Приложение к Постановлению от 28.04.2006 г № 171 Перечень

Перечень аналитических индикаторов, характеризующих состояние бюджета чебоксарского района и муниципального долга на 01.04.2006


Индикаторы Предусмотрено в бюджете на финансовый год Исполнено за отчетный период Процент исполнения за отчетный период Предельно допустимые значения
Доходы бюджета - всего 334179,0 66609,3 19,9 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Доходы 53750,0 12803,1 23,8 Х
в том числе:
налог на доходы с физических лиц 30605,3 6774,5 22,1 Х
налоги на совокупный доход 14169,7 2601,1 18,4 Х
налоги на имущество - 0,2 - Х
государственная пошлина 1381,2 301,8 21,9 Х
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 298,2 115,0 38,6 Х
платежи при пользовании природными ресурсами 1056,0 108,7 10,3 Х
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13,4 - - Х
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 69,7 1694,8 Св. 200 Х
административные платежи и сборы 28,4 - - Х
штрафы, санкции, возмещение ущерба 1691,6 402,1 23,8 Х
прочие неналоговые доходы 21,0 70,4 Св. 200 Х
Безвозмездные поступления 268521,7 51411,7 19,1 Х
в том числе:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 114905,3 21832,0 19,0 Х
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 11907,2 2394,4 20,1 Х
Расходы бюджета - всего 335951,4 69838,7 20,8 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Общегосударственные вопросы 16725,4 3578,2 21,4 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
в том числе:
обслуживание внутренних долговых обязательств - - - Х
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1406,0 322,6 22,9 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Национальная экономика 22597,6 3354,6 14,8 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
в том числе:
транспорт 22597,6 3354,6 14,8 Х
Жилищно-коммунальное хозяйство - - - отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Охрана окружающей среды 13299,9 5126,3 38,5 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Образование 173313,3 36451,4 21,0 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Культура, кинематография и средства массовой информации 5334,4 1043,1 19,6 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Здравоохранение и спорт 61100,9 10225,2 16,7 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Социальная политика 340,0 47,2 13,9 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
Межбюджетные трансферты 41833,9 9690,2 23,2 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
в том числе:
Районный фонд финансовой поддержки поселений 31131,4 8094,0 26,0 Х
Фонд компенсаций 10702,5 1596,2 14,9 Х
Всего расходов 335951,4 69838,7 20,8 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов
в том числе:
текущие расходы 277583,2 - Х не превышающие доходов бюджета Чебоксарского района
капитальные расходы 58368,2 - Х Х
Дефицит бюджета 1772,4 - Х не превышающий 10 процентов доходов бюджета Чебоксарского района без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета
Источники покрытия дефицита: Х Х Х Х
изменение остатков средств на счетах в банках 1772,4 - Х Х
государственные ценные бумаги - - - Х
поступления от продажи муниципального имущества - - - Х
Кредиторская задолженность бюджета - - - Х
в том числе:
по оплате труда - - - Х
по трансфертам населению - - - Х
Муниципальный долг, всего 6124,1 - Х не превышающий объема доходов бюджета Чебоксарского района без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета
Отношение объема краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам - - Х не более 30 процентов
Отношение суммы привлеченных за год заемных средств к доходам бюджета (без учета финансовой помощи из республиканского бюджета) - - Х не более 30 процентов
Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета - - Х не более 5 процентов
Доля расходов на обслуживание внутренних долговых обязательств в общей сумме расходов бюджета - - Х не более 15 процентов
Доля фактически понесенных за год расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета Х - Х не более 3 процентов
Доля суммы выданных за год бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета - - Х не более 3 процентов

--------------------------------
<*> - показатели формируются в целом за финансовый год.


<**> - оценка осуществляется в целом за финансовый год.