Приложение к Постановлению от 09.03.2006 г № 49 Обязательство

Обязательства администрации города Чебоксары


Показатели По соглашению на 2006 год Факт за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год Ответственный исполнитель
январь март январь июнь январь сентябрь январь декабрь
1 2 3 4 5 6
I. Социальная политика
Фонд начисленной заработной платы (по крупным и средним организациям) (млн. рублей) 3378 7094 11174 15457 отдел экономики, прогнозирования и социальноэкономического развития; управление ЖКХ и энергетики; управление здравоохранения и социальной политики; управление образования; управление культуры; управление физкультуры, спорта и туризма; отдел транспорта и связи; отдел строительства; отдел организации торговли и потребительского рынка; отдел бытового обслуживания
Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям) (рублей) 6723 7059 7412 7875
Просроченная задолженность по заработной плате на крупных и средних организациях (млн. рублей) 9 9 9 9
Просроченная задолженность по заработной плате (в % к фонду заработной платы организаций, имеющих задолженность) 70 70 70 70
Уровень зарегистрированной безработицы (%) 1,6 1,5 1,5 1,6 ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары
Создание дополнительных рабочих мест, всего (единиц) 773 1879 2895 3994 управление ЖКХ и энергетики; управление здравоохранения и социальной политики; управление образования; управление культуры; управление физкультуры, спорта и туризма; отдел транспорта и связи; отдел строительства; отдел организации торговли и потребительского рынка; отдел бытового обслуживания; отдел промышленности и предпринимательства; ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары
в том числе в малом предпринимательстве 650 1450 2250 3050
II. Развитие экономического потенциала:
Добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в добывающих, обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды по крупным и средним организациям (млн. рублей) 9500 18200 27500 38790 отдел промышленности и предпринимательства
Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в добывающих, обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды по крупным и средним организациям (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 105 108 108 108
Производство подакцизных товаров в натуральном выражении (алкогольная продукция) (тыс. декалитров): 5054 5194 5332 5425
спирт этиловый из пищевого сырья и технический
водка и ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 28% 714 719 722 725
Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта до 25% - - - -
напитки винные - - - -
вина плодовые - - - -
напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% - - - -
пиво 4340 4475 4610 4700
Количество инновационных проектов, представленных на рассмотрение Правительственной комиссии по отбору наиболее приоритетных и перспективных инновационных проектов, патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданных в Чувашской Республике и за ее пределами (единиц) 2 4 6 8
Количество предприятий, имеющих сертификаты соответствия систем менеджмента качества требованиям международных стандартов (единиц) 26 28 30 32
Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей) 1830 5490 9150 12200 отдел экономики, прогнозирования и социальноэкономического развития; отдел внешнеэкономических связей и инвестиций
в том числе за счет средств местного бюджета (без финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики) (млн. рублей) 20,9 62,8 104,6 139,5
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) 108 108 108 108,3
Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности "Строительство" в действующих ценах (млн. рублей) 484 1084 1914 2557
Индекс физического объема выполненных работ и услуг по виду деятельности "Строительство" (% ) 106 107 108 109
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (млн. рублей) 4200 8523 13590 19300 отдел экономики, прогнозирования и социальноэкономического развития; отдел организации торговли и потребительского рынка; отдел бытового обслуживания
Индекс физического объема оборота розничной торговли (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 105 106 108 112
Объем платных услуг населению (млн. рублей) 1944 4026 6455 8959
Индекс физического объема платных услуг населению (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 108 108 108 108
Внешнеэкономическая деятельность
Производство товаров (услуг) на экспорт (тыс. долларов США) 12003 36090 60150 80200 отдел внешнеэкономических связей и инвестиций
Темп роста экспорта продукции (%) 109,4 109,4 109,4 109,4
III. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для экономики (человек)
Всего 638 1245 2072 3786 отдел промышленности и предпринимательства; управление ЖКХ и энергетики; управление здравоохранения и социальной политики; управление образования; управление культуры; управление физкультуры, спорта и туризма; отдел транспорта и связи; отдел строительства; отдел организации торговли и потребительского рынка; отдел бытового обслуживания
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды 155 247 360 450
строительство 6 9 12 15
оптовая и розничная торговля 5 10 15 20
гостиницы и рестораны 3 7 12 15
в том числе деятельность предприятий общественного питания 3 7 12 15
транспорт и связь 2 2 2 2
образование - 210 280 320
здравоохранение и предоставление социальных услуг 150 240 500 1797
прочие 317 520 891 1167
По федеральной Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (заявок) 150 150 150 150
IV. Развитие налогового потенциала
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям (млн. рублей) 735,6 1471,2 2206,8 2942,4 отдел экономики, прогнозирования и социальноэкономического развития
Сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, всего (млн. рублей) 2031 4367 7161 10157 финансовое управление
