - целевые показатели (по сравнению с 2013 годом) Ед. измерения Цель 2014 года Цель 2015 года Цель 2016 года Цель 2017 года Цель 2018 года Цель 2019 года Цель 2020 года
1. Снижение числа погибших в ДТП чел. 3 5 7 8 9 10 11
проценты 8,33 13,89 19,44 22,22 25,00 27,77 30,55
2. Снижение количества ДТП с пострадавшими единиц 45 95 135 145 155 165 175
проценты 5,34 11,27 16,01 17,20 18,38 19,57 20,75
3. Снижение количества ДТП с участием детей единиц 6 12 18 19 20 21 22
проценты 6,12 12,24 18,37 19,38 20,40 21,42 22,44
4. Снижение количества ДТП по вине пешеходов единиц 9 17 26 27 28 29 30
проценты 5,63 10,63 16,25 16,87 17,50 18,12 18,75

1.9.4.Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Г.Г.Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л.Павлова.
И.о. главы администрации
города Чебоксары
А.Ю.МАКЛЫГИН