Постановление от 27.10.2014 г № 3639
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 N 4445
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 N 1823 "О порядке составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период" постановляю:
1.Внести в муниципальную программу города Чебоксары "Развитие транспортной системы города Чебоксары" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 N 4445, следующие изменения:
1.1.По тексту постановления слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы".
1.2.В паспорте муниципальной программы позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы", "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" и "Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс. кв. м;
- увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс. кв. м;
- увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс. кв. м;
- количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.;
- количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт.;
- снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.;
- снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.;
- снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.;
- снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед. |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 18983203,61 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1415917,40 тыс. руб.;
в 2015 году - 530234,10 тыс. руб.;
в 2016 году - 518899,90 тыс. руб.;
в 2017 году - 6218840,46 тыс. руб.;
в 2018 году - 3499645,72 тыс. руб.;
в 2019 году - 3533277,19 тыс. руб.;
в 2020 году - 3266388,83 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 1383420,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 200000,00 тыс. руб.
республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 580591,50 тыс. руб.;
в 2017 году - 3491145,35 тыс. руб.;
в 2018 году - 2178511,29 тыс. руб.;
в 2019 году - 2367000,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 2376000,00 тыс. руб.
местного бюджета города Чебоксары - 6278775,18 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 819527,40 тыс. руб.;
в 2015 году - 513661,50 тыс. руб.;
в 2016 году - 501531,80 тыс. руб.;
в 2017 году - 1326073,34 тыс. руб.;
в 2018 году - 1102058,98 тыс. руб.;
в 2019 году - 1146324,27 тыс. руб.;
в 2020 году - 869597,89 тыс. руб.
внебюджетных источников - 127760,29 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 15798,50 тыс. руб.;
в 2015 году - 16572,60 тыс. руб.;
в 2016 году - 17368,10 тыс. руб.;
в 2017 году - 18 201,77 тыс. руб.;
в 2018 году - 19075,45 тыс. руб.;
в 2019 году - 19952,92 тыс. руб.;
в 2020 году - 20790,95 тыс. руб.
В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников. |
1.3.Абзац семнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов".
1.4.Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников".
1.5.Абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 18983203,61 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1415917,40 тыс. руб.;
в 2015 году - 530234,10 тыс. руб.;
в 2016 году - 518899,90 тыс. руб.;
в 2017 году - 6218840,46 тыс. руб.;
в 2018 году - 3499645,72 тыс. руб.;
в 2019 году - 3533277,19 тыс. руб.;
в 2020 году - 3266388,83 тыс. руб.".
1.6.Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.7.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.7.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение", "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение |
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит:
- площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс. кв. м;
- увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс. кв. м;
- увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс. кв. м;
- количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.;
- количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт. |
Сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет - 18617856,42 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1354892,4 тыс. руб.,
в 2015 году - 483359,1 тыс. руб.,
в 2016 году - 472024,9 тыс. руб.,
в 2017 году - 6169715,46 тыс. руб.,
в 2018 году - 3448162,72 тыс. руб.,
в 2019 году - 3479425,97 тыс. руб.,
в 2020 году - 3210275,86 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 1383420,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 200000,0 тыс. руб.;
республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 580591,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 3491145,35 тыс. руб.;
в 2018 году - 2178511,29 тыс. руб.;
в 2019 году - 2367000,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 2376000,00 тыс. руб.
городского бюджета - 5913427,99 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 758502,4 тыс. руб.,
в 2015 году - 466786,5 тыс. руб.,
в 2016 году - 454656,8 тыс. руб.,
в 2017 году - 1276948,34 тыс. руб.,
в 2018 году - 1050575,98 тыс. руб.,
в 2019 году - 1092473,05 тыс. руб.,
в 2020 году - 813484,92 тыс. руб.
внебюджетные источники - 127760,29 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 15798,50 тыс. руб.,
в 2015 году - 16572,60 тыс. руб.,
в 2016 году - 17368,10 тыс. руб.,
в 2017 году - 18201,77 тыс. руб.,
в 2018 году - 19075,45 тыс. руб.,
в 2019 году - 19952,92 тыс. руб.,
в 2020 году - 20790,95 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
1.7.2.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 18617856,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 1583420,0 тыс. руб.;
- республиканского бюджета - 10993248,14 тыс. рублей;
- городского бюджета - 5913427,99 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 127760,29 тыс. рублей".
1.7.3.Приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
1.8.В приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Сроки реализации Подпрограммы" и "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет - 60499,35 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 18300,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 6500,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 6500,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 6812,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 7138,98 тыс. руб.,
в 2019 году - 7467,37 тыс. руб.,
в 2020 году - 7781,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
1.8.2.Раздел 2 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит за счет средств городского бюджета 60499,35 тыс. рублей".
1.8.3.Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9.В приложении 5 к Муниципальной программе:
1.9.1.В паспорте Подпрограммы позиции "Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение", "Сроки реализации Подпрограммы" и "Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение |
К 2021 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом):
- снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.;
- снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.;
- снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.;
- снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед. |
Сроки и реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013 - 2020 годах".
Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Подпрограммы составляет 304847,84 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году: 42725,0 тыс. рублей;
в 2015 году: 40375,0 тыс. рублей;
в 2016 году: 40375,0 тыс. рублей.;
в 2017 году: 42313,0 тыс. рублей.;
в 2018 году: 44344,02 тыс. рублей.;
в 2019 году: 46383,85 тыс. рублей.;
в 2020 году: 48331,97 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |
1.9.2.Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 304847,84 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году: 42725,0 тыс. руб.;
в 2015 году: 40375,0 тыс. руб.;
в 2016 году: 40375,0 тыс. руб.;
в 2017 году: 42313,0 тыс. руб.;
в 2018 году: 44344,02 тыс. руб.;
в 2019 году: 46383,85 тыс. руб.;
в 2020 году: 48331,97 тыс. руб.".
1.9.3.Таблицу 3 в разделе 5 изложить в следующей редакции:
N
п/п |
Индикаторы - целевые показатели (по сравнению с 2013 годом) |
Ед. измерения |
Цель 2014 года |
Цель 2015 года |
Цель 2016 года |
Цель 2017 года |
Цель 2018 года |
Цель 2019 года |
Цель 2020 года |
1. |
Снижение числа погибших в ДТП |
чел. |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
проценты |
8,33 |
13,89 |
19,44 |
22,22 |
25,00 |
27,77 |
30,55 |
2. |
Снижение количества ДТП с пострадавшими |
единиц |
45 |
95 |
135 |
145 |
155 |
165 |
175 |
|
|
проценты |
5,34 |
11,27 |
16,01 |
17,20 |
18,38 |
19,57 |
20,75 |
3. |
Снижение количества ДТП с участием детей |
единиц |
6 |
12 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
проценты |
6,12 |
12,24 |
18,37 |
19,38 |
20,40 |
21,42 |
22,44 |
4. |
Снижение количества ДТП по вине пешеходов |
единиц |
9 |
17 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
проценты |
5,63 |
10,63 |
16,25 |
16,87 |
17,50 |
18,12 |
18,75 |
1.9.4.Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Г.Г.Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л.Павлова.
И.о. главы администрации
города Чебоксары
А.Ю.МАКЛЫГИН