в том числе:
в федеральный бюджет 970 2086 3420 4851
в республиканский бюджет Чувашской Республики 827 1778 2916 4136
в бюджет города 234 503 825 1170
Темп снижения (роста) задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней к началу 2006 г. (%) 98 98 98 98
Коэффициент собираемости налоговых платежей в бюджеты всех уровней (%) 99,9 100 100 100
Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства (млн. рублей): 45 93 142 192
в бюджет города 45 93 142 192
V. Бюджетная политика
Всего доходов бюджета города (млн. рублей) 562 1169 1845 2551,9 финансовое управление
в т.ч. собственные доходы 390 838 1339 1875,4
из них доходы от использования муниципальной собственности (с учетом аренды земли) 73 160 258 365,7
Всего расходов бюджета города (млн. рублей) 597 1243 1960 2711,3
Дефицит (профицит) бюджета города (млн. рублей) -35 -74 -115 -159,4
VI. Развитие малого предпринимательства
Число малых предприятий (единиц) 3597 3615 3634 3672 отдел промышленности и предпринимательства
в том числе крестьянско-фермерские хозяйства, зарегистрированные в качестве юридических лиц (единиц)
Численность работающих в сфере малого предпринимательства (тыс. человек): 59,1 60,1 61 61,9
на малых предприятиях (тыс. человек) 42 42,2 42,5 42,9
в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах (тыс. человек)
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица (тыс. чел.) 17,1 17,9 18,5 19
в том числе крестьянско-фермерские хозяйства (тыс. чел.)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малыми предприятиями (млн. рублей) 3492,2 7234,4 11968,8 14976,6
Количество проектов субъектов малого бизнеса, направленных для участия в конкурсах на получение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (заявок) 10 15 20 25
VII. Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
Экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии для бюджетных организаций, финансируемых за счет местного бюджета (тыс. рублей) - 20 20 40 управление ЖКХ и энергетики; управление здравоохранения и социальной политики; управление образования; управление культуры; управление физкультуры, спорта и туризма
Экономия бюджетных средств на оплату теплоснабжения для бюджетных организаций, финансируемых за счет местного бюджета (тыс. рублей) 20 30 40 60
Экономия бюджетных средств на оплату природного газа, потребляемого бюджетными организациями, финансируемыми за счет местного бюджета (тыс. рублей) 20 20 30 30
Реализация энергоэффективных проектов и программ (единиц) - - - 1
Финансирование энергоэффективных проектов и программ за счет средств местного бюджета и других источников (тыс. рублей) - - - 17220
Организация учета потребления энергоресурсов (установка счетчиков) (единиц):
электроэнергии - 2 4 4
теплоэнергии - 3 5 5
газа - 2 2 2
VIII. Развитие общественной инфраструктуры
Объем ввода жилья за счет всех источников финансирования (тыс. кв. метров) 20 80 150 245,133 управление ЖКХ и энергетики; управление здравоохранения и социальной политики; управление образования; управление культуры; управление физкультуры, спорта и туризма; отдел строительства
в том числе:
социального - - - 1,5
Финансирование строительства социального жилья за счет местного бюджета (млн. рублей) - 6,8 20 36,365
Переселение семей из ветхого и аварийного жилого фонда (количество семей) - 5 7 20
Ввод в действие сетей водоснабжения (км) - 0,9 2,1 2,1
Ввод в действие сетей водоотведения (км) - - - -
Ввод в действие автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием (км) - - - 0,6
Ремонт автомобильных дорог местного значения (тыс. кв. м) - 13360 33517 33517
Ввод в действие объектов (единиц):
ЖКХ - - - -
здравоохранения (медицинских учреждений и офисов врача общей практики) 1 7 10 15
образования - - - 1
культуры (включая модельные библиотеки) - - - -
физической культуры и спорта - - - 2
водообеспечения и водоотведения - - - -
Организация многоотраслевых комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг (единиц) 1 3 3 5
Удельный вес взрослого населения, охваченного обслуживанием по принципу общей врачебной (семейной) практики (%) 50,1 53,4 54,8 57,2
Модернизация сетей (км):
теплоснабжения - 0,7 1,2 3,4
водоснабжения - 1,1 5 5
водоотведения - 0,2 0,5 0,5
Модернизация котельных (Гкал/час) - 5 7 9
Модернизация водоочистных сооружений (куб. м/сутки) - - - -
Финансирование за счет средств бюджета города (тыс. рублей): - - - -
модернизации сетей: - - - -
теплоснабжения - - - -
водоснабжения - - - -
водоотведения - - - -
модернизации котельных - - - -
модернизации водоочистных сооружений - - - -
IX. Реформирование жилищнокоммунального хозяйства
Уровень возмещения населением затрат за предоставленные жилищнокоммунальные услуги, в % от стоимости 100 100 100 100 управление ЖКХ и энергетики
Общая площадь муниципального жилищного фонда, обслуживаемая на договорной основе (тыс. кв. м) 6580 6560 6540 6520
в том числе на конкурсной основе (тыс. кв. м) 6580 6560 6540 6520
Наличие договора на выполнение работ по управлению жилищным фондом с управляющей компанией - - - -
Всего нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (лицевых счетов, ед.) 59580 58780 57970 57145
из них заключено договоров найма (ед.) 59580 58780 57970 57145
Всего собственников жилья в домах муниципального жилищного фонда (с учетом приватизированного жилья) (лицевых счетов, ед.) 71911 72711 73321 74146
из них заключено договоров по техническому обслуживанию жилья (ед.) 71911 72711 73321 74146
Создание товариществ собственников жилья (ед.) 157 158 160 162
X. Охрана окружающей среды
Обеспечение долевого участия в финансировании программ и мероприятий в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности (тыс. рублей) 1166,2 2852,9 4731,4 6790,5 МУ "Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию г. Чебоксары"